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2018年度 杞縣食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)決算

來(lái)源:杞縣 2019-09-27

字號(hào): |

  

 

 

 

 

 

2018年度

杞縣食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  錄

第一部分 杞縣食品藥品監(jiān)督管理局   概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分 杞縣食品藥品監(jiān)督管理局概況


一、部門(mén)職責(zé)

杞縣食品藥品監(jiān)督管理局位于杞縣文化廣場(chǎng)西側(cè),是縣政府的組成部門(mén)。主要承擔(dān)全縣食品藥品、保健品化妝品安全監(jiān)管工作,其主要職責(zé):

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理法律、法規(guī);擬訂并組織實(shí)施全縣食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全規(guī)劃和地方性管理辦法等規(guī)范性文件。

(二)依法組織實(shí)施食品行政許可和質(zhì)量安全監(jiān)督管理,建立食品安全隱患排查治理機(jī)制,制定全縣食品安全檢查年度計(jì)劃,整頓重大治理方案并組織落實(shí)。建立并組織實(shí)施食品藥品安全信息統(tǒng)一發(fā)布制度,公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃,根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃參與食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。

(三)監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)管理制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通和使用質(zhì)量安全監(jiān)管。依法組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械行政許可并監(jiān)督檢查、組織實(shí)施中藥品種保護(hù)制度。建立藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)體系,并開(kāi)展監(jiān)測(cè)和處置工作。配合做好國(guó)家基本藥物制度實(shí)施工作。根據(jù)化妝品監(jiān)督管理辦法組織實(shí)施化妝品監(jiān)督管理。

(四)負(fù)責(zé)制定食品藥品監(jiān)督管理局的稽查制度并組織實(shí)施,組織查處違法行為。建立問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度并監(jiān)督實(shí)施.

(五)負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

(六)負(fù)責(zé)制定食品安全科技發(fā)展規(guī)劃,藥品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推動(dòng)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

(七)負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、國(guó)內(nèi)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。

(八)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

(九)承擔(dān)縣政府食品安全委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理局綜合協(xié)調(diào),推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。

(十)承辦縣政府、縣政府食品安全委員會(huì)和上級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)設(shè)有12個(gè)職能股室(法制股、餐飲股、食品治通股、行政審批股、食品生產(chǎn)股、藥品股、醫(yī)療機(jī)械股、辦公室、財(cái)務(wù)股、檢察股、人事股、12331投訴熱線本決算為匯總決算,納入本部門(mén)2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共25個(gè)隸屬管理的二級(jí)機(jī)構(gòu),22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所:

1、集聚區(qū)食品藥品監(jiān)督管理所

2、城關(guān)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所

3、裴村店食品藥品監(jiān)督管理所

4、五里河食品藥品監(jiān)督管理所

5、邢口食品藥品監(jiān)督管理所

6、付集食品藥品監(jiān)督管理所

7、宗店食品藥品監(jiān)督管理所

8、板木食品藥品監(jiān)督管理所

9、竹林食品藥品監(jiān)督管理所

10、官莊食品藥品監(jiān)督管理所

11、于鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所

12、沙沃食品藥品監(jiān)督管理所

13、湖崗食品藥品監(jiān)督管理所

14、蘇木食品藥品監(jiān)督管理所

15、高陽(yáng)食品藥品監(jiān)督管理所

16、葛崗食品藥品監(jiān)督管理所

17、平城食品藥品監(jiān)督管理所

18、泥溝食品藥品監(jiān)督管理所

19、陽(yáng)固食品藥品監(jiān)督管理所

20、西寨食品藥品監(jiān)督管理所

21、柿元食品藥品監(jiān)督管理所

22、城郊食品藥品監(jiān)督管理所

1個(gè)食品安全監(jiān)督所,1個(gè)食品藥品稽查支隊(duì)1個(gè)股級(jí)單位,為食品藥品檢驗(yàn)所。


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開(kāi)01表

部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

1312.26

一、一般公共服務(wù)支出

14

 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國(guó)防支出

16

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 

7

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

20

1284.82

 

8

 

 

21

 

本年收入合計(jì)

9

1312.26

本年支出合計(jì)

22

1284.82

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

 

                結(jié)余分配

23

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

3.70

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

31.14

 

12

 

 

25

 

總計(jì)

13

1315.96

總計(jì)

26

1315.96

注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)02表

部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

1312.26

1312.26

0

0

0

0

0

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1312.26

1312.26

0

0

0

0

0

21010

食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

1312.26

1312.26

0

0

0

0

0

2101001

行政運(yùn)行

354.09

354.09

0

0

0

0

0

2101016

食品安全事務(wù)

557.39

557.39

0

0

0

0

0

2101050

事業(yè)運(yùn)行

307.78

307.78

0

0

0

0

0

2101099

其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出

93

93

0

0

0

0

0

注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)03表

部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

1284.82

1284.82

0

0

0

0

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1284.82

1284.82

0

0

0

0

21010

食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

1284.82

1284.82

0

0

0

0

2101001

行政運(yùn)行

328.66

328.66

0

0

0

0

2101016

食品安全事務(wù)

555.17

555.17

0

0

0

0

2101050

事業(yè)運(yùn)行

307.99

307.99

0

0

0

0

2101099

其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出

93

93

0

0

0

0

注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)04表

部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1312.26

一、一般公共服務(wù)支出

15

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國(guó)防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

7

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

21

1284.82

1284.82

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計(jì)

9

1312.26

本年支出合計(jì)

23

1284.82

1284.82

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

3.70

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

31.14

31.14

 

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

3.70

 

25

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計(jì)

14

1315.96

總計(jì)

28

1315.96

1315.96

 

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開(kāi)05表

部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    

本年支出

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

1284.82

1284.82

0

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1284.82

1284.82

0

21010

食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

1284.82

1284.82

0

2101001

行政運(yùn)行

328.66

328.66

0

2101016

食品安全事務(wù)

555.17

555.17

0

2101050

事業(yè)運(yùn)行

307.99

307.99

0

2101099

其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出

93

93

0

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)06表

部門(mén):杞縣食藥監(jiān)局

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數(shù)

301

工資福利支出

531.34

302

商品和服務(wù)支出

753.48

310

資本性支出

 

30101

  基本工資

293.86

30201

辦公費(fèi)

293.79

31001

房屋建筑物購(gòu)建

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

 

30202

印刷費(fèi)

44.35

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

 

30103

  獎(jiǎng)金

4.09

30203

咨詢(xún)費(fèi)

5.60

31003

專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.2

30204

手續(xù)費(fèi)

5.43

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30107

  績(jī)效工資

57.63

30205

水費(fèi)

0.07

31006

大型修繕

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

33.06

30206

電費(fèi)

14.37

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

9.34

30207

郵電費(fèi)

5.67

31008

物資儲(chǔ)備

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

1.98

30208

取暖費(fèi)

 

31009

土地補(bǔ)償

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 

30209

物業(yè)管理費(fèi)

 

31010

安置補(bǔ)助

 

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

115.82

30211

差旅費(fèi)

36.69

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30113

  住房公積金

7.86

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

31012

拆遷補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

維修(護(hù))費(fèi)

55.70

31013

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

30199

  其他工資福利支出

7.5

30214

租賃費(fèi)

0.9

31019

其他交通工具購(gòu)置

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

30215

會(huì)議費(fèi)

 

31021

文物和陳列品購(gòu)置

 

30301

  離休費(fèi)

 

30216

培訓(xùn)費(fèi)

 

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

 

30302

  退休費(fèi)

 

30217

公務(wù)招待費(fèi)

0.37

31099

其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

專(zhuān)用材料費(fèi)

 

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30304

  撫恤金

 

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

 

31201

資本金注入

 

30305

  生活補(bǔ)助

 

30225

專(zhuān)用燃料費(fèi)

 

31203

政府投資基金股權(quán)投資

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

勞務(wù)費(fèi)

12.00

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

100.34

31205

利息補(bǔ)貼

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

 

30229

福利費(fèi)

 

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

 

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

24.09

31302

對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

 

30399

  對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 

30239

其他交通費(fèi)用

120.92

31303

補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

 

 

 

 

30240

稅金及附加費(fèi)用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

33.19

39906

贈(zèng)與

 

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

 

 

 

 

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

 

 

 

30702

國(guó)外債務(wù)付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

531.34

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

753.48

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



說(shuō)明:我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入為1315.96萬(wàn)元,支出為1315.96萬(wàn)元。與上年度相比,收增加787.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.85%,主要原因是主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用的增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)1312.26萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1312.26萬(wàn)元,占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)1284.82萬(wàn)元,其中:基本支出1284.82萬(wàn)元,占100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入1312.26萬(wàn)元。與上年度相比,收入增加787.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.85%。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用的增加。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支1284.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加787.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.85%。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用的增加。

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1284.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1284.82萬(wàn)元,占100%;外交(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。

(三)具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為906萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算1284.82萬(wàn)元,支出決算為1284.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:社會(huì)保障費(fèi)用的增加。

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為364萬(wàn)元,支出決算為328.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.29%。2018年底職工社保經(jīng)費(fèi)未報(bào)齊

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為147萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算555.17萬(wàn)元,支出決算為555.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2018年的抽驗(yàn)經(jīng)費(fèi)增加

3醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為282萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算307.99萬(wàn)元,支出決算為307.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2018年創(chuàng)建文明食品安全城經(jīng)費(fèi)增加

4醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算93萬(wàn)元,支出決算為93萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1284.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)531.34萬(wàn)元,主要包括:基本工資293.86萬(wàn)元、績(jī)效工資57.63獎(jiǎng)金4.09萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助0.2萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.06、職業(yè)年金繳費(fèi)9.34、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.98萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)115.82萬(wàn)元、住房公積金7.86萬(wàn)元、其他工資福利支出7.5萬(wàn)元、離休費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)753.48萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)293.79萬(wàn)元、印刷費(fèi)44.35萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)5.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)5.43萬(wàn)元、水費(fèi)0.07萬(wàn)元、電費(fèi)14.37萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.67萬(wàn)元、差旅費(fèi)36.69萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)55.7萬(wàn)元租賃費(fèi)0.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.34萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.09萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用120.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出33.19萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.83萬(wàn)元,支出決算為24.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的95%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位嚴(yán)格按照上級(jí)關(guān)于減少三公經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)規(guī)定,控制三公經(jīng)費(fèi)支出,做到了只減不增。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算24.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的96%,占98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的44%,占2%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為25萬(wàn)元,支出決算為24.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出24.09萬(wàn)元。主要用于運(yùn)行費(fèi)。2018年期末,部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的44%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是接待費(fèi)用支出減少。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬(wàn)元。主要用于檢查接待。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓80人次(不包括陪同人員)。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高資金使用效益,我單位建立健全預(yù)算管理機(jī)制,建立健全工作機(jī)制二是加強(qiáng)完善制度建設(shè)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求其及時(shí)整改,并在安排預(yù)算時(shí)從緊把握。真正實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目與事業(yè)發(fā)展目標(biāo)完成情況掛鉤,使財(cái)政資金的安排、使用更趨合理有效

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位沒(méi)有開(kāi)展此項(xiàng)工作

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因:2018年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

 

 

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為275萬(wàn)元,調(diào)整年終預(yù)算753.48萬(wàn)元,支出決算為753.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年期末,我部門(mén)共有車(chē)輛10輛其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。


 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/span>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。

 

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