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2019年度 杞縣市場監(jiān)督管理局部門決算

來源:杞縣 2020-09-30

字號: |

 2019年度

杞縣市場監(jiān)督管理局部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


目  錄

第一部分  杞縣市場監(jiān)督管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 


 

第一部分  杞縣市場監(jiān)督管理局概況

 


一、部門職責(zé)

杞縣市場監(jiān)督管理局位于杞縣經(jīng)一路南段,是杞縣人民政府直屬機(jī)關(guān),行使國家賦予的法律權(quán)利,對全縣市場經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督管理。杞縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)有25個股室,下設(shè)21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所,一個專業(yè)所;三個二級機(jī)構(gòu):稽查大隊,杞縣公共檢驗檢測中心,價格檢查所。

25個股室分別是:辦公室、法制股、執(zhí)法稽查股、登記注冊股、信用和市場主體監(jiān)督管理股、廣告監(jiān)督和反壟斷反不正當(dāng)競爭股、市場規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、場頻質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展和認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品抽檢檢測股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通安全監(jiān)督管理股、餐飲食品安全監(jiān)督管理股、特殊食品安全監(jiān)督管理股、藥品監(jiān)督管理股、化妝品監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、標(biāo)準(zhǔn)計量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、知識產(chǎn)權(quán)股、投訴維權(quán)股(掛12315指揮中心)、財務(wù)股、人事教育股、機(jī)關(guān)黨組織辦公室。

杞縣市場監(jiān)督管理局貫徹落實黨中央關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署,落實省委、市委和縣委工作部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對市場監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)全縣市場綜合監(jiān)督管理。

(二)負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

(三)負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。

(五)負(fù)責(zé)全縣宏觀質(zhì)量管理。

(六)負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理

(七)負(fù)責(zé)全縣特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

(八)負(fù)責(zé)全縣食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

(九)負(fù)責(zé)全縣食品安全監(jiān)督管理。

(十)負(fù)責(zé)藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

(十一)負(fù)責(zé)全縣國家藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。

(十二)負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理工作。

(十三)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

(十四)負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。

(十五)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣計量工作。

(十六)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣標(biāo)準(zhǔn)化工作。

(十七)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣檢驗檢測工作。

(十八)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。組織貫徹國家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度。

(十九)負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理和保護(hù)、運(yùn)用。

(二十)負(fù)責(zé)全縣市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、對外交流與合作。

(二十一)負(fù)責(zé)全縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展,指導(dǎo)協(xié)調(diào)開展小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場黨建工作。

(二十二)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個,包括:杞縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊、杞縣檢驗檢測中心、價格檢查所。另設(shè)有21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所和一個專業(yè)所。

從決算單位構(gòu)成看,杞縣市場監(jiān)督管理局部門決算包括:本級決算、所屬稽查大隊及21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所決算。

2019年度,杞縣市場監(jiān)督管理局本決算為匯總決算,納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共2個,其中二級預(yù)算單位包括:杞縣公共檢驗檢測中心


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部門決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:杞縣市場監(jiān)督管理局

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

5450.96

一、一般公共服務(wù)支出

14

3068.08

二、上級補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

八、社會保障和就業(yè)支出

18

401.48

六、其他收入

6

 

九、衛(wèi)生健康支出

19

40

 

7

 

十九、住房保障支出

20

178

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

5450.96

本年支出合計

22

3687.56

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

 

                結(jié)余分配

23

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

1763.4

 

12

 

 

25

 

總計

13

5450.96

總計

26

5450.96

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:杞縣市場監(jiān)督管理局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

5450.96

5450.96

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

4831.48

4831.48

 

 

 

 

 

20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

4831.48

4831.48

 

 

 

 

 

2013801

行政運(yùn)行

3831.48

3831.48

 

 

 

 

 

2013804

市場監(jiān)督管理專項

450

450

 

 

 

 

 

2013805

市場監(jiān)管執(zhí)法

550

550

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

401.48

401.48

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

401.48

401.48

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

133.48

133.48

 

 

 

 

 

2080505

行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出

268

268

 

 

 

 

 

210

衛(wèi)生健康支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫(yī)療

40

40

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

178.00

178.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

178.00

178.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

178

178

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:杞縣市場監(jiān)督管理局

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3687.56

2687.56

1000

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

3,068.08

2,068.08

1,000.00

 

 

 

20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

3,068.08

2,068.08

1,000.00

 

 

 

2013801

行政運(yùn)行

2068.08

2068.08

 

 

 

 

2013804

市場監(jiān)督管理專項

450

 

450

 

 

 

2013805

市場監(jiān)管執(zhí)法

550

 

550

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

401.48

401.48

0.00

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

401.48

401.48

0.00

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

133.48

133.48

 

 

 

 

2080505

行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出

268

268

 

 

 

 

210

衛(wèi)生健康支出

40.00

40.00

0.00

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.00

40.00

0.00

 

 

 

2101101

行政單位醫(yī)療

40

40

 

 

 

 

221

住房保障支出

178.00

178.00

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

178.00

178.00

0.00

 

 

 

2210201

住房公積金

178

178

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:杞縣市場監(jiān)督管理局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

5450.96

一、一般公共服務(wù)支出

15

3068.08

3068.08

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社會保障和就業(yè)支出

19

401.48

401.48

 

 

6

 

九、衛(wèi)生健康支出

20

40

40

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

178

178

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

5450.96

本年支出合計

23

3687.56

3687.56

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

 

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

1763.4

1763.4

 

      一般公共預(yù)算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

5450.96

總計

28

5450.96

5450.96

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:杞縣市場監(jiān)督管理局

 

 

單位:萬元

   

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

3687.56

2687.56

1000

201

一般公共服務(wù)支出

3,068.08

2,068.08

1,000.00

20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

3,068.08

2,068.08

1,000.00

2013801

  行政運(yùn)行

2,068.08

2,068.08

0.00

2013804

  市場監(jiān)督管理專項

450.00

0.00

450.00

2013805

  市場監(jiān)管執(zhí)法

550.00

0.00

550.00

208

社會保障和就業(yè)支出

401.48

401.48

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

401.48

401.48

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

133.48

133.48

0.00

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

268.00

268.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

40.00

40.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.00

40.00

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

40.00

40.00

0.00

221

住房保障支出

178.00

178.00

0.00

22102

住房改革支出

178.00

178.00

0.00

2210201

  住房公積金

178.00

178.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:杞縣市場監(jiān)督管理局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

2415.74

302

商品和服務(wù)支出

107.58

310

資本性支出

 

30101

  基本工資

1169.49

30201

  辦公費(fèi)

32.15

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

208.26

30202

  印刷費(fèi)

3.57

31002

  辦公設(shè)備購置

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費(fèi)

 

31003

  專用設(shè)備購置

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30107

  績效工資

115.36

30205

  水費(fèi)

0.7

31006

  大型修繕

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)

401.3

30206

  電費(fèi)

18.73

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

65.28

30207

  郵電費(fèi)

2.73

31008

  物資儲備

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

53.32

30208

  取暖費(fèi)

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31010

  安置補(bǔ)助

 

30112

  其他社會保障繳費(fèi)

46.74

30211

  差旅費(fèi)

3.18

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30113

  住房公積金

356

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

13.17

31013

  公務(wù)用車購置

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

164.23

30215

  會議費(fèi)

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30301

  離休費(fèi)

20.94

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

1.02

31022

  無形資產(chǎn)購置

 

30302

  退休費(fèi)

 

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

0.11

31099

  其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

312

對企業(yè)補(bǔ)助

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費(fèi)

 

31201

  資本金注入

 

30305

  生活補(bǔ)助

112.54

30225

  專用燃料費(fèi)

 

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

3.6

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

31205

  利息補(bǔ)貼

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

 

31299

  其他對企業(yè)補(bǔ)助

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費(fèi)

 

313

對社會保障基金補(bǔ)助

 

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.84

31302

  對社會保險基金補(bǔ)助

 

30399

  對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出

30.75

30239

  其他交通費(fèi)用

 

31303

  補(bǔ)充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

25.78

39906

  贈與

 

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

 

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

 

 

 

30702

  國外債務(wù)付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計

2579.98

公用經(jīng)費(fèi)合計

107.58

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計為5450.96萬元,杞縣市場監(jiān)督管理局由原杞縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、原杞縣工商行政管理局、杞縣食品藥品監(jiān)督管理局,原物價局價格檢查所等合并而成,新成立的單位無法與上年同期比較。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計5450.96萬元,其中:財政撥款收入5450.96萬元,占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計3687.56萬元,其中:基本支出2687.56萬元,占72.9%;項目支出1000萬元,占27.1%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計為5450.96萬元,杞縣市場監(jiān)督管理局由原杞縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、原杞縣工商行政管理局、杞縣食品藥品監(jiān)督管理局,原物價局價格檢查所等合并而成,新成立的單位無法與上年同期比較。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3687.56萬元,占本年支出合計的100%。

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3687.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3068.08萬元,占83.2%;社會保障和就業(yè)支出401.48萬元,占10.89%;衛(wèi)生健康支出40萬元,占1.08%; 住房保障支出178萬元,占4.83%。

(三)具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5450.96萬元,支出決算為3687.56萬元,完成年初預(yù)算的67.6%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)杞縣質(zhì)量監(jiān)管局(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算為3831.48萬元,支出決算為2068.08萬元,完成年初預(yù)算的54%。

2.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理專項(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算為450萬元,支出決算為450萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)管執(zhí)法(款)事業(yè)運(yùn)行(項)年初預(yù)算為550萬元,支出決算為550萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)歸口管理的行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)。年初預(yù)算為401.48萬元,支出決算為401.48萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療支出(項)。年初預(yù)算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金支出(項)。年初預(yù)算為178萬元,支出決算為178萬元,完成年初預(yù)算的100%。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2687.56萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2579.98萬元,主要包括:基本工資1169.49萬元、津貼補(bǔ)貼208.26萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資115.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)401.3萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)65.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)53.32萬元、其他社會保障繳費(fèi)46.74萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)20.94萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助112.54萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金356萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出30.75萬元;公用經(jīng)費(fèi)107.58萬元,主要包括:辦公費(fèi)32.15萬元、印刷費(fèi)3.57萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.7萬元、電費(fèi)18.73萬元、郵電費(fèi)2.73萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3.18萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)13.17萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)3.6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利0萬元費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出25.78萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為43萬元,支出決算為32.95萬元,完成預(yù)算的76.63%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算32.84萬元,完成預(yù)算的93.83%,占99.97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬元,完成預(yù)算的1.4%,占0.33%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是。全年因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為35萬元,支出決算為32.84萬元,完成年初預(yù)算的93.83%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛,其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)35萬元,決算支出32.84萬元。主要用于執(zhí)法車輛運(yùn)行。2019年期末,部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為25輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為8萬元,支出決算為0.11萬元,完成年初預(yù)算的1.4%。

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來訪人員主要包括:等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個、來賓30人次(不包括陪同人員)。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

杞縣財政資金緊張,我單位根據(jù)實際情況,優(yōu)先保證緊急重要工作的資金支付。在不影響全局工作開展的情況下,打緊開支厲行節(jié)儉,以有限的資金維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)項目績效自評結(jié)果。

全年任務(wù)目標(biāo)順利完成,全年預(yù)算支付百分之七十。。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

特種設(shè)備沒有發(fā)生安全生產(chǎn)事故。食品安全得到控制,沒有發(fā)生重大群體中毒事件。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大,我單位2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為107.58萬元,支出決算為107.58萬元,完成年初預(yù)算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末,我部門共有車輛25輛,其中:省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出:單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。

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