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2019年度 杞縣統(tǒng)計局部門決算

來源:杞縣 2020-09-30

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2019年度

杞縣統(tǒng)計局部門決算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


目  錄

第一部分 杞縣統(tǒng)計局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  杞縣統(tǒng)計局概況

 


一、部門職責

貫徹執(zhí)行有關統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;結合本縣實際,研究起草有關統(tǒng)計工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施有關法規(guī)、規(guī)章和政策。結合本縣實際,建立和完善統(tǒng)計指標體系,制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度;組織領導和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計和國民經濟核算工作;審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調查計劃和方案;負責統(tǒng)計調查的審批管理工作

二、機構設置

統(tǒng)計局內設辦公室、普查辦、工業(yè)交通統(tǒng)計股、農業(yè)統(tǒng)計股、貿易統(tǒng)計股五個職能部門。

杞縣統(tǒng)計局無所屬歸口預算單位,部門決算為杞縣統(tǒng)計局為本級決算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部門決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:杞縣統(tǒng)計局

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

430.59

一、一般公共服務支出

14

318.05

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

八、社會保障和就業(yè)支出

19

0.14

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

430.59

本年支出合計

22

318.19

         用事業(yè)基金彌補收支差額

10

0.00

                結余分配

23

0.00

         年初結轉和結余

11

131.26

                年末結轉和結余

24

243.66

 

12

 

 

25

 

總計

13

561.85

總計

26

561.85

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:杞縣統(tǒng)計局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

430.59

430.59

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

430.45

430.45

 

 

 

 

 

20105

統(tǒng)計信息事務

430.45

430.45

 

 

 

 

 

2010501

  行政運行

401.68

401.68

 

 

 

 

 

2010507

  專項普查活動

28.77

28.77

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

0.14

0.14

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.14

0.14

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.14

0.14

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:杞縣統(tǒng)計局

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

318.19

267.49

50.70

 

 

 

201

一般公共服務支出

318.05

267.35

50.70

 

 

 

20105

統(tǒng)計信息事務

318.05

267.35

50.70

 

 

 

2010501

  行政運行

267.35

267.35

0.00

 

 

 

2010507

  專項普查活動

50.70

0.00

50.70

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

0.14

0.14

0.00

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.14

0.14

0.00

 

 

 

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

0.14

0.14

0.00

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:杞縣統(tǒng)計局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

430.59

一、一般公共服務支出

15

318.05

318.05

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社會保障和就業(yè)支出

21

0.14

         0.14

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

430.59

本年支出合計

23

318.19

318.19

 

年初財政撥款結轉和結余

10

131.26

年末財政撥款結轉和結余

24

243.66

243.66

 

      一般公共預算財政撥款

11

131.26

 

25

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

561.85

總計

28

561.85

561.85

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:杞縣統(tǒng)計局

 

 

單位:萬元

   

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

318.19

267.49

50.70

201

一般公共服務支出

318.05

267.35

50.70

20105

統(tǒng)計信息事務

318.05

267.35

50.70

2010501

  行政運行

267.35

267.35

0.00

2010507

  專項普查活動

50.70

0.00

50.70

208

社會保障和就業(yè)支出

0.14

0.14

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.14

0.14

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.14

0.14

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:杞縣統(tǒng)計局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

192.20

302

商品和服務支出

52.85

310

資本性支出

 

30101

  基本工資

92.08

30201

  辦公費

19.22

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

33.70

30202

  印刷費

8.81

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

23.75

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

 

30106

  伙食補助費

7.26

30204

  手續(xù)費

0.00

31005

  基礎設施建設

 

30107

  績效工資

2.98

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

 

30108

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

29.55

30206

  電費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30109

  職業(yè)年金繳費

0.00

30207

  郵電費

0.39

31008

  物資儲備

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

2.51

30208

  取暖費

7.01

31009

  土地補償

 

30111

  公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

  物業(yè)管理費

0.00

31010

  安置補助

 

30112

  其他社會保障繳費

0.37

30211

  差旅費

11.18

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30113

  住房公積金

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

 

30114

  醫(yī)療費

0.00

30213

  維修(護)費

4.93

31013

  公務用車購置

 

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補助

22.44

30215

  會議費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

 

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

0.00

31022

  無形資產購置

 

30302

  退休費

0.00

30217

  公務招待費

0.00

31099

  其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

 

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31201

  資本金注入

 

30305

  生活補助

21.46

30225

  專用燃料費

0.00

31203

  政府投資基金股權投資

 

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.00

31204

  費用補貼

 

30307

  醫(yī)療費補助

0.00

30227

  委托業(yè)務費

0.00

31205

  利息補貼

 

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

0.00

31299

  其他對企業(yè)補助

 

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

 

30310

  個人農業(yè)生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.20

31302

  對社會保險基金補助

 

30399

  對其他個人和家庭的補助支出

0.98

30239

  其他交通費用

0.00

31303

  補充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

1.12

39906

  贈與

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國內債務發(fā)行費用

 

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發(fā)行費用

 

 

 

 

人員經費合計

214.64

公用經費合計

52.85

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支均為561.85萬元與上年度相比,與上年度相比,收、支總計增加75.91萬元,增長16%。主要原因是人員增加,工資福利支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計430.59萬元,其中:財政撥款收入430.59萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計318.19萬元,其中:基本支出267.49萬元,占84.07%;項目支出50.7萬元,占15.93%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支均為561.85萬元與上年度相比,與上年度相比收、支總計增加75.91萬元,增長16%。主要原因是人員增加,工資福利支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出318.19萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少36.49萬元,下降10.29%。主要原因是財政緊張,節(jié)省開支。

(二)結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出318.19萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出318.05萬元,占99.9%;社會保障和就業(yè)支出0.14萬元,占0.1%;外交(類)支出0萬元,占0%。

(三)具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為223萬元,支出決算為318.19萬元,完成年初預算的142.69%。其中:

1.一般公共服務(類)統(tǒng)計事務(款)行政運行(項)。年初預算為267.35萬元,支出決算為267.35萬元,完成年初預算的100%。

2.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查業(yè)務(項)。年初預算為0萬元,年中調整預算50.7萬元,支出決算為50.7萬元,完成年調整預算的100%。決算數與年調整預算數無差異.

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為0.14萬元,支出決算為0.14萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出267.49萬元。其中:人員經費214.64萬元,主要包括:基本工資92.08萬元、津貼補貼33.7萬元、獎金23.75萬元、伙食補助費7.26萬元、績效工資2.98萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.55萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.51萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0.37萬元、生活補助21.46萬元、對其他個人和家庭的補助0.98萬元;公用經費52.85萬元,主要包括:辦公費19.22萬元、印刷費8.81萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.39萬元、取暖費7.01萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費11.18萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費4.93萬元、公務用車運行維護費0.2萬元、其他商品和服務支出1.12萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元,支出決算為3.59萬元,完成預算的89.75%。2019年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是公車使用減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費預算4萬元,支出決算3.59萬元,完成預算的89.75%,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費年初預算為4萬元,支出決算為3.59萬元,完成年初預算的89.75%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是公車使用減少。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛,其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出3.59萬元。主要用于公務車運行及維護2019年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。其中:

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國內公務接待支出0萬元。2019年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

(二)項目績效自評結果。

本單位未開展此項工作。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,我單位2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

十、機關運行經費支出情況說明

2019年度機關運行經費年初預算為62萬元,支出決算為52.85萬元,完成年初預算的85.24%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是財政緊張,經費支出縮減。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2019年期末,我部門共有車輛1輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。

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