首頁 > 政務公開 > 重點領域信息公開 > 財政資金 > 部門預決算 > 杞縣科學技術和工業(yè)信息化局
2019年度 杞縣科學技術和工業(yè)信息化局部門決算
2019年度
杞縣科學技術和工業(yè)信息化局部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 杞縣科學技術和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣科學技術和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市科技工作法律、法規(guī)和方針、政策;牽頭擬訂實施創(chuàng)新驅動發(fā)展、科技發(fā)展、引進國外智力的規(guī)范性文件、規(guī)劃和政策措施,并組織實施。
(二)統(tǒng)籌推進自主創(chuàng)新體系建設和科技體制改革。會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制,優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,推進重大科技決策咨詢制度建設。
(三)建立統(tǒng)一的縣級科技管理信息系統(tǒng)和科研項目資金協(xié)調、評估、監(jiān)管機制;會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。會同有關部門統(tǒng)籌管理縣級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。促進科技金融緊密結合。
(四)擬訂全縣基礎研究規(guī)劃、政策并組織實施,組織協(xié)調重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并監(jiān)督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規(guī)劃和監(jiān)督實施,牽頭組織縣(重點)實驗室等創(chuàng)新平臺建設,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。負責自然科學基金管理相關工作。
(五)編制縣重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。
(六)組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施;組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出關鍵核心技術需求并監(jiān)督實施。指導科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體平臺建設。支持安全生產領域的科學技術研究。
(七)牽頭全縣科技服務和技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。
(八)統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設;開展創(chuàng)新政策先行先試和體制機制改革創(chuàng)新;指導高新技術產業(yè)園區(qū)等科技園區(qū)建設;承擔科技扶貧相關工作。
(九)負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,推進科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設;組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度,指導全縣科技保密工作。
(十)負責全縣對外科技合作與交流工作。
(十一)負責引進國外智力和全縣出國(境)培訓工作。
(十二)會同有關部門擬訂全縣科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策措施,組織實施相關科技人才計劃。擬訂科技普及和科學傳播規(guī)劃、政策。
(十三)負責杞縣科學技術獎勵相關工作。
(十四)貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關工業(yè)和信息化的法律、法規(guī)和方針政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施全縣工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃以及推動傳統(tǒng)產業(yè)技術改造相關政策,推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合。
(十五)擬訂并組織實施全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策,提出優(yōu)化產業(yè)布局和結構政策建議;引導與扶持工業(yè)和信息產業(yè)發(fā)展,組織實施行業(yè)技術規(guī)范和標準,指導行業(yè)質量管理工作。
(十六)監(jiān)測分析全縣工業(yè)運行態(tài)勢,發(fā)布相關信息,進行預測預警和信息引導,協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議;指導相關行業(yè)加強安全生產管理,指導工業(yè)行業(yè)領域安全生產應急管理、產業(yè)安全等相關工作。
(十七)擬訂并組織實施全縣制造業(yè)服務化、平臺化發(fā)展規(guī)劃,促進制造業(yè)和生產性服務業(yè)融合發(fā)展,推進產業(yè)融合、生產性服務業(yè)功能區(qū)和公共服務平臺建設;促進供應鏈管理技術推廣應用,協(xié)同推進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。
(十八)負責提出全縣工業(yè)和信息化固定資產投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資),省市對口部門和本縣用于工業(yè)和信息化財政性建設資金安排的意見,按照國務院和省、市、縣政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內以及年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。
(十九)貫徹國家高技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準并組織實施,指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè),組織實施國家和省、市、縣有關科技重大專項,推進相關科研成果產業(yè)化,推動全縣軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展。
(二十)擬訂并組織實施全縣工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、循環(huán)經濟、綠色化改造促進政策,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、循環(huán)經濟、綠色化改造促進規(guī)劃、政策,組織協(xié)調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
(二十一)負責全縣振興裝備制造業(yè)的組織協(xié)調工作,組織擬訂重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新的規(guī)劃、政策,依托國家和省、市、縣重點工程建設協(xié)調有關重大專項的實施,推進重大技術裝備國產化,指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新。
(二十二)負責全縣中小企業(yè)、民營經濟發(fā)展的宏觀指導,擬訂并組織實施中小企業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃;負責推動建立完善中小企業(yè)服務體系,協(xié)調解決重大問題;會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有經濟發(fā)展的相關政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二十三)統(tǒng)籌推進全縣工業(yè)領域信息化工作,組織擬訂相關政策并協(xié)調有關重大問題;促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合應用,指導協(xié)調工業(yè)電子商務平臺建設,配合推動跨行業(yè)等互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用共享;協(xié)調推進物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等基于信息技術的新興業(yè)態(tài)發(fā)展。
(二十四)負責全縣工業(yè)和信息化領域對外交流合作事務,研究擬訂支持政策措施;擬訂并組織實施全縣制造業(yè)對外合作年度行動計劃,編制發(fā)布我縣工業(yè)和信息化領域產業(yè)合作指南;研究協(xié)調產業(yè)轉移示范區(qū)發(fā)展中的重大問題,提出政策建議。
(二十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置
杞縣科學技術和工業(yè)信息化局內設機構5個,包括辦公室(掛行政審批股牌子);規(guī)劃運行監(jiān)測股(掛行業(yè)管理股牌子);信息化工作辦公室(掛科技信息股牌子);科技開發(fā)股;國防動員委員會科技動員辦公室。
從決算單位構成看,杞縣科學技術和工業(yè)信息化局部門決算包括:本級決算。
2019年度,杞縣科學技術和工業(yè)信息化局為一級決算單位,部門決算為杞縣科學技術和工業(yè)信息化局機關本級決算。
本單位為匯總決算。
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
|
|
|
|
| 公開01表 |
部門:杞縣科學技術和工業(yè)信息化局 |
|
|
|
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 7045.00 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | 0.00 |
四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 19 | 7040.73 |
| 7 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 2.48 |
| 8 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 21 | 1.80 |
本年收入合計 | 9 | 7045.00 | 本年支出合計 | 22 | 7045.00 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 0.00 | 結余分配 | 23 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 11 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 24 | 0.00 |
| 12 |
|
| 25 |
|
總計 | 13 | 7045.00 | 總計 | 26 | 7045.00 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開02表 | |||||||
部門:杞縣 |
| 科學技術和工業(yè)信息化局 |
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計 | 7045.00 | 7045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
206 | 科學技術支出 | 7040.73 | 7040.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20601 | 科學技術管理事務 | 296.58 | 296.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060101 | 行政運行 | 144.13 | 144.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 152.45 | 152.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20603 | 應用研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060302 | 社會公益研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 4713.71 | 4713.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060402 | 應用技術研究與開發(fā) | 4408.42 | 4408.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060499 | 其他技術研究與開發(fā)支出 | 305.29 | 305.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20607 | 科學技術普及 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060702 | 科普活動 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20609 | 科技重大項目 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060901 | 科技重大專項 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20699 | 其他科學技術支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2069999 | 其他科學技術支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22099 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2209901 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開03表 | ||||||||
部門:杞縣 |
| 科學技術和工業(yè)信息化局 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合計 | 7045.00 | 5145.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
206 | 科學技術支出 | 7040.73 | 5140.73 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20601 | 科學技術管理事務 | 296.58 | 296.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060101 | 行政運行 | 144.13 | 144.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 152.45 | 152.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20603 | 應用研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060302 | 社會公益研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 4713.71 | 4713.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060402 | 應用技術研究與開發(fā) | 4408.42 | 4408.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060499 | 其他技術研究與開發(fā)支出 | 305.29 | 305.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20607 | 科學技術普及 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060702 | 科普活動 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20609 | 科技重大項目 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060901 | 科技重大專項 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20699 | 其他科學技術支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2069999 | 其他科學技術支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22099 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2209901 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開04表 | ||||||
部門:杞縣科學技術和工業(yè)信息化局 |
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 7045.00 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 |
| 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 | 7040.73 | 7040.73 | 0.00 | ||||||
| 7 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||||||
| 8 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 22 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 9 | 7045.00 | 本年支出合計 | 23 | 7045.00 | 7045.00 | 0.00 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 24 |
|
| 0.00 | ||||||
一般公共預算財政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 |
|
|
| ||||||
政府性基金預算財政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
|
|
| ||||||
| 13 |
|
| 27 |
|
|
| ||||||
總計 | 14 | 7045.00 | 總計 | 28 | 7045.00 |
| 0.00 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公開05表 | |
部門: |
| 杞縣科學技術和工業(yè)信息化局 |
|
| 單位:萬元 | |
項 目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 7045.00 | 5145.00 | 1900.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 7,040.73 | 5,140.73 | 1900.00 | ||
20601 | 科學技術管理事務 | 296.58 | 296.58 | 0.00 | ||
2060101 | 行政運行 | 144.13 | 144.13 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 152.45 | 152.45 | 0.00 | ||
20603 | 應用研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社會公益研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 4,713.71 | 4,713.71 | 0.00 | ||
2060402 | 應用技術研究與開發(fā) | 4,408.42 | 4,408.42 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發(fā)支出 | 305.29 | 305.29 | 0.00 | ||
20607 | 科學技術普及 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活動 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大項目 | 1,900.00 | 0.00 | 1900.00 | ||
2060901 | 科技重大專項 | 1,900.00 | 0.00 | 1900.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
2209901 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開06表 |
部門: | 杞縣科學技術和工業(yè)信息化局 |
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 145.93 | 302 | 商品和服務支出 | 173.89 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 70.41 | 30201 | 辦公費 | 46.18 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 37.91 | 30202 | 印刷費 | 78.34 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 3.06 | 30205 | 水費 | 4.65 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 14.94 | 30206 | 電費 | 8.37 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.65 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 7.25 | 30208 | 取暖費 | 3.38 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 14.89 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 6.72 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 5.64 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.48 | 30215 | 會議費 | 7.03 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 7.98 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務招待費 | 0.20 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 4822.7 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 2.48 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 4723.7 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 99 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 2.22 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
|
|
| 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 30703 | 國內債務發(fā)行費用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 |
|
|
| |
人員經費合計 | 148.41 | 公用經費合計 | 4996.59 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計均為7045.00萬元。與上年度相比,收、支總計各增加5237.00萬元,增長289.66%。主要原因是:一是政策性增資;二是財力追加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計:7045.00萬元,其中:財政撥款收入7045.00萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計7045.00萬元,其中:基本支出5145.00萬元,占73.03%;項目支出1900.00萬元,占26.97%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計均為7045.00萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加5237.00萬元,增長289.66%。主要原因是:一是政策性增資;二是財力追加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出7045.00萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加5237.00萬元,增長289.66%。主要原因是:一是政策性增資;二是財力追加。
(二)結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出:7045.00萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;科學技術支出7040.73萬元,占99.93%,社會保障和就業(yè)支出2.48萬元,占0.04%,國土海洋氣象等支出1.8萬元,占0.03%。
(三)具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為163.00萬元,支出決算為7045.00萬元,完成年初預算的4322.09%。其中:
1.科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為137.00萬元,支出決算為144.13萬元,完成年初預算的105.20%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:政策性增資。
2.科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)。年初預算為22.00萬元,支出決算為152.45萬元,完成年初預算的692.95%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:政策性增資。
3.科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,超額完成年初預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
4.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4408.42萬元,超額完成年初預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
5.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為305.29萬元,超額完成年初預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
6.科學技術(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算為 0萬元,支出決算為21.43萬元,超額完成年初預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
7.科學技術(類)科技重大項目(款)科技重大專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1900萬元,超額完成年初預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
8.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為99萬元,超額完成年初預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休費(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)。年初預算為4萬元,支出決算為2.48萬元,完成年初預算62.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:壓縮財政開支。
10.自然資源海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.8萬元,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5145萬元。其中:人員經費148.41萬元,主要包括:基本工資70.41萬元、津貼補貼37.91萬元、伙食補助費0萬元、績效工資3.06萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.94萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.25萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出5.64萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助2.48萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金6.72萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元;公用經費4996.59萬元,主要包括:辦公費46.18萬元、印刷費78.34萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費4.65萬元、電費8.37萬元、郵電費0.65萬元、取暖費3.38萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費14.89萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費7.03萬元、培訓費7.98萬元、公務接待費0.2萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出2.22萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元、費用補貼4723.7萬元、其他對企業(yè)補助99萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.00萬元,支出決算為0.20萬元,完成預算的10.00%。2019年度“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是:壓縮財政開支。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成年初預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務接待費支出決算0.20萬元,完成預算的10.00%,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無
2.公務用車購置及運行費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。
公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行支出0萬元。主要用于0萬元。2019年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費年初預算為2萬元,支出決算為0.20萬元,完成年初預算的10.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:壓縮財政開支。其中:
外賓接待支出0萬元。主要用于0萬元。2019年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來訪人員主要包括:無。
其他國內公務接待支出0.20萬元。主要用于開展科技服務。2019年共接待國內來訪團組9個、來賓31人次(不包括陪同人員)。
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,杞縣科學技術局對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
(二)項目績效自評結果。
一級項目1個,二級項目0個,共涉及預算資金1900萬元,自評覆蓋率達到100%
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。
人員經費取得“保工資、保民生,保穩(wěn)定”,促進了社會和諧發(fā)展。公用經費積極推進了單位行政運行及科技服務持續(xù)開展,完成了縣委、縣政府交辦的各項責任目標。項目經費促進了縣域“四個一批”建設,促進全縣科技創(chuàng)新戰(zhàn)略實施。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要用于:無,其中0等項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大,主要原因:無。
2019年度我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關運行經費支出情況說明
2019年度機關運行經費年初預算為8萬元,預算調整數(shù)為4996.59萬元,支出決算為4996.59萬元,完成調整預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:一是政策性增資;二是財力追加。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
2019年度本單位沒有發(fā)生政府采購。
十二、國有資產占用情況說明
2019年期末,我部門共有車輛0輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。