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2018年度 中共杞縣政法委員會(huì)部門決算
2018年度
中共杞縣政法委員會(huì)部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 中共杞縣政法委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共杞縣政法委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
政法委主要職責(zé):1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。2、對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣的政法工作做出全面部署,并督促貫徹落實(shí)。3、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結(jié)合實(shí)際研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針、政策的具體措施。4、監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合、督促推動(dòng)大案要案的查處工作研究和討論有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。5、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。6、指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政法和綜治辦的工作。7、組織推動(dòng)全縣政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作。8、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部;協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處政法系統(tǒng)干警違法違紀(jì)案件。9、負(fù)責(zé)國家安全工作。10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)上述職責(zé),縣委政法委內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科(室):
(一)辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、信息、文印工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)、后勤、接待、安全保衛(wèi)及其他行政事務(wù)工作和機(jī)關(guān)工會(huì)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退人員的管理服務(wù)工作,了解掌握全縣政法系統(tǒng)工作動(dòng)態(tài)和社會(huì)治安狀況,向上級(jí)部門報(bào)送有關(guān)信息;組織指導(dǎo)政法系統(tǒng)的調(diào)研工作,調(diào)查研究有關(guān)全縣政法工作全局性的方針政策和重大理論問題,適時(shí)提出對(duì)策與建議;負(fù)責(zé)有關(guān)文件、重要講話稿的起草;負(fù)責(zé)有關(guān)宣傳工作。
(二)政治處
組織指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍的黨風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)和教育培訓(xùn)工作;按照干部管理權(quán)限,協(xié)助有關(guān)部門考察、管理縣政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部;協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)查處政法部門干警違法違紀(jì)案件;負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作負(fù)責(zé)全縣政法系統(tǒng)的評(píng)先表彰工作。
(三)業(yè)務(wù)督查科
根據(jù)全縣政治和社會(huì)穩(wěn)定的需要提出決策建議并負(fù)責(zé)全縣政法工作重大行動(dòng)部署的督查落實(shí),適時(shí)組織指導(dǎo)嚴(yán)打及各類專項(xiàng)斗爭(zhēng);負(fù)責(zé)督查有重大影響的案件和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的疑難案件;組織執(zhí)法檢查,就執(zhí)法中存在的問題提出解決的意見、辦法;參與有關(guān)規(guī)范性文件的起草、修改工作;提出有關(guān)政法工作改革的建議負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)政法工作的重要批示及交辦的事項(xiàng);負(fù)責(zé)群眾的來信、來訪工作。
(一)杞縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室
主要職責(zé):負(fù)責(zé)全縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室的日常工作;負(fù)責(zé)全縣社會(huì)治安綜合治理工作重要部署的督促檢查;協(xié)調(diào)處理治安工作中的重大問題,及時(shí)提出工作建議負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制的情況進(jìn)行檢查、考核、并及時(shí)向縣政府目標(biāo)辦通報(bào)檢查考核情況,對(duì)影響社會(huì)穩(wěn)定的重大事件及其責(zé)任人提出查究建議,總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)推動(dòng)全縣綜合治理工作,負(fù)責(zé)組織綜合治理方面的宣傳工作,推動(dòng)各有關(guān)部門參與社會(huì)治安綜合治理。
(二)杞縣縣委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
主要職責(zé):負(fù)責(zé)全縣防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作;掌握全縣邪教人員基本情況;指導(dǎo)各單位做好邪教人員的防范、控制工作;配合縣公安局做好打擊處理邪教活動(dòng);協(xié)調(diào)各單位做好教育轉(zhuǎn)化工作;完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
(三)杞縣縣委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
主要職責(zé):負(fù)責(zé)全縣維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作;調(diào)查研究并掌握全縣穩(wěn)定方面的動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),提出維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作措施和對(duì)策,督促督辦有關(guān)部門和單位抓好矛盾糾紛排查調(diào)處并落實(shí)維穩(wěn)責(zé)任;負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促有關(guān)部門做好重大不穩(wěn)定因素的收集和上報(bào)工作,并提出相關(guān)方面的意見和工作舉措;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指揮有關(guān)部門做好群體性事件的化解處置工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并督查、督辦有關(guān)部門和單位抓好相關(guān)后續(xù)工作的落實(shí);負(fù)責(zé)重大群體性事件的保密和社會(huì)宣傳工作,并做好與外省、市和上級(jí)部門之間的工作交流和協(xié)作工作。
(四)杞縣國家安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
主要職責(zé):負(fù)責(zé)全縣國家安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作;組織開展本地區(qū)人民防線網(wǎng)絡(luò)建設(shè);搜集獲取涉及國家安全和社會(huì)政治穩(wěn)定的情報(bào)信息;開展國家安全業(yè)務(wù)基礎(chǔ)調(diào)研;組織開展國家安全宣傳教育;直接服務(wù)配合國家安全機(jī)關(guān)工作。
(五)杞縣法學(xué)會(huì)
主要職責(zé):組織推動(dòng)廣大法學(xué)工作者,法律工作者參與縣級(jí)立法的起草、論證、參與執(zhí)法的調(diào)查和司法的改革,參與法學(xué)教學(xué)和法制宣傳,開展多學(xué)科、多層次、寬領(lǐng)域的法學(xué)研究。
(六)杞縣政法紀(jì)律檢查工作委員會(huì)
主要職責(zé):指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作;受理,查辦全縣政法系統(tǒng)科級(jí)(含科級(jí))以下黨員干部違紀(jì)違法行為,重點(diǎn)查辦科級(jí)以下黨員干部違紀(jì)違法案件,并按照干部管理權(quán)限移送各級(jí)紀(jì)律檢查委員會(huì)作出處理;受理、查辦縣委政法機(jī)關(guān)黨員干部違紀(jì)違法案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共杞縣政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),包括:辦公室、政治處、業(yè)務(wù)督查科。另設(shè)有杞縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、杞縣縣委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、杞縣縣委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、杞縣國家安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、杞縣法學(xué)會(huì)和杞縣政法紀(jì)律檢查工作委員會(huì)。
中共杞縣政法委員會(huì)無所屬歸口預(yù)算單位,中共杞縣政法委員會(huì)部門決算為中共杞縣政法委員會(huì)本級(jí)決算。
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:中共杞縣政法委員會(huì) |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 648.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 664.19 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
|
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
| 7 |
| …… | 20 |
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 4.8 |
本年收入合計(jì) | 9 | 648.29 | 本年支出合計(jì) | 22 | 668.99 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 92.57 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 71.87 |
| 12 |
|
| 25 |
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總計(jì) | 13 | 740.86 | 總計(jì) | 26 | 740.86 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門:中共杞縣政法委員會(huì) |
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| 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
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| |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 648.29 | 648.29 |
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201 | 一般公共服務(wù)支出 | 643.49 | 643.49 |
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20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 643.49 | 643.49 |
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2013101 | 行政運(yùn)行 | 643.49 | 643.49 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.80 | 4.80 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.80 | 4.80 |
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2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.80 | 4.80 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門:中共杞縣政法委員會(huì) |
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| 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 668.99 | 668.99 |
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| ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 664.19 | 664.19 |
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20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 664.19 | 664.19 |
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2013101 | 行政運(yùn)行 | 664.19 | 664.19 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.80 | 4.80 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.80 | 4.80 |
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2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.80 | 4.80 |
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注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門:中共杞縣政法委員會(huì) |
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| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 648.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 664.19 | 664.19 |
| |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| …… | 21 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 4.8 | 4.8 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 648.29 | 本年支出合計(jì) | 23 | 668.99 | 668.99 |
| |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 92.57 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 71.87 | 71.87 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 92.57 |
| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計(jì) | 14 | 740.86 | 總計(jì) | 28 | 740.86 | 740.86 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門:中共杞縣政法委員會(huì) |
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| 單位:萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 668.99 | 668.99 |
| ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 664.19 | 664.19 |
| |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 664.19 | 664.19 |
| |
2013101 | 行政運(yùn)行 | 664.19 | 664.19 |
| |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.80 | 4.80 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.80 | 4.80 |
| |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.80 | 4.80 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門:中共杞縣政法委員會(huì) |
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| 單位:萬元 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 395.98 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 142.61 | 310 | 資本性支出 | 11.57 |
30101 | 基本工資 | 260.83 | 30201 | 辦公費(fèi) | 23.92 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
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30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 32.27 | 30202 | 印刷費(fèi) | 38.66 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 |
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30103 | 獎(jiǎng)金 | 42.47 | 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 |
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30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.91 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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30107 | 績(jī)效工資 |
| 30205 | 水費(fèi) |
| 31006 | 大型修繕 |
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30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 37.30 | 30206 | 電費(fèi) |
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 11.57 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 12.57 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
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30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.99 | 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
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30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
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30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.09 | 30211 | 差旅費(fèi) | 16.67 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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30113 | 住房公積金 | 5.12 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
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30114 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 14.06 | 31013 | 公務(wù)用車購置 |
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30199 | 其他工資福利支出 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 8.80 | 31019 | 其他交通工具購置 |
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303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.83 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 5.73 | 31021 | 文物和陳列品購置 |
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30301 | 離休費(fèi) |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4.38 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
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30302 | 退休費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) |
| 31099 | 其他資本性支出 |
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30303 | 退職(役)費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30304 | 撫恤金 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| 31201 | 資本金注入 |
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30305 | 生活補(bǔ)助 | 6.45 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 4.38 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 31205 | 利息補(bǔ)貼 |
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30308 | 助學(xué)金 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.35 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.22 | 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
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30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| 31303 | 補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| 399 | 其他支出 | 108 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.25 | 39906 | 贈(zèng)與 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
| 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 108 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
| 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 406.81 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 262.18 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
部門:中共杞縣政法委員會(huì) |
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| 單位:萬元 | |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 5.22 | 0 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)均為740.86萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加175.21萬元,增長(zhǎng)23.65%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)648.29萬元,其中:財(cái)政撥款收入648.29萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)668.99萬元,其中:基本支出668.99萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為740.86萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加175.21萬元,增長(zhǎng)23.65%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出668.99萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加195.91萬元,增長(zhǎng)29.28%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出668.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出664.19萬元,占99.28%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.8萬元,占0.72%。
(三)具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為338萬元,支出決算為668.99萬元,完成年初預(yù)算的197.92%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)黨政辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為331萬元,調(diào)整預(yù)算為664.19萬元,支出決算為664.19萬元,完成年初預(yù)算的200.66%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為7萬元,支出決算為4.8萬元,完成年初預(yù)算的68.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離退休費(fèi)減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出668.99萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)406.81萬元,主要包括:基本工資260.83萬元、津貼補(bǔ)貼32.27萬元、獎(jiǎng)金42.47萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.3萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.99萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.09萬元、住房公積金5.12萬元、生活補(bǔ)助6.45萬元、救濟(jì)費(fèi)4.38萬元;公用經(jīng)費(fèi)262.18萬元,主要包括:辦公費(fèi)23.92萬元、印刷費(fèi)38.66萬元、郵電費(fèi)12.57萬元、差旅費(fèi)16.67萬元、維修(護(hù))費(fèi)14.06萬元、租賃費(fèi)8.8萬元、會(huì)議費(fèi)5.73萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.38萬元、公務(wù)接工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.22萬元、其他商品和服務(wù)支出12.25萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新11.57萬元、國家賠償費(fèi)用支出108萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.3萬元,支出決算為5.22萬元,完成預(yù)算的98.49%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.22萬元,完成預(yù)算的98.49%,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是。全年因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為5.3萬元,支出決算為5.22萬元,完成年初預(yù)算的98.49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車使用減少。其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛,其中0車0輛、0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出5.22萬元。主要用于公務(wù)車運(yùn)行。2018年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:
外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中無項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大,主要原因:2018年本單位無此項(xiàng)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為30萬元,調(diào)整預(yù)算為154.18萬元,支出決算為154.18萬元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增多。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末,我部門共有車輛1輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁徺I商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。