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2019年度 中共杞縣縣委宣傳部部門決算
2019年度
中共杞縣縣委宣傳部部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 中共杞縣縣委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共杞縣縣委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策,貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府部署,研究擬訂全縣宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究擬訂全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展的規(guī)范性文件和規(guī)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施。按照縣委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
(二)貫徹落實(shí)黨中央及省委、市委、縣委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的決策部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識(shí)形態(tài)工作,組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。
(三)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動(dòng)理論武裝工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃發(fā)展。
(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作,組織全縣重大先進(jìn)典型的選樹、宣傳、學(xué)習(xí),配合縣委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材,會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
(五)統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣新聞單位工作。組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。
(六)擬訂全縣新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí),管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán),管理出版物進(jìn)出口等。負(fù)責(zé)全縣新聞?dòng)浾咦C的監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作。
(七)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大電影活動(dòng)。
(九)對(duì)新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化企業(yè)監(jiān)督管理工作。
(十)統(tǒng)籌指導(dǎo)輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展全縣輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
(十一)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對(duì)外宣傳工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂對(duì)外宣傳工作政策措施和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)對(duì)外文化交流工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境內(nèi)外媒體記者在我縣采訪的服務(wù)引導(dǎo)工作。
(十二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作,承擔(dān)縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)縣政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作,推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。
(十三)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的方針政策和省委、市委、縣委有關(guān)部署,在杞縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)指導(dǎo)下統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推動(dòng)全縣精神文明建設(shè)工作,組織開展全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng),評(píng)選表彰精神文明建設(shè)先進(jìn)典型,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
(十四)受縣委委托,協(xié)同縣委組織部管理新聞、文化、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)人才工作和干部教育培訓(xùn)。歸口領(lǐng)導(dǎo)縣融媒體中心。受縣委委托,代管縣文化藝術(shù)聯(lián)合會(huì)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣文化廣電和旅游局工作。
(十五)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)融媒體的建設(shè)與管理。對(duì)縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)。
(十六)組織開展對(duì)涉及全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全重大問題研究,指導(dǎo)推進(jìn)全縣黨政部門、重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作,協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化;協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)的決定事項(xiàng),推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)縣建設(shè)。
(十七)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)有關(guān)工作,配合有關(guān)部門落實(shí)相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,協(xié)調(diào)信息安全保護(hù)工作;統(tǒng)籌推進(jìn)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化軍民融合深度發(fā)展;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報(bào),協(xié)調(diào)處置全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急工作。
(十八)依法履行全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化行政管理職能。負(fù)責(zé)全縣互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全;研究擬訂全縣互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)全縣互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法,組織開展全縣網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理,處置網(wǎng)上有害信息,依據(jù)相關(guān)法律和規(guī)定查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
(十九)負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)輿情工作,組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)涉事部門和地方做好重大網(wǎng)絡(luò)輿情的應(yīng)對(duì)處置。
(二十)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè),指導(dǎo)全縣重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè),協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等相關(guān)業(yè)務(wù),推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展,依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)站新聞稿源的管理。
(二十一)推動(dòng)全縣網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè),發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會(huì)組織,指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。
(二十二)依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)和具有新聞輿論及社會(huì)動(dòng)員功能的網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)的審核及日常監(jiān)管;協(xié)調(diào)有關(guān)部門督促電信運(yùn)營企業(yè)、接入服務(wù)企業(yè)、域名注冊管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)等做好域名注冊、互聯(lián)網(wǎng)地址(IP地址)分配、網(wǎng)站登記備案、接入以及網(wǎng)絡(luò)行為主體身份信息核對(duì)等基礎(chǔ)管理工作;指導(dǎo)推進(jìn)新技術(shù)新應(yīng)用安全評(píng)估,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)管理。
(二十三)組織開展全縣網(wǎng)信系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè),依據(jù)管理權(quán)限規(guī)劃指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員教育和考評(píng)工作,組織開展網(wǎng)絡(luò)媒介素養(yǎng)教育。
(二十四)指導(dǎo)、檢查、推動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
(二十五)完成縣委、縣政府及縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣委宣傳部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),包括:辦公室 、理論宣傳教育股、新聞出版股、文化藝術(shù)股、精神文明建設(shè)股
三、部門決算單位構(gòu)成
杞縣縣委宣傳部無所屬歸口預(yù)算單位,部門匯總決算為宣傳部本級(jí)決算。
本決算為匯總決算。
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:中共杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 610.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 544.48 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
| 7 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20 | 2.00 |
| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 610.98 | 本年支出合計(jì) | 22 | 546.48 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 10.22 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 74.72 |
| 12 |
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| 25 |
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總計(jì) | 13 | 621.20 | 總計(jì) | 26 | 621.20 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門:中共杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 610.98 | 610.98 |
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201 | 一般公共服務(wù)支出 | 608.98 | 608.98 |
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20133 | 宣傳事務(wù) | 608.98 | 608.98 |
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2013301 | 行政運(yùn)行 | 608.98 | 608.98 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.00 | 2.00 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.00 | 2.00 |
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2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.00 | 2.00 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門:中共杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 546.48 | 546.48 |
|
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| ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 544.48 | 544.48 |
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20133 | 宣傳事務(wù) | 544.48 | 544.48 |
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2013301 | 行政運(yùn)行 | 544.48 | 544.48 |
|
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| |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.00 | 2.00 |
|
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| |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.00 | 2.00 |
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2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.00 | 2.00 |
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注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門:中共杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 610.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
| 544.48 |
| |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
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| |
| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 |
| 2.00 |
| |
| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 610.98 | 本年支出合計(jì) | 23 |
| 546.48 |
| |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 10.22 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
| 74.72 |
| |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 10.22 |
| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計(jì) | 14 | 621.20 | 總計(jì) | 28 |
| 621.20 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門:中共杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 546.48 | 546.48 |
| ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 544.48 | 544.48 |
| |
20133 | 宣傳事務(wù) | 544.48 | 544.48 |
| |
2013301 | 行政運(yùn)行 | 544.48 | 544.48 |
| |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.00 | 2.00 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.00 | 2.00 |
| |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.00 | 2.00 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門:中共杞縣縣委宣傳部 |
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| 單位:萬元 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 204.44 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 340.04 | 310 | 資本性支出 |
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30101 | 基本工資 | 101.41 | 30201 | 辦公費(fèi) | 38.03 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
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30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 53.19 | 30202 | 印刷費(fèi) |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 |
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30103 | 獎(jiǎng)金 | 20.58 | 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 |
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30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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30107 | 績效工資 |
| 30205 | 水費(fèi) |
| 31006 | 大型修繕 |
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30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 20.04 | 30206 | 電費(fèi) |
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 9.95 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
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30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.21 | 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
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30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
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30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.01 | 30211 | 差旅費(fèi) | 16.87 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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30113 | 住房公積金 |
| 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
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30114 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) |
| 31013 | 公務(wù)用車購置 |
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30199 | 其他工資福利支出 |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31019 | 其他交通工具購置 |
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303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31021 | 文物和陳列品購置 |
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30301 | 離休費(fèi) |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) |
| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
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30302 | 退休費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 3.31 | 31099 | 其他資本性支出 |
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30303 | 退職(役)費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30304 | 撫恤金 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| 31201 | 資本金注入 |
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30305 | 生活補(bǔ)助 | 2 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 151.04 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 114.66 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 |
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30308 | 助學(xué)金 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
| 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
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30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 6.18 | 31303 | 補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 |
| 39906 | 贈(zèng)與 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
| 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
| 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 206.44 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 340.04 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入支出總計(jì)為621.2萬元。與上年度相比,收入支出總計(jì)增加133.49萬元、增長27.96%。主要原因是宣傳力度加大,宣傳經(jīng)費(fèi)增加、另增加委托業(yè)務(wù)費(fèi)用。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)610.98萬元,其中:財(cái)政撥款收入610.98萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)546.48萬元,其中:基本支出546.48萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入支出總計(jì)為621.2萬元。與上年度相比,收入支出總計(jì)增加133.49萬元、增長27.96%。主要原因是宣傳力度加大,宣傳經(jīng)費(fèi)增加、另增加委托業(yè)務(wù)費(fèi)用
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2019年度支出總計(jì)為546.48萬元。與上年度相比,支出總計(jì)增加12.43萬元,增長2.33%。主要原因是宣傳力度加大,宣傳經(jīng)費(fèi)增加、另增加委托業(yè)務(wù)費(fèi)用。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出546.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出544.48萬元,占99.63%,社會(huì)保障和就業(yè)支出2.00萬元,占0.37%。
(三)具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為610.98萬元,支出決算為546.48萬元,完成年初預(yù)算的89.44%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為610.98萬元,支出決算為546.48萬元,完成年初預(yù)算的89.44%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出546.48萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)206.44萬元,主要包括:基本工資101.41萬元、津貼補(bǔ)貼53.19萬元、資金20.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.04萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.21萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.01萬元、生活補(bǔ)助2.00萬元;公用經(jīng)費(fèi)340.04萬元,主要包括:辦公費(fèi)38.03萬元、郵電費(fèi)9.95萬元、差旅費(fèi)16.87萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.31萬元、勞務(wù)費(fèi)151.04萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)114.66萬元、其他交通費(fèi)用6.18萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元,支出決算為3.31萬元,完成預(yù)算的82.75%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支.
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.31萬元,完成預(yù)算的82.75%,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。2019年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛,其中0車0輛、0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2019年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為4萬元,支出決算為3.31萬元,完成年初預(yù)算的82.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
外賓接待支出0萬元,2019年共接待國(境外)來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.31萬元。主要用于接待來訪記者。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓215人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
(二)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為187萬元,支出決算為340.04萬元,完成年初預(yù)算的181.83%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是宣傳力度加大,宣傳經(jīng)費(fèi)增加、另增加委托業(yè)務(wù)費(fèi)用。。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期末,我部門共有車輛0輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。