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2019年杞縣工商局部門預算公開
2019年度杞縣工商行政管理局部門預算公開
目錄
第一部分 杞縣工商行政管理局概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 杞縣工商行政管理局2019年度部門預算情況說明
第三部分名詞解釋
附件:杞縣工商行政管理局2019年度部門預算表
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一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
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第一部分
杞縣工商行政管理局概況
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一、杞縣工商行政管理局主要職責
(一)機構(gòu)設置情況
杞縣工商行政管理局機關(guān)內(nèi)設11個科(室):辦公室、法制股、人事股、注冊股、注冊監(jiān)管股、消保股、監(jiān)督管理股、人事教育股、財務股、監(jiān)察室和12315。
杞縣工商行政管理局下設11個工商所,1個經(jīng)濟大隊,另有消費者協(xié)會、個體私營經(jīng)濟協(xié)會2個事業(yè)單位。工商所、大隊、消費者協(xié)會、個體私營經(jīng)濟協(xié)會均實行報帳制,由縣局財務統(tǒng)一核算。
(二)部門職責
杞縣工商行政管理局負責本級行政區(qū)域內(nèi)的市場監(jiān)管和行政執(zhí)法工作。主要職責:1、貫徹執(zhí)行國家和省工商行政管理的方針、政策和法律、法規(guī),組織實施本行政區(qū)域內(nèi)的工商行政管理工作。2、依法組織管理各類企業(yè)(包括外商投資企業(yè))和從事經(jīng)營活動的單位、個人的注冊,核定注冊單位名稱,審定、批準、頒發(fā)有關(guān)證照并實行監(jiān)督管理。3、依法組織監(jiān)督市場競爭行為,監(jiān)督管理直銷活動,查處壟斷、不正當競爭、走私販私、傳銷和變相傳銷等經(jīng)濟違法行為。4、依法組織監(jiān)督市場交易行為,組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量,組織查處假冒偽劣等違法行為,保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。5、依法對各類市場經(jīng)營秩序?qū)嵤┮?guī)范管理和監(jiān)督。6、依法組織監(jiān)管經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)。7、依法組織實施合同行政監(jiān)管,組織管理動產(chǎn)抵押物登記,組織監(jiān)管拍賣行為,查處合同欺詐等違法行為。8、依法組織監(jiān)管廣告發(fā)布與廣告經(jīng)營活動。9、依法對商標進行監(jiān)督管理,保護注冊商標專用權(quán),組織查處商標侵權(quán)行為。10、依法組織監(jiān)督管理個體工商戶、個人合伙和私營企業(yè)的經(jīng)營行為。11、承辦本級政府和上級工商行政管理機關(guān)交辦的其它事項。
二、杞縣工商行政管理局部門預算單位構(gòu)成
杞縣工商行政管理局為縣本級的一級預算單位,部門預算為杞縣工商行政管理局本級預算組成。
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第二部分
杞縣工商行政管理局2019年度部門預算情況說明
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一、收入支出預算總體情況說明
杞縣工商行政管理局2019年收、支總計均為2384萬元,與2018年相比,收、支總計各減少 222萬元,減少8.5%。主要原因:經(jīng)費減少。
二、收入預算總體情況說明
杞縣工商行政管理局2019年收入合計2384萬元,其中:一般公共預算2384萬元;中央專項轉(zhuǎn)移支付0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;事業(yè)收入(不含教育收費)0萬元;經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元;部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
三、支出預算總體情況說明
杞縣工商行政管理局2019年支出合計2384萬元,其中:基本支出2384萬元,占100 %;項目支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
杞縣工商行政管理局2019年一般公共預算收支預算2384萬元,政府性基金收支預算0萬元。與2018年相比,一般公共預算收支預算減少222萬元,減少8.5 %,主要原因:經(jīng)費減少。
五、一般公共預算支出預算情況說明
杞縣工商行政管理局2019年一般公共預算支出年初預算為 2384萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 2384萬元;占 100%;科學技術(shù)(類)支出0萬元,占0
%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元;社會保障和就業(yè)(類)支出 萬元,占 0 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0萬元,占 0%;農(nóng)林水(類)支出 0 萬元;住房保障(類)支出0萬元,占 0%。
六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》(財預【2017】98號)要求,從2019年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求,我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣工商行政管理局2019年一般公共預算基本支出2384萬元,(一)按政府預算支出經(jīng)濟分類:(1)機關(guān)工資福利支出:工資獎金津補貼1753萬元,社會保障繳費309萬元;(2)機關(guān)商品和服務支出:辦公經(jīng)費248萬元,公務接待費2萬元,公務用車運行維護費72萬元,(二)按部門預算支出經(jīng)濟分類:(1)工資福利支出:基本工資880萬元,津貼補貼873萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費235萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費68萬元,其他社會保障繳費6萬元;(2)商品和服務支出:辦公費94萬元,印刷費14萬元,公務接待費2萬元,公務用車運行維護費72萬元,其他交通費140萬元。
七、政府性基金預算支出情況說明
杞縣工商行政管理局2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我局2019年國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元,未安排此項支出。
九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
杞縣工商行政管理局2019年“三公”經(jīng)費預算為 74萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2018年增加0萬元,增長0%。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,預算數(shù)比2018年增加0萬元。增長0%,主要原因:2019年本單位無此項預算安排。
(二)公務用車購置及運行費72萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費72萬元,主要用于本單位執(zhí)法執(zhí)勤工作中車輛燃油、維修、保險等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比2018年增加0萬元,增長0%。主要原因:業(yè)務相同。
(三)公務接待費 2萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)比2018年增加0萬元,增長0%。主要原因:業(yè)務相同。
十、一般公共預算基本支出表說明
杞縣工商局2018年一般公共預算基本支出年初預算為2606萬元。其中:2018年人員經(jīng)費2307.4萬元,公用經(jīng)費298.6萬元。杞縣工商局2019年一般公共預算基本支出年初預算為2384萬元。其中:人員經(jīng)費2062萬元,公用經(jīng)費322萬元。人員經(jīng)費比上年減少245.4萬元,公用經(jīng)費比上年增加23.4萬元。????
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十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
杞縣工商行政管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算322萬元,主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2018年系統(tǒng)政府采購預算安排 0萬元,其中:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明
2018年,我單位共組織對項目進行了預算績效評價,涉及資金 0萬元。2019年我單位擬組織對項目進行預算績效目標,涉及資金約0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2018年期末,我局共有車輛22輛,其中:一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。
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第三部分
名詞解釋
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一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
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