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2018年度 中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算
2018年度
中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針、政策;調(diào)查研究全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況,并積極向縣委反映,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議;檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
(二)負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府有關(guān)部門和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作;協(xié)助縣工商聯(lián)、僑聯(lián)做好干部管理工作。
(三)負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣和海外工商社團(tuán)代表人士及我縣出國(guó)留學(xué)人員。
(四)調(diào)查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士情況,提出政策性建議,團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,積極開展思想政治工作。
(五)調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;了解掌握我縣歸國(guó)留學(xué)人員情況,反映他們的意見和要求,聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人士;定期分析黨外知識(shí)分子的思想狀態(tài),協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題,參與評(píng)選優(yōu)秀專家、享受政府津貼專家和制定知識(shí)分子政策工作。
(六)負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作
(七)負(fù)責(zé)本縣對(duì)臺(tái)工作。
(八)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓(xùn)工作;統(tǒng)一協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)工商聯(lián)工作。
(九)承辦縣委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)4個(gè)職能科室。
(一)辦公室
負(fù)責(zé)內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作。保證機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)和行政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);負(fù)責(zé)秘書事務(wù),承擔(dān)會(huì)務(wù)、信訪、文電、檔案、機(jī)要、保密工作和督察工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、保衛(wèi)、機(jī)關(guān)后勤和接待等行政事務(wù)工作;聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)工作。負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排和擔(dān)任政府及其職能部門、司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的考察、推薦工作;負(fù)責(zé)黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)黨外干部和統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓(xùn)工作;協(xié)助縣工商聯(lián)進(jìn)行干部管理。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)(含臺(tái)辦、民族宗教事務(wù)局、僑辦)、僑聯(lián)的人事和機(jī)構(gòu)編制工作;協(xié)助有關(guān)部門做好民族宗教局、臺(tái)辦、僑辦、僑聯(lián)、工商聯(lián)等部門的縣委管理干部的推薦、考察工作;負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)離退休人員的管理服務(wù)工作;收集管理黨外人士的檔案資料。
(二)調(diào)研宣傳科
負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策的綜合性研究,協(xié)調(diào)、組織統(tǒng)戰(zhàn)工作調(diào)研活動(dòng);負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線信息的搜集、整理和上報(bào)工作;承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)工作重要文件和文字材料的起草工作;負(fù)責(zé)報(bào)刊雜志征訂工作;組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作;配合有關(guān)部門做好海外統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作。
(三)對(duì)臺(tái)工作科(縣政府臺(tái)灣事務(wù)科)
執(zhí)行黨和政府的對(duì)臺(tái)工作方針、政策和規(guī)定,研究制定全縣對(duì)臺(tái)工作計(jì)劃和實(shí)施意見;組織領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全縣對(duì)臺(tái)工作,根據(jù)臺(tái)灣形勢(shì)和兩岸關(guān)系發(fā)展情況,提出政策性建議;負(fù)責(zé)臺(tái)灣同胞投資的法律宣傳與咨詢,協(xié)調(diào)處理臺(tái)企企業(yè)的經(jīng)濟(jì)糾紛案件;歸口管理涉臺(tái)法律事務(wù);會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào),指導(dǎo)全縣對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)和在文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、衛(wèi)生、科級(jí)、宗教等領(lǐng)域的交流活動(dòng);負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)臺(tái)宣傳工作,進(jìn)行對(duì)臺(tái)方針政策和臺(tái)灣形勢(shì)的宣傳教育;負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)臺(tái)辦交辦的臺(tái)灣上層人士的接待工作;負(fù)責(zé)處理我縣重大涉臺(tái)事件;指導(dǎo)縣工商聯(lián)和其它社團(tuán)開展涉臺(tái)的重大事務(wù)。
(四)僑務(wù)科
貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)僑務(wù)政策;調(diào)查研究縣內(nèi)僑情和僑務(wù)工作情況,制定僑務(wù)工作規(guī)劃和計(jì)劃;負(fù)責(zé)全縣僑務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉及華僑、華人和歸僑、僑眷的工作;根據(jù)《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》和我省《保護(hù)法實(shí)施辦法》,依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益,管理華僑、華人、港澳同胞回我縣定居的安置工作;開展國(guó)外華僑、華人及其社團(tuán)的聯(lián)誼工作,建立海外聯(lián)系網(wǎng)絡(luò);負(fù)責(zé)接待重點(diǎn)華僑、華人、港澳同胞及其社團(tuán)的來(lái)訪,并協(xié)同有關(guān)部門開展海外聯(lián)誼與經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、文化合作交流;根據(jù)任務(wù)適時(shí)組團(tuán)出國(guó)、出境開展工作;按照黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)華僑、華人宣傳工作的方針、政策,開展對(duì)華僑、華人和港澳同胞的宣傳工作;受理和監(jiān)督華僑、華人、港澳同胞的捐贈(zèng)事宜;會(huì)同有關(guān)部門做好貧困歸僑、眷屬、港澳同胞眷屬的扶貧救濟(jì)工作;幫助、指導(dǎo)我縣歸僑、眷屬、港澳同胞發(fā)展僑屬(僑匯、僑資)企業(yè);配合有關(guān)部門通過僑務(wù)工作渠道開展對(duì)臺(tái)工作。
統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)所屬歸口預(yù)算單位,部門決算為統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)決算。
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:中國(guó)共產(chǎn)黨杞縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 金額單位:萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 124.19 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 102.9 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 1.96 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合計(jì) | 23 | 124.19 | 本年支出合計(jì) | 50 | 104.86 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 51 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 11.18 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 | 30.51 |
| 26 |
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| 53 |
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總計(jì) | 27 | 135.37 | 總計(jì) | 54 | 135.37 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 |
部門:中國(guó)共產(chǎn)黨杞縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 124.19 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 122.23 | 122.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 122.23 | 122.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政運(yùn)行 | 122.23 | 122.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 |
部門:中國(guó)共產(chǎn)黨杞縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 104.86 | 104.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 102.9 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 102.9 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政運(yùn)行 | 102.9 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門:中國(guó)共產(chǎn)黨杞縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 金額單位:萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 124.19 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 102.9 | 102.9 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 124.19 | 本年支出合計(jì) | 49 | 104.86 | 104.86 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 11.18 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 30.51 | 30.51 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 11.18 |
| 51 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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總計(jì) | 27 | 135.37 | 總計(jì) | 54 | 135.37 | 135.37 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 |
部門:中國(guó)共產(chǎn)黨杞縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 104.86 | 104.86 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 102.9 | 102.9 | 0.00 | ||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 102.9 | 102.9 | 0.00 | ||
2013401 | 行政運(yùn)行 | 102.9 | 102.9 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 |
部門:中國(guó)共產(chǎn)黨杞縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 金額單位:萬(wàn)元 | |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 76.04 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.86 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 52.92 | 30201 | 辦公費(fèi) | 13.46 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 11.74 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.77 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.36 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.21 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.42 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.81 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.17 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 6.84 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.96 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.96 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.2 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 78.00 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 26.86 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
說(shuō)明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)均為135.37萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少69.45萬(wàn)元,下降34%。主要原因是節(jié)約開支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)124.19萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入124.19萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)104.86萬(wàn)元,其中:基本支出104.86萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為135.37萬(wàn)元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少69.45萬(wàn)元,下降34%。主要原因是節(jié)約開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少88.78萬(wàn)元,下降45%。主要原因是節(jié)約開支。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.86萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出102.9萬(wàn)元,占98.12%;外交(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1.96萬(wàn)元,占1.87%。
(三)具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為103萬(wàn)元,年終調(diào)整預(yù)算為104.86萬(wàn)元,支出決算為104.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為98萬(wàn)元,年終調(diào)整預(yù)算為102.9萬(wàn)元,支出決算為102.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為1.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出104.86萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi) 78 萬(wàn)元,主要包括:基本工資52.92萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.74萬(wàn)元、獎(jiǎng)金:0.36萬(wàn)元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.21萬(wàn)元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.81萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.96萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)26.86萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi) 13.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.77萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.17萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)6.84萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.2萬(wàn)元,支出決算為4.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為4.2萬(wàn)元,支出決算為4.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出4.2萬(wàn)元。2018年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是,未安排預(yù)算。其中:
外賓接待支出 0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大,2017年本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為14萬(wàn)元,年終調(diào)整預(yù)算為26.85萬(wàn)元,支出決算為26.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2018年期末,我部門共有車輛1輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。