首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 財(cái)政資金 > 部門預(yù)決算 > 杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局
2019年杞縣工信局部門預(yù)算公開
2019年度工信局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分工信局部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分工信局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
附件:工信局2019年度部門預(yù)算表
???
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算基本支出表
?
?
?
?
第一部分
工信局部門概況
一、工信局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
杞縣工業(yè)和信息化局部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能機(jī)構(gòu)。1、辦公室,2、規(guī)劃運(yùn)行監(jiān)測(cè)股、3、中小企業(yè)服務(wù)辦公室、4、縣信息化工作辦公室。
(二)部門職責(zé)
主要職責(zé)是管規(guī)劃、管政策、管標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。實(shí)行政企分開,不干預(yù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用和社會(huì)中介組織的作用。
二、工信局部門預(yù)算單位構(gòu)成
工信局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位,部門預(yù)算由工信局本級(jí)組成。
?
?
?
?
?
?
第二部分
工信局部門2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
工信局部門2019年收入總計(jì)1356萬(wàn)元,支出總計(jì)1356萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)各增加1155萬(wàn)元,增長(zhǎng)575 %。主要原因:補(bǔ)助企業(yè)電價(jià)差價(jià)款1164萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
? 工信局2019年收入合計(jì)1356萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算? 1356萬(wàn)元;中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)) 0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;其他收入?? 0 萬(wàn)元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
工信局部門2019年支出合計(jì)1356萬(wàn)元,其中:基本支出 1356萬(wàn)元,占 100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
工信局部門2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算 1356萬(wàn)元,政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2018年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1155萬(wàn)元,增長(zhǎng)575%,主要原因:補(bǔ)助企業(yè)電價(jià)差價(jià)款1164萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
工信局部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1356萬(wàn)元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 0萬(wàn)元;? 資源勘探信息等支出(類)支出1345萬(wàn)元,占 99%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0 %;文化體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出11萬(wàn)元,占 1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出 0萬(wàn)元,占 0%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元;住房保障(類)支出0萬(wàn)元,占0% 。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。工信局部門2019年一般公共預(yù)算基本支出 1356萬(wàn)元,(一)按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:(1)機(jī)關(guān)工資福利支出:工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 132 萬(wàn)元,社會(huì)保障繳費(fèi) 34 萬(wàn)元,其他工資福利支出0 萬(wàn)元;(2)機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出:辦公經(jīng)費(fèi) 2萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出 1175萬(wàn)元。(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:離休費(fèi)0 萬(wàn)元,生活補(bǔ)助 11萬(wàn)元。(二)按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:(1)工資福利支出:基本工資97 萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼 35萬(wàn)元,獎(jiǎng)金 0萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 34萬(wàn)元;(2)商品和服務(wù)支出:辦公費(fèi)2
萬(wàn)元,電費(fèi)0 萬(wàn)元,差旅費(fèi) 0萬(wàn)元,因公出國(guó)費(fèi)用0 萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元,其他交通費(fèi)11萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出 1164萬(wàn)元;(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:離休費(fèi) 0萬(wàn)元,生活補(bǔ)助11 萬(wàn)元。(4)資本性支出:辦公設(shè)備購(gòu)置0 萬(wàn)元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0 萬(wàn)元,公車購(gòu)置0
萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
工信局部門2019年政府性基金預(yù)算撥款安排0支出,未安排此項(xiàng)支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
工信局部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算(含單位)為 2 萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與2018年業(yè)務(wù)相同,預(yù)算數(shù)一致。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
具體支出情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元。增長(zhǎng)0%。原因是2019年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元,主要原因:無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元,主要原因:無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
(三)公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因:與2018年業(yè)務(wù)相同,預(yù)算數(shù)一致。
十、一般公共預(yù)算基本支出表說(shuō)明
杞縣工信局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為201萬(wàn)元。其中:2018年人員經(jīng)費(fèi)196萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。杞縣工信局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1356萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)177萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)1179萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少19萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)比上年增加1174萬(wàn)元。??
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
工信局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 1179萬(wàn)元,主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
2018年,我工信局單位共組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金0萬(wàn)元。2019年,我單位擬組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo),涉及資金0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2018年期末,由于單位公車改革,我單位共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。
?
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
附件:
?
?