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2019年宣傳部部門預(yù)算公開
2019年度中共杞縣縣委宣傳部部門預(yù)算公開
目錄
第一部分中共杞縣縣委宣傳部部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分中共杞縣縣委宣傳部部門2019年度部門預(yù)算情況說明
第三部分名詞解釋
附件:中共杞縣縣委宣傳部部門2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算基本支出表
第一部分
中共杞縣縣委宣傳部部門概況
一、中共杞縣縣委宣傳部部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委中共杞縣縣委宣傳部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能處室;辦公室、新聞科、理論科、黨員教育科、文藝科、文明辦。
(二)部門職責(zé)
主要職責(zé)是指導(dǎo)全縣的理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研究工作,引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞、出版等工作,宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。
二、中共杞縣縣委宣傳部部門部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共杞縣縣委宣傳部部門為縣本級的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由中共杞縣縣委宣傳部本級組成。
第二部分
中共杞縣縣委宣傳部部門2019年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
中共杞縣縣委宣傳部部門2019年收入總計(jì)187萬元,支出總計(jì)187萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)各減少93萬元,下降33%。主要原因:節(jié)約開支。
二、收入預(yù)算總體情況說明
中共杞縣縣委宣傳部部門2019年收入合計(jì)187萬元,其中:一般公共預(yù)算 187萬元;中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 0萬元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬元;事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))0萬元;經(jīng)營收入0萬元;其他收入 0
萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
中共杞縣縣委宣傳部部門2019年支出合計(jì)187萬元,其中:基本支出187萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
中共杞縣縣委宣傳部部門2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算187萬元,政府性基金收支預(yù)算 0萬元。與2018年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少93萬元,下降33 %,主要原因:節(jié)約開支。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
中共杞縣縣委宣傳部部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為187萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出185萬元;占98.9 %;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元;社會保障和就業(yè)(類)支出2萬元,占 1.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0 萬元,占0 %;農(nóng)林水(類)支出0萬元;住房保障(類)支出0萬元,占0% 。
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。(一)按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:(1)機(jī)關(guān)工資福利支出:工資獎金津補(bǔ)貼130萬元,社會保障繳費(fèi)31萬元,其他工資福利支出0萬元;(2)機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出:辦公經(jīng)費(fèi)1 萬元,會員費(fèi)0 萬元,培訓(xùn)費(fèi) 0萬元,公務(wù)接待費(fèi) 4萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7萬元,其他商品和服務(wù)支出12 萬元。(二)按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:(1)工資福利支出:基本工資97萬元,津貼補(bǔ)貼33萬元,獎金 0萬元,其他社會保障繳費(fèi) 31萬元;(2)商品和服務(wù)支出:辦公費(fèi)
1萬元,電費(fèi) 0萬元,差旅費(fèi)0 萬元,因公出國費(fèi)用0 萬元,公務(wù)接待費(fèi)4萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7 萬元,其他交通費(fèi)12萬元,其他商品和服務(wù)支出 0萬元;(3)對個人和家庭的補(bǔ)助:離休費(fèi)0 萬元,生活補(bǔ)助 2萬元。(4)資本性支出:辦公設(shè)備購置 0萬元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0萬元,公車購置
0萬元,其他資本性支出 0萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
中共杞縣縣委宣傳部部門2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
中共杞縣縣委宣傳部部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 10.1萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加 1萬元,增長10%,原因是來訪記者增加。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,預(yù)算數(shù)比2018年增加0
萬元。 增長0%。主要原因:2019年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 6.5萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元,主要原因:無此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6.5 萬元,主要用于公車維護(hù)及燃料費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)同2018年相同。
(三)公務(wù)接待費(fèi) 3.6萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加 1 萬元,增加10%,主要原因:來訪記者增加。
十、一般公共預(yù)算基本支出表說明
杞縣中共杞縣縣委宣傳部2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為280萬元。其中:2018年人員經(jīng)費(fèi)194萬元,公用經(jīng)費(fèi)86萬元。杞縣中共杞縣縣委宣傳部2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為187萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)163萬元,公用經(jīng)費(fèi)24萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少31萬元,公用經(jīng)費(fèi)比上年減少62萬元。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中共杞縣縣委宣傳部部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 24萬元,主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2019年系統(tǒng)政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年,我中共杞縣縣委宣傳部單位共組織對項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià),涉及資金0萬元。2019年,我單位擬組織對項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo),涉及資金約0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
2018年期末,我單位:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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