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2018年度 杞縣縣委宣傳部部門決算
2018年度
杞縣縣委宣傳部部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣縣委宣傳部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣縣委宣傳部概況
一、部門職責
(一)貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策,貫徹落實中央、省委關于網(wǎng)絡安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府部署,研究擬訂全縣宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究擬訂全縣網(wǎng)絡安全和信息化發(fā)展的規(guī)范性文件和規(guī)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領域法治建設,統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡安全和信息化領域國家標準的組織實施。按照縣委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
(二)貫徹落實黨中央及省委、市委、縣委關于意識形態(tài)工作的決策部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作,組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。
(三)統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作。統(tǒng)籌指導全縣哲學社會科學的規(guī)劃發(fā)展。
(四)負責規(guī)劃組織全縣思想政治工作,組織全縣重大先進典型的選樹、宣傳、學習,配合縣委組織部做好黨員教育工作,指導協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
(五)統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論,統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全縣新聞單位工作。組織全縣突發(fā)公共事件應急新聞工作。
(六)擬訂全縣新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務,組織協(xié)調(diào)有關行政審批工作。統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權,管理出版物進出口等。負責全縣新聞記者證的監(jiān)督管理。組織指導協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作。
(七)統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)推動精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作,指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設。
(八)負責管理電影行政事務,指導監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內(nèi)容進行審查,指導協(xié)調(diào)重大電影活動。
(九)對新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導協(xié)調(diào)國有文化企業(yè)監(jiān)督管理工作。
(十)統(tǒng)籌指導輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展全縣輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
(十一)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對外宣傳工作,指導協(xié)調(diào)有關部門研究擬訂對外宣傳工作政策措施和對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導對外文化交流工作。會同有關部門做好境內(nèi)外媒體記者在我縣采訪的服務引導工作。
(十二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作,承擔縣委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調(diào)工作,負責縣政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導協(xié)調(diào)縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設。
(十三)貫徹落實黨中央關于加強社會主義精神文明建設的方針政策和省委、市委、縣委有關部署,在杞縣精神文明建設指導委員會指導下統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導推動全縣精神文明建設工作,組織開展全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動,評選表彰精神文明建設先進典型,總結推廣先進經(jīng)驗。
(十四)受縣委委托,協(xié)同縣委組織部管理新聞、文化、社會科學研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領導干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)人才工作和干部教育培訓。歸口領導縣融媒體中心。受縣委委托,代管縣文化藝術聯(lián)合會。指導協(xié)調(diào)縣文化廣電和旅游局工作。
(十五)統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)融媒體的建設與管理。對縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作進行指導。
(十六)組織開展對涉及全縣政治、經(jīng)濟、文化、社會等各領域的網(wǎng)絡安全重大問題研究,指導推進全縣黨政部門、重點行業(yè)網(wǎng)絡安全保障和信息化工作,協(xié)調(diào)推動公共服務和社會治理信息化;協(xié)調(diào)督促有關方面落實委員會的決定事項,推進網(wǎng)絡強縣建設。
(十七)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡安全保障體系和可信體系建設有關工作,配合有關部門落實相關行業(yè)網(wǎng)絡安全規(guī)劃及保障評價指標體系,協(xié)調(diào)信息安全保護工作;統(tǒng)籌推進全縣網(wǎng)絡安全和信息化軍民融合深度發(fā)展;負責統(tǒng)籌網(wǎng)絡安全信息共享和通報,協(xié)調(diào)處置全縣網(wǎng)絡安全和信息化重大突發(fā)事件與有關應急工作。
(十八)依法履行全縣網(wǎng)絡安全和信息化行政管理職能。負責全縣互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導工作,維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全;研究擬訂全縣互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播規(guī)范性文件;負責全縣互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法,組織開展全縣網(wǎng)絡輿論生態(tài)治理,處置網(wǎng)上有害信息,依據(jù)相關法律和規(guī)定查處有關違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
(十九)負責指導協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡輿情工作,組織開展網(wǎng)絡輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡輿情動態(tài),指導涉事部門和地方做好重大網(wǎng)絡輿情的應對處置。
(二十)推動網(wǎng)絡陣地建設,指導全縣重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設,協(xié)調(diào)網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡視聽、網(wǎng)絡出版等相關業(yè)務,推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,會同有關部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展,依據(jù)管理權限負責網(wǎng)站新聞稿源的管理。
(二十一)推動全縣網(wǎng)絡社會工作和網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡文明建設,發(fā)展、聯(lián)系、服務互聯(lián)網(wǎng)相關社會組織,指導互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律,推進互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。
(二十二)依據(jù)管理權限負責網(wǎng)絡新聞業(yè)務和具有新聞輿論及社會動員功能的網(wǎng)絡媒體平臺的審核及日常監(jiān)管;協(xié)調(diào)有關部門督促電信運營企業(yè)、接入服務企業(yè)、域名注冊管理和服務機構等做好域名注冊、互聯(lián)網(wǎng)地址(IP地址)分配、網(wǎng)站登記備案、接入以及網(wǎng)絡行為主體身份信息核對等基礎管理工作;指導推進新技術新應用安全評估,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)移動互聯(lián)網(wǎng)管理。
(二十三)組織開展全縣網(wǎng)信系統(tǒng)干部教育培訓和人才隊伍建設,依據(jù)管理權限規(guī)劃指導互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務從業(yè)人員教育和考評工作,組織開展網(wǎng)絡媒介素養(yǎng)教育。
(二十四)指導、檢查、推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關部門網(wǎng)絡安全和信息化工作。
(二十五)完成縣委、縣政府及縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會交辦的其他任務。
二、機構設置
杞縣縣委宣傳部內(nèi)設機構5個,包括:辦公室 、理論宣傳教育股、新聞出版股、文化藝術股、精神文明建設股
三、部門決算單位構成
杞縣杞縣縣委宣傳部無所屬歸口預算單位,部門決算為宣傳部本級決算。
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 477.49 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 531.66 |
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學技術支出 | 19 |
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| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 2.38 |
| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計 | 9 | 477.49 | 本年支出合計 | 22 | 534.04 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 |
| 結余分配 | 23 |
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年初結轉和結余 | 11 | 66.77 | 年末結轉和結余 | 24 | 10.22 |
| 12 |
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| 25 |
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總計 | 13 | 544.26 | 總計 | 26 | 544.26 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門:杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 477.49 | 477.49 |
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201 | 一般公共服務支出 | 475.11 | 475.11 |
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20133 | 宣傳事務 | 475.11 | 475.11 |
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2013301 | 行政運行 | 443.27 | 443.27 |
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2013350 | 事業(yè)運行 | 31.84 | 31.84 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.38 | 2.38 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.38 | 2.38 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.38 | 2.38 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | |||||||||||||||||||||||
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| 公開03表 | |||||||||||||||
部門:杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 | |||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合計 | 534.04 | 534.04 |
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201 | 一般公共服務支出 | 531.66 | 531.66 |
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20133 | 宣傳事務 | 531.66 | 531.66 |
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2013301 | 行政運行 | 499.82 | 499.82 |
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2013350 | 事業(yè)運行 | 31.84 | 31.84 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 |
2.38 |
2.38 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.38 | 2.38 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.38 | 2.38 |
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財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||||||
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| 公開04表 | ||||||||||||||||
部門:杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||||||||||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 477.49 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 531.66 | 531.66 |
| ||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 2.38 | 2.38 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計 | 9 | 477.49 | 本年支出合計 | 23 | 534.04 | 534.04 |
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年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 66.77 | 年末財政撥款結轉和結余 | 24 | 10.22 | 10.22 |
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一般公共預算財政撥款 | 11 | 66.77 |
| 25 |
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政府性基金預算財政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計 | 14 | 544.26 | 總計 | 28 | 544.26 | 544.26 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門:杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 | ||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 534.04 | 534.04 |
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201 | 一般公共服務支出 | 531.66 | 531.66 |
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20133 | 宣傳事務 | 531.66 | 531.66 |
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2013301 | 行政運行 | 499.82 | 499.82 |
| |
2013350 | 事業(yè)運行 | 31.84 | 31.84 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 |
2.38 |
2.38 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.38 | 2.38 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.38 | 2.38 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入支出總計均為544.26萬元。與上年度相比,收入支出總計增加53.33萬元、增長11.16%,主要原因是宣傳力度加大,宣傳經(jīng)費增加、另增加委托業(yè)務費用。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計477.49萬元,其中:財政撥款收入477.49萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計534.04萬元,其中:基本支出534.04萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度收入支出總計均為544.26萬元。與上年度相比,收入支出總計增加53.33萬元、增長11.16%,主要原因是宣傳力度加大,宣傳經(jīng)費增加、另增加委托業(yè)務費用。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出為534.04萬元。與上年度相比,支出增加123.15萬元,增長23.06%。主要原因是宣傳力度加大,宣傳經(jīng)費增加、另增加委托業(yè)務費用。
(二)結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出534.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出531.66萬元,占99.55%。社會保障和就業(yè)(類)支出2.38萬元,占0.45%。
(三)具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為477.49萬元,支出決算為534.04萬元,完成年初預算的111.84%。其中:
1.一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。年初預算為445.65萬元,支出決算為499.82萬元,完成年初預算的112.16%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是宣傳力度加大,宣傳經(jīng)費增加、另增加委托業(yè)務費用。
2.一般公共服務(類)宣傳事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為31.84萬元,支出決算為31.84萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項)。
年初預算為2.38萬元,支出決算為2.38萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出534.04萬元。其中:人員經(jīng)費184.76萬元,主要包括:基本工資87萬元、津貼補貼49.78萬元、獎金14.16萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.78萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.45萬元、其他社會保障繳費0.21萬元、生活補助2.38萬元;公用經(jīng)費349.28萬元,主要包括:辦公費46.2萬元、印刷費0.78萬元、郵電費13.84萬元、差旅費11.79萬元、會議費0.29萬元、培訓費0.23萬元、公務接待費3.86萬元、勞務費132.73萬元、委托業(yè)務費118.31萬元、其他交通費用10.03萬元、其他商品和服務支出11.22萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.86萬元,支出決算為3.86萬元,完成預算的100%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)無差異。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務接待費支出決算3.86萬元,完成預算的100%,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費年初預算為0 萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異無。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務用車購置及運行費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行支出0萬元。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費年初預算為3.86萬元,支出決算為3.86萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。
外賓接待支出 0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國內(nèi)公務接待支出3.86萬元。主要用于接待來訪記者。2018年共接待國內(nèi)來訪團組31個、來賓216人次(不包括陪同人員)。
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
(二)項目績效自評結果。
本單位未開展此項工作。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2018年度機關運行經(jīng)費年初預算為86萬元,調(diào)整預算為349.28萬元,支出決算為349.28萬元,完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是宣傳力度加大,宣傳經(jīng)費增加、另增加委托業(yè)務費用。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末,我部門共有車輛0輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。