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2019年度統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算
2019年度統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用;貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署,了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線備方面關(guān)系,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
(二)研究擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策并推動落實(shí);深入調(diào)查研究,及時向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線情況并提出意見建議;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
(三)貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推動全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和規(guī)劃并組織實(shí)施,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。
(四)負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,會同有關(guān)部門做好黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,協(xié)助縣工商聯(lián)、縣僑聯(lián)做好干部管理工作,反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
(五)參與擬訂、推動落實(shí)全縣鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策,調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見,團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
(六)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)我縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作;貫徹落實(shí)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策,會同有關(guān)部門調(diào)查研究全縣對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作并提出政策意見建議,聯(lián)系香港、澳門有關(guān)黨派、團(tuán)休及代表人士,聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士;做好我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
(七)負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用;調(diào)查研究全縣黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士,開展思想政治工作,指導(dǎo)全縣科研院所、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(八)負(fù)責(zé)對臺工作;貫徹執(zhí)行黨中央。國務(wù)院對合工作方針政策和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府涉合工作部署;開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作;研究擬訂全縣對臺工作計(jì)劃和實(shí)施意見;組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全縣對臺工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施對合宣傳工作,進(jìn)行對合方針政策和臺灣形勢的宣傳教育;會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣對合經(jīng)貿(mào)工作;負(fù)責(zé)處理我縣涉合重大事件;負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的臺灣上層重點(diǎn)人土和我縣在臺灣人員中的上層重點(diǎn)人士等工作對象;做好合胞、臺屬有關(guān)工作。
(九)統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作;貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策,負(fù)責(zé)擬訂全縣僑務(wù)工作政策并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí),調(diào)查研究全縣僑情和僑務(wù)工作情況,管理僑務(wù)行政事務(wù);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作,聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士,指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護(hù)華僑和歸體僑券在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
(十)協(xié)助管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委統(tǒng)戰(zhàn)委員;受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作;做好統(tǒng)戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。
(十一)擬訂全具有關(guān)民族、宗教事務(wù)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。開展民族、宗教法律、法規(guī)和政策的宣傳教育工作。協(xié)調(diào)全縣民族關(guān)系,推動依法保障各民族合法權(quán)益;處理涉及民族關(guān)系的有關(guān)事宜;做好城市民族工作及少數(shù)民族流動人口和流動穆斯林服務(wù)管理工作;做好涉疆服務(wù)管理工作;組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作,承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接;負(fù)責(zé)開展少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測的有關(guān)工作,推進(jìn)民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。協(xié)同有關(guān)部門研究擬訂全縣促進(jìn)少數(shù)民族和民族聚居地發(fā)展的政策和措施,配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族扶貧工作;參與有關(guān)少數(shù)民族發(fā)展資金管理分配工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門促進(jìn)民族教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)的發(fā)展。
(十二)依法保障公民宗教信仰自由,維護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動場所的合法權(quán)益,保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動,保護(hù)信教群眾正常的宗教活動,對從事互聯(lián)網(wǎng)宗教信息服務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審核;辦理宗教團(tuán)依需由政府解決或協(xié)調(diào)的各項(xiàng)事務(wù)。依法管理全縣宗教事務(wù),促進(jìn)宗教關(guān)系和諧,引導(dǎo)宗教界在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動,配合有關(guān)部門防范和制止利用宗教進(jìn)行非法、違法活動,抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透活動;聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界人士,指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展工作、加強(qiáng)自身建設(shè);指導(dǎo)基層宗教事務(wù)部門依法管理宗教事務(wù),組織實(shí)施宗教行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)宗教方面的外事歸口管理工作指導(dǎo)有關(guān)部門和宗數(shù)界開展對外以及對港澳臺地區(qū)的宗教交往活動,參與涉及民族和宗教對外宣傳工作;負(fù)責(zé)全縣伊斯蘭教朝覲事務(wù)管理工作。
(十三)協(xié)助有關(guān)部門做好全縣少數(shù)民族干部培養(yǎng)、教育和使用工作。分析和研判涉及民族關(guān)系、宗教關(guān)系和諧穩(wěn)定等方面的輿情。指導(dǎo)全縣民族、宗教事務(wù)部門的工作,協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政府(辦事處)及時處理民族、宗教方面的突發(fā)事件、重大事件和影響社會穩(wěn)定的因素。負(fù)責(zé)少數(shù)民族古籍搜集、
(十四)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部設(shè)置下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)辦公室。負(fù)責(zé)部內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作,保證機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)和行政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn);負(fù)責(zé)秘書事務(wù);承擔(dān)會務(wù)、信訪、文電、檔案、機(jī)要、保密和督查工作;負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、機(jī)關(guān)后勤和接待等行政事務(wù)工作。
二)民族宗教事務(wù)股。宣傳貫徹黨的民族、宗救工作的方針、政策,協(xié)調(diào)民族、宗教工作;對民族、宗教工作進(jìn)行調(diào)研并提出政策性建議;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士,協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對宗教界人士的培養(yǎng)和愛國宗教團(tuán)體的自身建設(shè);協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作;協(xié)調(diào)和配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方而的重大問題。
(三)合僑辦。負(fù)責(zé)全縣的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;負(fù)責(zé)聯(lián)系香港、澳門、海外有關(guān)社團(tuán)及其代表人士和出國留學(xué)人員;聯(lián)系、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣其他單位和有關(guān)團(tuán)體做好海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;貫徹執(zhí)行黨和政府對臺工作的方針、政策和規(guī)定,研究制定全縣對合工作計(jì)劃和實(shí)施意見。負(fù)責(zé)臺灣同胞投資的法律宣傳與咨詢、投訴受理和糾紛解決工作;歸口管理涉合法律事務(wù)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣對合經(jīng)貿(mào)工作和對臺文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技的交流及兩岸人員往來考察研討等工作。組織實(shí)施對合宣傳工作,進(jìn)行對臺方針政策和臺灣形勢的宣傳教育。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)來我縣的臺灣人士接待工作。處理我縣涉臺重大事件。
(四)非公有制經(jīng)濟(jì)。貫徹落實(shí)鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策。開展全縣非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作的洞查研究并提出意見建議。聯(lián)系、培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,開展思想政治工作,了解、反映意見建議,推動構(gòu)建素清新型政商關(guān)系,引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士開展光彩事業(yè)。貫徹落實(shí)香港、澳門地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)方面的方針政策、開展全縣香港、澳門地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作的調(diào)查研究并提出意見建議。聯(lián)系香港、澳門有關(guān)團(tuán)體和代表人士,加強(qiáng)對全縣海外反“獨(dú)”促統(tǒng)相關(guān)工作的指導(dǎo),負(fù)責(zé)擬訂統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)外事工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)及統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位外事管理工作。
(五)民主黨派股(掛新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作股牌子)。聯(lián)系各民主黨派縣委及民主黨派代表人士,反映意見建議。對堅(jiān)持、完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及我縣民主黨派工作進(jìn)行調(diào)研并提出建議,貫徹落實(shí)黨對民主黨派工作的方針政策,協(xié)調(diào)做好民主黨派縣委履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能的相關(guān)工作,協(xié)助各民主黨派縣委加強(qiáng)自身建設(shè)。調(diào)查研究無黨派人士、黨外知識分子代表人士和新的社會階層人士工作并提出政策建議,支持其發(fā)揮作用、加強(qiáng)自身建設(shè)。負(fù)貴聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士、黨外知識分子代表人士和新的社會階層代表人士,指導(dǎo)并推動高等學(xué)校、科研院所、國有企業(yè)的黨外如識分子統(tǒng)戰(zhàn)工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)單位和人民團(tuán)體、統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體、社會組織等開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)戰(zhàn)部部門為縣本級的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由本級預(yù)算單位組成。
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:中共杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 150.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 122.22 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | 0.00 |
| 7 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 1.96 |
| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 150.53 | 本年支出合計(jì) | 22 | 124.18 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 30.51 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 56.86 |
| 12 |
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| 25 |
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總計(jì) | 13 | 181.04 | 總計(jì) | 26 | 181.04 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門: |
| 中共杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 150.53 | 150.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 148.57 | 148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 148.57 | 148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013401 | 行政運(yùn)行 | 148.57 | 148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門: |
| 中共杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 124.18 | 124.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 122.22 | 122.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 122.22 | 122.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013401 | 行政運(yùn)行 | 122.22 | 122.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門:中共杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 150.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 122.22 | 122.22 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| …… | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
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| 22 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 9 | 150.53 | 本年支出合計(jì) | 23 | 0.00 | 124.18 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 30.51 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 56.86 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 30.51 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
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| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
總計(jì) | 14 | 181.04 | 總計(jì) | 28 | 0.00 | 181.04 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門: | 中共杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 124.18 | 124.18 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 122.22 | 122.22 | 0.00 | |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 122.22 | 122.22 | 0.00 | |
2013401 | 行政運(yùn)行 | 122.22 | 122.22 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門: | 中共杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 79.56 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 42.66 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 48.29 | 30201 | 辦公費(fèi) | 26.18 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 17.18 | 30202 | 印刷費(fèi) | 2.54 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 7.80 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.17 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 2.12 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1.96 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.21 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.96 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.36 | 31302 | 對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 31303 | 補(bǔ)充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.37 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 81.52 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 42.66 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
部門:中共杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn) | 部 |
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| 單位:萬元 | |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 2.00 | 5.58 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.22 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門: | 中共杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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| 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)均為181.04萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)增加78.04萬元,增長75.77%。主要原因是工資提高人員工資增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)150.53萬元,其中:財(cái)政撥款收入150.53萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)124.18萬元,其中:基本支出124.18,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為181.04萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加78.04萬元,增長75.
77%。主要原因是工資提高及人員工資增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.18萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加21.18萬元,增長20.56%。主要原因是工資提高及人員工資增加。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出122.22萬元,占98.42%;外交(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出1.96萬元,占1.58%。
(三)具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為92萬元,支出決算為124.18萬元,完成年初預(yù)算的134.98%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為88萬元,支出決算為122.22萬元,完成年初預(yù)算的138.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是“1+3”社會扶貧工作任務(wù)增加及宗教專項(xiàng)工作推進(jìn)經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4萬元,支出決算為1.96萬元,完成年初預(yù)算的49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政緊張,當(dāng)年未能及時支用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出124.18萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)81.52萬元,主要包括:基本工資48.29萬元、津貼補(bǔ)貼17.18萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.80萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.12萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)4.17萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.96萬元:其中生活補(bǔ)助1.96萬元;公用經(jīng)費(fèi)42.66萬元,主要包括:辦公費(fèi)26.18萬元、印刷費(fèi)2.54萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)5萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.36萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出3.37萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.36萬元,支出決算為5.58萬元,完成預(yù)算的75.8%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.36萬元,完成預(yù)算的100%,占96.2%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.22元,完成預(yù)算的11%,占3.8%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。全年因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為5.36萬元,支出決算為5.36萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是社會扶貧工作及宗教專項(xiàng)治理工作需大量下鄉(xiāng)。其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出5.36萬元。主要用于公車加油及維修。2019年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬元,支出決算為0.22萬元,完成年初預(yù)算的11%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是按照黨風(fēng)廉政建設(shè)要求,減少公務(wù)接待。其中:
外賓接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來訪人員主要包括:0等。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.22萬元。主要用于社會扶貧工作上級檢查。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個、來賓11人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
我單位未開展此項(xiàng)工作。
(二)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位未開展此項(xiàng)工作。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
我單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為20萬元,支出決算為42.66萬元,完成年初預(yù)算的213.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增多。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期末,我部門共有車輛1輛,其中:省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:單位從同級政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出:單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。