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2020年度杞縣信訪局部門預(yù)算公開

來源:杞縣 2020-07-15

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2020年度杞縣信訪局部門預(yù)算公開

 

第一部分 杞縣信訪局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣信訪局 2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:杞縣信訪局2020年度部門預(yù)算

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

 

 

第一部分

杞縣信訪局局概況

 

一、杞縣信訪局主要職責(zé)

1、代表縣委、縣政府受理人民群眾給縣委、縣政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)人的來信,接待群眾來訪,為來信來訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。

2、承辦中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項,督促領(lǐng)導(dǎo)批示件及落實查處情況,向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直職能部門交辦信訪事項,審結(jié)要結(jié)果的案件。

3、協(xié)調(diào)處理跨部門的重要信訪件,群眾集體赴京、赴省、赴市來縣上訪和突發(fā)性上訪事件,對重要案件實施、查處和監(jiān)督,并提出對有關(guān)責(zé)任人的處理意見和建議。

4、分析研究信訪工作形勢,征集群眾建議,及時向縣委、縣政府提供信訪信息,并對重要問題提出意見和建議。

5、指導(dǎo)全縣信訪工作,組織交流工作經(jīng)驗,提出改進措施,組織信訪干部的培訓(xùn),指導(dǎo)全縣信訪部門辦公自動化建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布,協(xié)調(diào)信訪工作的縣級活動。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

 

二、杞縣信訪局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣信訪局部門為縣本級的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由杞縣信訪局本級組成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

杞縣信訪局2020年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣信訪局2020年收入總計186萬元,支出總計186萬元,與2019年相比,收、支總計各減少54萬元,下降22.5%。主要原因:縮減開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣信訪局2020年收入合計186萬元,其中:一般公共預(yù)算186萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣信訪局2020年支出合計186萬元,其中:基本支出186萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣信訪局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算186萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2019年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少54萬元,下降22.5%,主要原因:縮減開支;政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因:無此項預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣信訪局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為186萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出175萬元,占94%;社會保障就業(yè)(類)支出11萬元,占6%。住房保障(類)支出0萬元,占0%

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局(委)《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣信訪局2020按部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出186萬元,1、工資福利支出104萬元,其中:基本工資58萬元、津貼補貼29萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費11萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5萬元,其它社會保險繳費1萬元。2、商品服務(wù)支出5萬元,其中:辦公費5萬元、會議費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元。3、對個人和家庭的補助77萬元。其中:生活補助3萬元、離休費3萬元、其他對個人和家庭的補助71萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出186萬元,1、機關(guān)工資福利支出63萬元,其中:工資獎金津補貼46萬元、社會保障繳費17萬元。2、機關(guān)商品和服務(wù)支出5萬元,其中:辦公經(jīng)費5萬元,會議費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)車運行維護費0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助41萬元。其中:工資福利支出41萬元。4、對個人和家庭的生活補助77萬元,其中:社會福利和救助3萬元,離退休費3萬元,其他對個人和家庭補助71萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2020年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因:無此項預(yù)算。

(二)公務(wù)用車購置及運行費0元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元,主要原因:無此項預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元,主要原因:無此項預(yù)算。

(三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因:無此項預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明(以下各項內(nèi)容如金額為0,仍需進行說明)

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算5萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年,局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2020年,局?jǐn)M組織對0個項目進行預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2020年,我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo),涉及資金0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末,我局(委)共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

杞縣信訪局2020年度部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 


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