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2019年度 杞縣總工會(huì)部門決算

來(lái)源:杞縣 2020-09-30

字號(hào): |

  

 

 

 

 

 

2019年度

杞縣總工會(huì)部門決算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


目  錄

第一部分  杞縣總工會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  杞縣總工會(huì)概況

 


一、部門職責(zé)

根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針,圍繞縣委、縣政府中心工作,貫徹執(zhí)行全縣工會(huì)代表大會(huì)決議,同時(shí)承辦上級(jí)工會(huì)和縣委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

總工會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)包括辦公室、財(cái)務(wù)部、女工部、法制部、宣傳部、生產(chǎn)部。

總工會(huì)無(wú)所屬歸口預(yù)算管理單位,本部門2019年度部門決算為本級(jí)決算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部門決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開(kāi)01表

部門:杞縣總工會(huì)

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

97.6

一、一般公共服務(wù)支出

14

93.81

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、事業(yè)收入

3

0

三、國(guó)防支出

16

0

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、附屬單位上繳收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、其他收入

6

0

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

0

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

20

0

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

21

3.79

本年收入合計(jì)

9

97.6

本年支出合計(jì)

22

97.6

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

0

                結(jié)余分配

23

0

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

0

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0

 

12

 

 

25

 

總計(jì)

13

97.6

總計(jì)

26

97.6

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)02表

部門:杞縣總工會(huì)

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

97.6

97.6

0

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

93.81

93.81

0

0

0

0

0

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

93.81

93.81

0

0

0

0

0

2012901

  行政運(yùn)行

93.81

93.81

0

0

0

0

0

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

3.79

3.79

0

0

0

0

0

20805

行政事業(yè)單位離退休

3.79

3.79

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

3.79

3.79

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)03表

部門:杞縣總工會(huì)

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

97.6

97.6

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

93.81

93.81

0

0

0

0

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

93.81

93.81

0

0

0

0

2012901

  行政運(yùn)行

93.81

93.81

0

0

0

0

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

3.79

3.79

0

0

0

0

20805

行政事業(yè)單位離退休

3.79

3.79

0

0

0

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

3.79

3.79

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)04表

部門:杞縣總工會(huì)

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

97.6

一、一般公共服務(wù)支出

15

93.81

93.81

0

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0

二、外交支出

16

0

0

0

 

3

 

三、國(guó)防支出

17

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

18

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

19

0

0

0

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

0

0

0

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

21

0

0

0

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

22

3.79

3.79

0

本年收入合計(jì)

9

97.6

本年支出合計(jì)

23

97.6

97.6

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

0

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0

0

0

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

0

 

25

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

0

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計(jì)

14

97.6

總計(jì)

28

97.6

97.6

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開(kāi)05表

部門:杞縣總工會(huì)

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

97.6

97.6

0

201

一般公共服務(wù)支出

93.81

93.81

0

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

93.81

93.81

0

2012901

  行政運(yùn)行

93.81

93.81

0

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

3.79

3.79

0

20805

行政事業(yè)單位離退休

3.79

3.79

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

3.79

3.79

0

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)06表

部門:杞縣總工會(huì)

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

52.32

302

商品和服務(wù)支出

41.49

310

資本性支出

0

30101

  基本工資

28

30201

  辦公費(fèi)

16

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

0

30102

  津貼補(bǔ)貼

10.52

30202

  印刷費(fèi)

0

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

0

30103

  獎(jiǎng)金

0

30203

  咨詢費(fèi)

0

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

0

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0

30204

  手續(xù)費(fèi)

0

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0

30107

  績(jī)效工資

0.8

30205

  水費(fèi)

0.6

31006

  大型修繕

0

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

11

30206

  電費(fèi)

1.2

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0

30207

  郵電費(fèi)

0

31008

  物資儲(chǔ)備

0

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

2

30208

  取暖費(fèi)

0

31009

  土地補(bǔ)償

0

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0

31010

  安置補(bǔ)助

0

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0

30211

  差旅費(fèi)

12

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0

30113

  住房公積金

0

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

31012

  拆遷補(bǔ)償

0

30114

  醫(yī)療費(fèi)

0

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

0

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

0

30199

  其他工資福利支出

0

30214

  租賃費(fèi)

0

31019

  其他交通工具購(gòu)置

0

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

3.79

30215

  會(huì)議費(fèi)

0

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

0

30301

  離休費(fèi)

0

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0

30302

  退休費(fèi)

0

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

0

31099

  其他資本性支出

0

30303

  退職(役)費(fèi)

0

30218

  專用材料費(fèi)

0

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0

30304

  撫恤金

0

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

0

31201

  資本金注入

0

30305

  生活補(bǔ)助

3.79

30225

  專用燃料費(fèi)

0

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

0

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0

31205

  利息補(bǔ)貼

0

30308

  助學(xué)金

0

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

11.69

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

0

30229

  福利費(fèi)

0

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

0

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0

31302

  對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

0

30399

  對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0

30239

  其他交通費(fèi)用

0

31303

  補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

0

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0

399

其他支出

0

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

0

39906

  贈(zèng)與

0

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0

 

 

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0

 

 

 

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

0

39999

  其他支出

0

 

 

 

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0

 

 

 

 

 

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

56.11

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

41.49

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



說(shuō)明:我部門沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明


一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為97.6萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少88.8萬(wàn)元,下降47.64%。主要原因是人員減少,獎(jiǎng)金取消,津貼補(bǔ)貼減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)97.6萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入97.6萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)97.6萬(wàn)元,其中:基本支出97.6萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為97.6萬(wàn)元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少88.8萬(wàn)元,下降47.64%。主要原因是人員減少,獎(jiǎng)金取消,津貼補(bǔ)貼減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.6萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少88.8萬(wàn)元,下降47.64%。主要原因是人員減少,獎(jiǎng)金取消,津貼補(bǔ)貼減少。

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.6萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出93.81萬(wàn)元,占96.1%;外交(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出3.79萬(wàn)元,占3.9%。

(三)具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為97.6萬(wàn)元,支出決算為97.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體服務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為93.81萬(wàn)元,支出決算為93.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.79萬(wàn)元,支出決算為3.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出97.6萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)56.11萬(wàn)元,主要包括:基本工資28萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼10.52萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0.8萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.79萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)41.49萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)16萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元、電費(fèi)1.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.69萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異無(wú)。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛,其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要是2019年本年度無(wú)此項(xiàng)支出。2019年期末,部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次(不包括陪同人員)。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。主要用于無(wú)基金支出,其中0項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大,主要原因:無(wú)基金支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為69萬(wàn)元,支出決算為41.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末,我部門共有車輛0輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。

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