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2019年婦聯部門預算公開

來源:杞縣 2019-03-23

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2019年度杞縣婦聯部門預算公開

 

第一部分 杞縣婦聯概況

一、主要職責及機構設置

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣婦聯 2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 杞縣婦聯2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

 

 

 

第一部分

杞縣婦聯概況

 

一、杞縣婦聯主要職責及機構設置

(一)機構設置情況

  杞縣婦女聯合會內設3個職能室、5個部室分別是:辦公室、新媒體辦公室、婦兒工委辦公室、宣傳部、發(fā)展部、維權部、兒童部、組織部。

(二)部門職責

主要職責是團結、動員廣大婦女參與經濟建設和社會發(fā)展,代表和維護婦女利益,促進男女平等。

二、杞縣婦聯預算算單位構成

杞縣婦聯為縣本級的一級預算單位,部門預算由杞縣婦聯本級組成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

杞縣婦聯2019年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣婦聯2019年收入總計42萬元,支出總計42萬元,與2018年相比,收、支總計持平。

二、收入預算總體情況說明

杞縣婦聯2019年收入合計42萬元,其中:一般公共預算42萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣婦聯2019年支出合計42萬元,其中:基本支出42萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說

杞縣婦聯2019年一般公共預算收支預算42萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加0萬元,增長0%,政府性基金收支預算增加0萬元,增長0%

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣婦聯2019年一般公共預算支出年初預算為42萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出42萬元,占100%;住房保障(類)支出0萬元,占0%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣婦聯2019年一般公共預算支出年初預算為42萬元。(一)按政府預算支出經濟分類:(1)機關工資福利支出:工資獎金津補貼19萬元,社會保障繳費7萬元,其他工資福利支出10萬元;(2)機關商品和服務支出:辦公經費4萬元,會員費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他商品和服務支出0萬元。(3)對個人和家庭的補助:離休費0萬元,生活補助1萬元。(二)按部門預算支出經濟分類:(1)工資福利支出:基本工資20萬元,津貼補貼9萬元,獎金0萬元,其他社會保障繳費7萬元;(2)商品和服務支出:辦公費4萬元,電費0萬元,差旅費0萬元,因公出國費用0萬元,公務接待費1萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費0萬元,其他商品和服務支出0萬元;(3)對個人和家庭的補助:離休費0萬元,生活補助1萬元。(4)資本性支出:辦公設備購置0萬元,基礎設施建設 0萬元,公車購置0萬元,其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

我單位2019年“三公”經費預算為1萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018年增加0萬元,增長0%

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2018年增加0萬元,增長0。主要原因:2019年本單位無此項預算安排。

(二)公務用車購置及運行費0元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比2018年增加0萬元,增長0%,主要原因:2019年本單位無此項預算安排。公務用車運行維護費預算數比 2018年增加0萬元,增長0%,主要原因:2019年本單位無此項預算安排。

(三)公務接待費1萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2018年增加0萬元,增長0%。主要原因:業(yè)務相同。

十、一般公共預算基本支出表說明

杞縣婦聯2018年一般公共預算基本支出年初預算為42萬元。其中:2018年人員經費41萬元,公用經費1萬元。杞縣婦聯2019年一般公共預算基本支出年初預算為42萬元。其中:人員經費37萬元,公用經費5萬元。人員經費比上年減少4萬元,公用經費比上年增加4萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

杞縣婦聯2019年機關運行經費支出預算5萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2019年,我單位擬組織對0個項目進行預算績效目標,涉及資金0萬元。

(四)國有資產占用情況。

2018年期末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元;我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

杞縣婦聯2019年度部門預算表

 

 

 

 

 

 


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