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2018年度 杞縣審計(jì)局部門(mén)決算

來(lái)源:杞縣 2019-09-27

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2018年度

杞縣審計(jì)局部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  錄

第一部分  杞縣審計(jì)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  杞縣審計(jì)局概況

 


一、部門(mén)職責(zé)

杞縣審計(jì)局成立于1984年。是縣政府的組成部門(mén),是綜合性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門(mén),在本級(jí)人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的雙重領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本縣的審計(jì)工作。主要職責(zé)是:

(一) 主管全縣審計(jì)工作。

(二) 參與起草審計(jì)、財(cái)經(jīng)方面的規(guī)范性文件,制定審計(jì)制度并監(jiān)督執(zhí)行,制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃,制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃;對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

(三)向縣政府提交年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。

(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:1、縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其它財(cái)政收支,縣直各部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其它財(cái)政收支。2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其它財(cái)政收支;上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。3、使用縣級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。4、縣級(jí)投資和以縣級(jí)投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。5、縣屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、縣政府規(guī)定的縣屬國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)和損益。6、縣政府部門(mén)管理的和受縣政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其它有關(guān)基金資金的財(cái)務(wù)收支。7、國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。8、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的其它事項(xiàng)。

(五)按規(guī)定對(duì)縣管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其它單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

(六)負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與縣級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

(七)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決的有關(guān)事項(xiàng);協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

(八)指導(dǎo)和監(jiān)督依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位的內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

(九)組織審計(jì)縣政府駐外非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支,依法通過(guò)適當(dāng)方式組織審計(jì)縣屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

(十)指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全縣審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用,參與建設(shè)國(guó)家審計(jì)信息系統(tǒng)。

(十一)承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣審計(jì)局內(nèi)設(shè)10個(gè)職能股室:法制股、辦公室、監(jiān)察股、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室、社保審計(jì)股。共有編制62人。其中:在職職工46人(行政編制15人,事業(yè)編制29人,自收自支2人);離退休人員16人。

杞縣審計(jì)局無(wú)所屬歸口預(yù)算管理單位,2018年度部門(mén)決算為本級(jí)決算。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開(kāi)01表

部門(mén):杞縣審計(jì)局

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

429.41

一、一般公共服務(wù)支出

14

415.02

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國(guó)防支出

16

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 

7

 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出

20

7.24

 

8

 

 

21

 

本年收入合計(jì)

9

429.41

本年支出合計(jì)

22

422.26

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

 

                結(jié)余分配

23

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

30.94

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

38.09

 

12

 

 

25

 

總計(jì)

13

460.35

總計(jì)

26

460.35

注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)02表

部門(mén):杞縣審計(jì)局

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

429.41

429.41

0

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

422.17

422.17

 

 

 

 

 

20108

審計(jì)事務(wù)

422.17

422.17

 

 

 

 

 

2010801

行政運(yùn)行

422.17

422.17

 

 

 

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.24

7.24

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

7.24

7.24

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

7.24

7.24

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)03表

部門(mén):杞縣審計(jì)局

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

422.26

422.26

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

415.02

415.02

 

 

 

 

20108

審計(jì)事務(wù)

415.02

415.02

 

 

 

 

2010801

行政運(yùn)行

415.02

415.02

 

 

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.24

7.24

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

7.24

7.24

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

7.24

7.24

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)04表

部門(mén):杞縣審計(jì)局

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

429.41

一、一般公共服務(wù)支出

15

415.03

415.02

0

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國(guó)防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出

21

7.24

7.24

0

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計(jì)

9

429.41

本年支出合計(jì)

23

422.26

422.26

0

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

30.94

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

38.09

38.09

0

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

30.94

 

25

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計(jì)

14

460.35

總計(jì)

28

460.35

460.35

 

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開(kāi)05表

部門(mén):杞縣審計(jì)局

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    

本年支出

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

422.26

422.26

0

201

一般公共服務(wù)支出

415.02

415.02

 

20108

審計(jì)事務(wù)

415.02

415.02

 

2010801

行政運(yùn)行

415.02

415.02

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

7.24

7.24

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

7.24

7.24

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

7.24

7.24

 

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)06表

部門(mén):杞縣審計(jì)局

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數(shù)

301

工資福利支出

320.45

302

商品和服務(wù)支出

94.57

310

資本性支出

 

30101

  基本工資

137.32

30201

  辦公費(fèi)

72.85

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

74.33

30202

  印刷費(fèi)

 

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

 

30103

  獎(jiǎng)金

39.14

30203

  咨詢費(fèi)

 

31003

  專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

9.19

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30107

  績(jī)效工資

5.02

30205

  水費(fèi)

0.51

31006

  大型修繕

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

30.2

30206

  電費(fèi)

6.65

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

2.27

31008

  物資儲(chǔ)備

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

13.88

30208

  取暖費(fèi)

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31010

  安置補(bǔ)助

 

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

 

30211

  差旅費(fèi)

3.85

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30113

  住房公積金

0.61

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

2.93

31013

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

30199

  其他工資福利支出

10.76

30214

  租賃費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

7.24

30215

  會(huì)議費(fèi)

 

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

 

30301

  離休費(fèi)

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

 

30302

  退休費(fèi)

 

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

 

31099

  其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專(zhuān)用材料費(fèi)

 

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 

31201

  資本金注入

 

30305

  生活補(bǔ)助

7.24

30225

  專(zhuān)用燃料費(fèi)

 

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

31205

  利息補(bǔ)貼

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

 

30229

  福利費(fèi)

 

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

 

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.51

31302

  對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

 

30399

  對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 

30239

  其他交通費(fèi)用

 

31303

  補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

 

39906

  贈(zèng)與

 

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

 

 

 

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

 

 

 

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

327.69

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

94.57

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



說(shuō)明:我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)均為460.35萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少113.43萬(wàn)元,下降19.76%。主要原因是壓縮開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)429.41萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入429.41萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)422.26萬(wàn)元,其中:基本支出422.26萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)均為460.35萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少113.43萬(wàn)元,下降19.76%。主要原因是壓縮開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.26萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少114.48萬(wàn)元,減少21.32%。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.26萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出415.02萬(wàn)元,占98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出7.24萬(wàn)元,占2%。

(三)具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為301萬(wàn)元,年終調(diào)整預(yù)算為422.26萬(wàn)元,支出決算為422.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為301萬(wàn)元,年終調(diào)整預(yù)算為415.02萬(wàn)元,支出決算為415.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足,預(yù)算安排少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,年終調(diào)整預(yù)算為7.24萬(wàn)元,支出決算為7.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位新增離退休人員。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出422.26萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)327.69萬(wàn)元,主要包括:基本工資137.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼74.33萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9.19萬(wàn)元、績(jī)效工資5.02萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.2萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.88萬(wàn)元、其他工資福利支出10.76萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.24萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金39.14萬(wàn)元、住房公積金0.61萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)94.57萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)72.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.51萬(wàn)元、電費(fèi)6.65萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.27萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.85萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.93萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.51萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.51萬(wàn)元,支出決算為5.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是預(yù)算安排少,財(cái)力不足。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為5.51萬(wàn)元,支出決算為5.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因公車(chē)運(yùn)行增加。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中0車(chē)0輛、0車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出5.51萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修及加油。2018年期末,部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于。2018年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪人員主要包括:0等。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次(不包括陪同人員)。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位無(wú)此項(xiàng)工作。

(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位無(wú)此項(xiàng)工作。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無(wú)此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。主要用于,其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大,主要原因:。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為16萬(wàn)元,年終調(diào)整預(yù)算為94.57萬(wàn)元,支出決算為94.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年期末,我部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。

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