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2018年度 杞縣機關事務管理局部門決算
2018年度
杞縣機關事務管理局部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣機關事務管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣機關事務管理局概況
一、部門職責
負責縣直機關事務的管理、保障、服務工作;負責縣直行政事業(yè)單位公務用車的編制配備、更新并按規(guī)定處置,按規(guī)定管理車輛購置資金,組織制定車輛管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行;按規(guī)定負責縣直行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理,制定規(guī)章制度并貫徹落實;負責有關辦公用房和辦公區(qū)建設的規(guī)劃編制、權屬登記、使用調(diào)配、出租、出借、產(chǎn)權糾紛調(diào)處,按規(guī)定承擔有關房地產(chǎn)的產(chǎn)權界定、清查登記,對房地產(chǎn)的處置提出初審意見;負責縣直機關統(tǒng)建項目建設及資金的監(jiān)督管理;指導縣直單位物業(yè)管理工作。
負責縣直公共機構節(jié)能監(jiān)督管理工作,會同有關部門制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施;負責推進、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣公共機構節(jié)能工作;組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。
負責縣委、縣政府機關院內(nèi)綠化美化管理、維護、衛(wèi)生、保安等工作;負責供暖及其設置的維護和管理;負責和指導縣直機關后勤服務單位業(yè)務工作。
負責縣級符合公務接待標準的公務、政務、會議的接待工作;研究制定全縣接待工作的具體政策和規(guī)定并組織實施,負責接待人員的業(yè)務培訓工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置
我局內(nèi)設7個股室,分別是辦公室、財務股、房地產(chǎn)管理股、
公共機構節(jié)能減排股、公務用車管理股、監(jiān)察室和管理中心。
機關事務管理局無所屬歸口預算管理單位,2018年度部門決算為本級決算。
第二部分 2018年度部門決算表
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| 收入支出決算總表 |
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| 公開01表 |
部門:杞縣機關事務管理局 |
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| 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 1,389.98 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 1,076.07 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合計 | 23 | 1,389.98 | 本年支出合計 | 50 | 1,076.07 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 24 | 0.00 | 結余分配 | 51 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 25 | 134.96 | 年末結轉和結余 | 52 | 448.87 |
| 26 |
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| 53 |
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總計 | 27 | 1,524.94 | 總計 | 54 | 1,524.94 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 收入決算表 |
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| 公開02表 |
部門:杞縣機關事務管理局 |
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| 金額單位:萬元 | ||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 1,389.98 | 1,389.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,389.98 | 1,389.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,389.98 | 1,389.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業(yè)運行 | 1,233.24 | 1,233.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 156.74 | 156.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 支出決算表 |
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| 公開03表 |
部門:杞縣機關事務管理局 |
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| 金額單位:萬元 | ||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 1,076.07 | 919.32 | 156.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,076.07 | 919.32 | 156.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,076.07 | 919.32 | 156.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業(yè)運行 | 919.32 | 919.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 156.75 | 0.00 | 156.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
部門:杞縣機關事務管理局 |
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| 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,389.98 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 1,076.07 | 1,076.07 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 1,389.98 | 本年支出合計 | 49 | 1,076.07 | 1,076.07 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 134.96 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 448.87 | 448.87 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 134.96 |
| 51 |
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政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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總計 | 27 | 1,524.94 | 總計 | 54 | 1,524.94 | 1,524.94 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 |
部門:杞縣機關事務管理局 |
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| 金額單位:萬元 | |
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,076.07 | 919.32 | 156.75 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,076.07 | 919.32 | 156.75 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,076.07 | 919.32 | 156.75 | ||
2010350 | 事業(yè)運行 | 919.32 | 919.32 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 156.75 | 0.00 | 156.75 | ||
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開:06表
部門:杞縣機關事務管理局 金額單位:萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 261.69 | 302 | 商品和服務支出 | 657.63 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 150.67 | 30201 | 辦公費 | 30.02 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 29.05 | 30202 | 印刷費 | 23.95 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 19.23 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 15.89 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 35.12 | 30206 | 電費 | 142.41 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 1.39 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 10.53 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 109.55 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.20 | 30211 | 差旅費 | 3.87 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 176.51 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.35 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 15.44 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 1.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.90 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 61.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 86.57 |
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人員經(jīng)費合計 | 261.69 | 公用經(jīng)費合計 | 657.63 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
部門:杞縣機關事務管理局 金額單位:萬元 | |||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
77.43 | 0.00 | 61.99 | 0.00 | 61.99 | 15.44 | 77.43 | 0.00 | 61.99 | 0.00 | 61.99 | 15.44 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門:杞縣機關事務管理局 |
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| 單位:萬元 | ||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計均為1524.94萬元。與上年度相比,收、支總計各增加378.95萬元,增長33%。主要原因是一是業(yè)務量不斷增大,導致經(jīng)費追加,二是人員不斷增多,以至于經(jīng)費開支增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1389.98萬元,其中:財政撥款收入1389.98萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1076.07萬元,其中:基本支出919.32萬元,占85%;項目支出156.74萬元,占15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計均為1524.94萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加378.95萬元,增長33%。主要原因是:一是業(yè)務量不斷增大,導致與經(jīng)費追加,二是人員不斷增多,以至于經(jīng)費開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1076.07萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加65.04萬元,增長6%。主要原因是:一是業(yè)務量不斷增大,二是人員不斷增多。
(二)結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1076.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1076.07萬元,占100%;外交(類)支出0萬元,占0%。
(三)具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為658萬元,年終調(diào)整預算為1076.07萬元,支出決算為1076.07萬元,完成年初預算的100%。其中:
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為238萬元,年終調(diào)整預算為919.32萬元,支出決算為919.32萬元,完成年初預算的100%。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為420萬元,支出決算為156.74萬元,完成年初預算的37%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)儉部分開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出919.32萬元。其中:人員經(jīng)費261.69萬元,主要包括:基本工資150.67萬元、津貼補貼29.05萬元、獎金19.23萬元、伙食補助費15.89萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.53萬元、其他社會保障繳費1.2萬元;公用經(jīng)費657.63萬元,主要包括:辦公費30.02萬元、印刷費23.95萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費0萬元、電費142.41萬元、郵電費1.39萬元、物業(yè)管理費109.55萬元、差旅費3.87萬元、維修(護)費176.51萬元、租賃費0.35萬元、公務接待費15.44萬元、勞務費1.66萬元、工會經(jīng)費3.9萬元、公務用車運行維護費61.99萬元、其他商品和服務支出86.57萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為77.43萬元,支出決算為77.43萬元,完成預算的100%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是:業(yè)務量不斷增大,人員不斷增多。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算61.99萬元,完成預算的100%,占80%;公務接待費支出決算15.44萬元,完成預算的100%,占20%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括。
2.公務用車購置及運行費年初預算為61.99萬元,支出決算為61.99萬元,完成年初預算的100%。
公務用車購置支出為0萬元,2018年購置車輛0輛。支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。與上年相比無變化。 公務用車運行支出61.99萬元。主要用于因公出差、督導工作和服務于各種督導組的工作。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為25輛。
3.公務接待費年初預算為15.44萬元,支出決算為15.44萬元,完成年初預算的100%。
外賓接待支出0萬元。主要用于2018年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來訪人員主要包括:0等。
其他國內(nèi)公務接待支出15.44萬元。主要用于2018年共接待國內(nèi)來訪團組86個、來賓860人次(不包括陪同人員)。
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
(二)項目績效自評結果。
杞縣機關事務管理局在2018年度部門決算中無項目績效評價。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要用于無支出,其中0等項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大,主要原因:無支出。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2018年度機關運行經(jīng)費年初預算為658萬元,支出決算為657.63萬元,完成年初預算的99.94%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末,我部門共有車輛25輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車25輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。