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2020年度共青團杞縣委員會預算公開
2020年度共青團杞縣委員會部門預算公開
目 錄
第一部分 共青團杞縣委員會概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 共青團杞縣委員會2020年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 共青團杞縣委員會2020年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
? 十、一般公共預算基本支出情況表
第一部分
共青團杞縣委員會概況
一、共青團杞縣委員會主要職責
一、共青團杞縣委員會主要職責及機構(gòu)設置
(一)機構(gòu)設置情況
團縣委設有辦公室、宣傳部、學校部、組織部、青工、青農(nóng)部共六個職能部門,共青團杞縣委員會現(xiàn)有職工6人。2019年,全縣有基層團委74個,團支部1745個(其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委21個、中學團委50個、縣直團委3個)。35歲以下青年2.8萬余人,共青團員43781名。
(二)共青團杞縣委員會職責
1、領導全縣共青團工作。2、 負責縣青聯(lián)和縣少先隊工作委員會常務性工作。?3、 承擔縣委、縣政府和有關方面委托的青少年工作事務,參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會上與青少年利益相關的工作。?4、 參與全縣性青少年法規(guī)制度實施、監(jiān)督等工作,負責縣未成年人保護方面的日常工作。?5、 調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作,為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。?6、 負責全縣團的組織建設,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部,指導縣青少年活動營地和縣實施希望工程辦公室領導小組的工作。?7、 負責、指導并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年,負責管理、指導團縣委系統(tǒng)刊物的編發(fā)。?8、 負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內(nèi)外青少年友好交流工作。
二、共青團杞縣委員會預算算單位構(gòu)成
共青團杞縣委員會為縣本級的一級預算單位,部門預算由共青團杞縣委員會本級組成。
第二部分
共青團杞縣委員會2020年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
共青團杞縣委員會2020年收入總計40萬元,支出總計40萬元,與2019年相比,收、支總計增加11萬元,增長37.9 %。主要原因:業(yè)務增加。
二、收入預算總體情況說明
共青團杞縣委員會2020年收入合計40萬元,其中:一般公共預算40萬元;
政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
共青團杞縣委員會2020年支出合計40萬元,其中:基本支出40萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
共青團杞縣委員會2020年一般公共預算收支預算40萬元,政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比,一般公共預算收入預算增加11萬元,增長37.9%,主要原因:業(yè)務增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
共青團杞縣委員會2020年一般公共預算支出年初預算為40萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出40萬元,占100%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。
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六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局(委)《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
共青團杞縣委員會2020年按部門預算經(jīng)濟分類支出40萬元,1、工資福利支出35萬元,其中:基本工資20萬元、津貼補貼10萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費3萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2萬元,2、商品服務支出5萬元,其中:辦公費5萬元。按政府預算經(jīng)濟分類支出40萬元,1、機關工資福利支出25萬元,其中:工資獎金津補貼20萬元、社會保障繳費5萬元。2、機關商品和服務支出5萬元,其中:辦公經(jīng)費5萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助10萬元,其中:工資福利支出10萬元。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我委2020年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。我委2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我委2020年國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元。我委2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我單位2020年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2019年增加0萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因:無此項預算。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2019年增加0萬元,主要原因:無此項預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2019年增加0萬元,主要原因:無此項預算。
(三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因:無此項預算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
我委2020年機關運行經(jīng)費支出預算5萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2019年,我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2020年,我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價,涉及資金0萬元。2020年,我委已對0個項目設立了預算績效目標,涉及資金0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
2019年期末,我委共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是:無其他用車;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我委負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元;我委將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收
支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
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