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2018年度 杞縣食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)決算
2018年度
杞縣食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣食品藥品監(jiān)督管理局 概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
杞縣食品藥品監(jiān)督管理局位于杞縣文化廣場(chǎng)西側(cè),是縣政府的組成部門(mén)。主要承擔(dān)全縣食品藥品、保健品化妝品安全監(jiān)管工作,其主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理法律、法規(guī);擬訂并組織實(shí)施全縣食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全規(guī)劃和地方性管理辦法等規(guī)范性文件。
(二)依法組織實(shí)施食品行政許可和質(zhì)量安全監(jiān)督管理,建立食品安全隱患排查治理機(jī)制,制定全縣食品安全檢查年度計(jì)劃,整頓重大治理方案并組織落實(shí)。建立并組織實(shí)施食品藥品安全信息統(tǒng)一發(fā)布制度,公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃,根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃參與食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。
(三)監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)管理制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通和使用質(zhì)量安全監(jiān)管。依法組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械行政許可并監(jiān)督檢查、組織實(shí)施中藥品種保護(hù)制度。建立藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)體系,并開(kāi)展監(jiān)測(cè)和處置工作。配合做好國(guó)家基本藥物制度實(shí)施工作。根據(jù)化妝品監(jiān)督管理辦法組織實(shí)施化妝品監(jiān)督管理。
(四)負(fù)責(zé)制定食品藥品監(jiān)督管理局的稽查制度并組織實(shí)施,組織查處違法行為。建立問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度并監(jiān)督實(shí)施.
(五)負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。
(六)負(fù)責(zé)制定食品安全科技發(fā)展規(guī)劃,藥品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推動(dòng)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、國(guó)內(nèi)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。
(八)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。
(九)承擔(dān)縣政府食品安全委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理局綜合協(xié)調(diào),推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。
(十)承辦縣政府、縣政府食品安全委員會(huì)和上級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)設(shè)有12個(gè)職能股室(法制股、餐飲股、食品治通股、行政審批股、食品生產(chǎn)股、藥品股、醫(yī)療機(jī)械股、辦公室、財(cái)務(wù)股、檢察股、人事股、12331投訴熱線);本決算為匯總決算,納入本部門(mén)2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共有25個(gè)隸屬管理的二級(jí)機(jī)構(gòu),22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所:
1、集聚區(qū)食品藥品監(jiān)督管理所
2、城關(guān)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所
3、裴村店食品藥品監(jiān)督管理所
4、五里河食品藥品監(jiān)督管理所
5、邢口食品藥品監(jiān)督管理所
6、付集食品藥品監(jiān)督管理所
7、宗店食品藥品監(jiān)督管理所
8、板木食品藥品監(jiān)督管理所
9、竹林食品藥品監(jiān)督管理所
10、官莊食品藥品監(jiān)督管理所
11、于鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所
12、沙沃食品藥品監(jiān)督管理所
13、湖崗食品藥品監(jiān)督管理所
14、蘇木食品藥品監(jiān)督管理所
15、高陽(yáng)食品藥品監(jiān)督管理所
16、葛崗食品藥品監(jiān)督管理所
17、平城食品藥品監(jiān)督管理所
18、泥溝食品藥品監(jiān)督管理所
19、陽(yáng)固食品藥品監(jiān)督管理所
20、西寨食品藥品監(jiān)督管理所
21、柿元食品藥品監(jiān)督管理所
22、城郊食品藥品監(jiān)督管理所
1個(gè)食品安全監(jiān)督所,1個(gè)食品藥品稽查支隊(duì),1個(gè)股級(jí)單位,為食品藥品檢驗(yàn)所。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1312.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 16 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
| 7 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20 | 1284.82 |
| 8 |
|
| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 1312.26 | 本年支出合計(jì) | 22 | 1284.82 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 3.70 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 31.14 |
| 12 |
|
| 25 |
|
總計(jì) | 13 | 1315.96 | 總計(jì) | 26 | 1315.96 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | |||||||||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | ||||||||
部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合計(jì) | 1312.26 | 1312.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1312.26 | 1312.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1312.26 | 1312.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101001 | 行政運(yùn)行 | 354.09 | 354.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101016 | 食品安全事務(wù) | 557.39 | 557.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101050 | 事業(yè)運(yùn)行 | 307.78 | 307.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開(kāi)03表 | ||||||
部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 1284.82 | 1284.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1284.82 | 1284.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1284.82 | 1284.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2101001 | 行政運(yùn)行 | 328.66 | 328.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2101016 | 食品安全事務(wù) | 555.17 | 555.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2101050 | 事業(yè)運(yùn)行 | 307.99 | 307.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開(kāi)04表 | |
部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1312.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 21 | 1284.82 | 1284.82 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 1312.26 | 本年支出合計(jì) | 23 | 1284.82 | 1284.82 |
| |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 3.70 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 31.14 | 31.14 |
| |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 3.70 |
| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計(jì) | 14 | 1315.96 | 總計(jì) | 28 | 1315.96 | 1315.96 |
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注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開(kāi)05表 | |||||||||
部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
合計(jì) | 1284.82 | 1284.82 | 0 | |||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1284.82 | 1284.82 | 0 | ||||||||||
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1284.82 | 1284.82 | 0 | ||||||||||
2101001 | 行政運(yùn)行 | 328.66 | 328.66 | 0 | ||||||||||
2101016 | 食品安全事務(wù) | 555.17 | 555.17 | 0 | ||||||||||
2101050 | 事業(yè)運(yùn)行 | 307.99 | 307.99 | 0 | ||||||||||
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 93 | 93 | 0 | ||||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開(kāi)06表 | ||||||
部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | ||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | ||||||
301 | 工資福利支出 | 531.34 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 753.48 | 310 | 資本性支出 |
| ||||||
30101 | 基本工資 | 293.86 | 30201 | 辦公費(fèi) | 293.79 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 |
| ||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 44.35 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 |
| ||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 4.09 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 5.60 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
| ||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.2 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 5.43 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| ||||||
30107 | 績(jī)效工資 | 57.63 | 30205 | 水費(fèi) | 0.07 | 31006 | 大型修繕 |
| ||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 33.06 | 30206 | 電費(fèi) | 14.37 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
| ||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 9.34 | 30207 | 郵電費(fèi) | 5.67 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
| ||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1.98 | 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
| ||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
| ||||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 115.82 | 30211 | 差旅費(fèi) | 36.69 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
| ||||||
30113 | 住房公積金 | 7.86 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
| ||||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 55.70 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
| ||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 7.5 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.9 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 |
| ||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 |
| ||||||
30301 | 離休費(fèi) |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) |
| 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
| ||||||
30302 | 退休費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.37 | 31099 | 其他資本性支出 |
| ||||||
30303 | 退職(役)費(fèi) |
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) |
| 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
| ||||||
30304 | 撫恤金 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) |
| 31201 | 資本金注入 |
| ||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 |
| 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 |
| ||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 12.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 |
| ||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 100.34 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 |
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30308 | 助學(xué)金 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
| 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 24.09 | 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
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30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 120.92 | 31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 33.19 | 39906 | 贈(zèng)與 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
| 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
| 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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| 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 531.34 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 753.48 | |||||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
說(shuō)明:我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入為1315.96萬(wàn)元,支出為1315.96萬(wàn)元。與上年度相比,收支增加787.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.85%,主要原因是主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)1312.26萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1312.26萬(wàn)元,占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)1284.82萬(wàn)元,其中:基本支出1284.82萬(wàn)元,占100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1312.26萬(wàn)元。與上年度相比,收入增加787.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.85%。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1284.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加787.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.85%。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用的增加。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1284.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1284.82萬(wàn)元,占100%;外交(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。
(三)具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為906萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算1284.82萬(wàn)元,支出決算為1284.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:社會(huì)保障費(fèi)用的增加。
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為364萬(wàn)元,支出決算為328.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.29%。2018年底職工社保經(jīng)費(fèi)未報(bào)齊。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為147萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算555.17萬(wàn)元,支出決算為555.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2018年的抽驗(yàn)經(jīng)費(fèi)增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為282萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算307.99萬(wàn)元,支出決算為307.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2018年創(chuàng)建文明食品安全城經(jīng)費(fèi)增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算93萬(wàn)元,支出決算為93萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1284.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)531.34萬(wàn)元,主要包括:基本工資293.86萬(wàn)元、績(jī)效工資57.63、獎(jiǎng)金4.09萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助0.2萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.06、職業(yè)年金繳費(fèi)9.34、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.98萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)115.82萬(wàn)元、住房公積金7.86萬(wàn)元、其他工資福利支出7.5萬(wàn)元、離休費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)753.48萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)293.79萬(wàn)元、印刷費(fèi)44.35萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)5.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)5.43萬(wàn)元、水費(fèi)0.07萬(wàn)元、電費(fèi)14.37萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.67萬(wàn)元、差旅費(fèi)36.69萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)55.7萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.34萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.09萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用120.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出33.19萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.83萬(wàn)元,支出決算為24.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的95%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位嚴(yán)格按照上級(jí)關(guān)于減少三公經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)規(guī)定,控制三公經(jīng)費(fèi)支出,做到了只減不增。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算24.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的96%,占98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的44%,占2%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為25萬(wàn)元,支出決算為24.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出24.09萬(wàn)元。主要用于運(yùn)行費(fèi)。2018年期末,部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的44%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是接待費(fèi)用支出減少。其中:
外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬(wàn)元。主要用于檢查接待。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓80人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高資金使用效益,我單位建立健全預(yù)算管理機(jī)制,建立健全工作機(jī)制二是加強(qiáng)完善制度建設(shè)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求其及時(shí)整改,并在安排預(yù)算時(shí)從緊把握。真正實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目與事業(yè)發(fā)展目標(biāo)完成情況掛鉤,使財(cái)政資金的安排、使用更趨合理有效
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位沒(méi)有開(kāi)展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因:2018年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為275萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算753.48萬(wàn)元,支出決算為753.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2018年期末,我部門(mén)共有車(chē)輛10輛。其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/span>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。