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2019年度杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門預(yù)算公開

來源:杞縣 2019-03-23

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2019年度杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門預(yù)算公開

 

第一部分 杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

  十一、其他重要事項的情況說明

第一部分

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況

一、杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門職責(zé)

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室主要職責(zé)是組織實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策,促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。確保全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的順利實施,組織實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策,促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展,達(dá)到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民增收。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、綜合股、項目股、信息股等5個職能處(室、局)。杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制20人,其中:事業(yè)編制20人;在職職工17人,離退休人員5人。

二、杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室為縣本級的一級預(yù)算單位。部門預(yù)算由杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室本級組成。

 

 

 

 

 

第二部分

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年收入總計265萬元,支出總計265萬元,與2018年相比,收、支總計各增加106萬元,增長66.7%。主要原因:縣級安排經(jīng)費及正常增資增加。  

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年收入合計265萬元,其中:一般公共預(yù)算265萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年支出合計265萬元,其中:基本支出265萬元,占100%;項目支出0萬元,占0 %

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算265萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加106萬元,增長66.7%,主要原因:縣級安排經(jīng)費及正常增資增加政府性基金收支預(yù)算增加0萬元,增長0%

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為265萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出3萬元,占1.1%;農(nóng)林水(類)支出262萬元,占98.9%

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。(一)按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出265萬元:其中:1、機(jī)關(guān)工資福利支出53萬元:工資獎金津補(bǔ)貼 31萬元,社會保障繳費22萬元,其他工資福利支出 0萬元;2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6萬元:辦公經(jīng)費0萬元,會議費 0萬元,培訓(xùn)費 0萬元,公務(wù)接待費2萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元,其他商品和服務(wù)支出 0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助203萬元:工資福利支出50萬元,商品和服務(wù)支出153萬元。4、對個人和家庭的補(bǔ)助3萬元:離休費0萬元,生活補(bǔ)助3萬元。(二)按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出265萬元,其中:1、工資福利支出103萬元,其中基本工資58萬元、津貼補(bǔ)貼15萬元、績效工資4萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費16萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出4萬元。2、商品服務(wù)支出159萬元,其中辦公費153萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元,公務(wù)接待費2萬元。3、個人和家庭補(bǔ)助3萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為5.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2018年一致。主要原因:維持正常業(yè)務(wù)開支,無法減少。 

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元。 2018年增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項預(yù)算安排。

(二)公務(wù)用車購置及運行費3.5元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元,增長0%。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元,增長0%,主要原因:維持正常業(yè)務(wù)開支,無法減少。 

(三)公務(wù)接待費2萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)與比2018年增加0萬元,增長0%。主要原因:維持正常業(yè)務(wù)招待開支,無法減少。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2018一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算106萬元。其中:人員經(jīng)費100萬元,公用經(jīng)費6萬元。2019一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算265萬元。其中:人員經(jīng)費106萬元,公用經(jīng)費159萬元。人員經(jīng)費比上年增加6萬元,公用經(jīng)費比上年增加418萬元。

 

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算159萬元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2018年增加153萬元,增長2550%。主要原因:縣級安排大蒜節(jié)活動支出增加。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年,杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2019年,局?jǐn)M組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。我單位對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo),涉及資金0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末,杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。      

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

附件:

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2019年度部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 


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