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2020年度杞縣民政局部門決算公開

來源:杞縣財(cái)政局 2021-11-15

字號(hào): |

 

 

 

 

 

 

2020年度

杞縣民政部門決算公開

 

 

 

 

 

 

二〇二一年十一


目  錄

第一部分 杞縣民政局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  杞縣民政局概況

 

一、部門職責(zé)

(一)貫徹民政工作法律、法規(guī)和方針、政策;擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政工作的政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;指導(dǎo)全縣民政工作的改革與發(fā)展。

(二)承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

(三)牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作;指導(dǎo)救助管理站建設(shè),協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助管理工作。

(四)擬訂全縣行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃的設(shè)立、命名、變更及政府駐地遷移的審核工作;負(fù)責(zé)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核工作;負(fù)責(zé)縣界勘定和管理工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。

(五)擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的建議;推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

(六)擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作;負(fù)責(zé)全縣社會(huì)福利彩票發(fā)行和本級(jí)福利彩票公益金管理工作,組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策;負(fù)責(zé)福利企業(yè)資格認(rèn)定和年檢工作;組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助和救災(zāi)捐贈(zèng)工作;指導(dǎo)孤兒等困境兒童、“三無”老人等特殊困難群體權(quán)益保障工作。

(七)擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實(shí)施;指導(dǎo)婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革;

(八)負(fù)責(zé)擬定未成年人保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、工作方針、政策,建立未成年人社會(huì)保護(hù)制度;推進(jìn)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作和農(nóng)村留守老人關(guān)愛服務(wù)工作;指導(dǎo)未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)管理并擬訂建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范。

(九)擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施;綜合協(xié)調(diào)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展,組織指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。

(十)會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(十一)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),包括:(辦公室、社會(huì)事務(wù)股、基層政權(quán)和社會(huì)治理、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、募捐辦、低保中心、婚姻登記處、殯葬管理所)。另設(shè)有2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)(社會(huì)救助站、殯儀館)。

從決算單位構(gòu)成看,民政局部門決算包括:本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算。另外,由民政局管理的社會(huì)救助站、殯儀館部門決算納入我部門匯總反映。

2020年度情況,納入本部門年度決算為本級(jí)決算。

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:杞縣民政局

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

16906.16

一、一般公共服務(wù)支出

14

93.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

0.00

三、國(guó)防支出

16

0.00

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

0.00

四、公共安全支出

 

0.00

五、事業(yè)收入

4

0.00

五、教育支出

17

0.00

六、經(jīng)營(yíng)收入

 

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

0.00

七、附屬單位上繳收入

5

0.00

 

18

 

八、其他收入

6

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

19

16865.28

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計(jì)

9

16,906.16

本年支出合計(jì)

22

16958.28

         使用非財(cái)政撥款結(jié)余

10

0.00

                結(jié)余分配

23

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

68.01

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

15.89

 

12

 

 

25

 

總計(jì)

13

16,974.17

總計(jì)

26

16974.17

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

杞縣民政局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

16,906.16

16,906.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

16,813.16

16,813.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務(wù)

616.00

616.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政運(yùn)行

279.87

279.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

109.90

109.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

226.24

226.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

80.16

80.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

28.72

28.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

50.97

50.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社會(huì)福利

1,881.84

1,881.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

兒童福利

201.34

201.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

1,550.62

1,550.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社會(huì)福利事業(yè)單位

129.89

129.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業(yè)

732.89

732.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼

732.89

732.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

10,596.32

10,596.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

682.02

682.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

農(nóng)村最低生活保障金支出

9,914.30

9,914.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

臨時(shí)救助

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞討人員救助支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

2,557.88

2,557.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

2,557.88

2,557.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

288.07

288.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

130.96

130.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他農(nóng)村生活救助

157.11

157.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

杞縣民政局

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

16,958.28

16,958.28

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

16,865.28

16,865.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務(wù)

668.12

668.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政運(yùn)行

331.99

331.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

109.90

109.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

226.24

226.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

80.16

80.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

28.72

28.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

50.97

50.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社會(huì)福利

1,881.84

1,881.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

兒童福利

201.34

201.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

1,550.62

1,550.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社會(huì)福利事業(yè)單位

129.89

129.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業(yè)

732.89

732.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼

732.89

732.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

10,596.32

10,596.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

682.02

682.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

農(nóng)村最低生活保障金支出

9,914.30

9,914.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

臨時(shí)救助

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞討人員救助支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

2,557.88

2,557.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

2,557.88

2,557.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

288.07

288.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

130.96

130.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他農(nóng)村生活救助

157.11

157.11

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:杞縣民政局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    

行次

金額

項(xiàng)    

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

16906.16

一、一般公共服務(wù)支出

15

93.00

93.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

0

三、國(guó)防支出

17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

22

16,865.28

16,865.28

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

9

16906.16

本年支出合計(jì)

23

16,958.28

16,958.28

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

68.01

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

15.89

15.89

0.00

0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

68.01

 

25

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

0

 

26

 

 

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

0

 

27

 

 

 

 

總計(jì)

14

16974.17

總計(jì)

28

16,974.17

16,974.17

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

杞縣民政局

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

16,958.28

16,958.28

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

93.00

93.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

93.00

93.00

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

93.00

93.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

16,865.28

16,865.28

0.00

20802

民政管理事務(wù)

668.12

668.12

0.00

2080201

行政運(yùn)行

331.99

331.99

0.00

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

109.90

109.90

0.00

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

226.24

226.24

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

80.16

80.16

0.00

2080501

行政單位離退休

28.72

28.72

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

0.47

0.47

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

50.97

50.97

0.00

20810

社會(huì)福利

1,881.84

1,881.84

0.00

2081001

兒童福利

201.34

201.34

0.00

2081002

老年福利

1,550.62

1,550.62

0.00

2081005

社會(huì)福利事業(yè)單位

129.89

129.89

0.00

20811

殘疾人事業(yè)

732.89

732.89

0.00

2081107

  殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼

732.89

732.89

0.00

20819

最低生活保障

10,596.32

10,596.32

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

682.02

682.02

0.00

2081902

  農(nóng)村最低生活保障金支出

9,914.30

9,914.30

0.00

20820

臨時(shí)救助

60.00

60.00

0.00

2082002

  流浪乞討人員救助支出

60.00

60.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

2,557.88

2,557.88

0.00

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

2,557.88

2,557.88

0.00

20825

其他生活救助

288.07

288.07

0.00

2082501

  其他城市生活救助

130.96

130.96

0.00

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

157.11

157.11

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門

杞縣民政局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

636.35

302

商品和服務(wù)支出

144.76

310

資本性支出

 

30101

基本工資

429.84

30201

  辦公費(fèi)

8.96

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 

30102

津貼補(bǔ)貼

73.04

30202

  印刷費(fèi)

4.72

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

 

30103

獎(jiǎng)金

46.61

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

 

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30107

績(jī)效工資

20.95

30205

  水費(fèi)

0.00

31006

  大型修繕

 

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

49.26

30206

  電費(fèi)

7.65

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

1.86

30207

  郵電費(fèi)

1.26

31008

  物資儲(chǔ)備

 

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

2.28

30208

  取暖費(fèi)

11.44

31009

  土地補(bǔ)償

 

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

  安置補(bǔ)助

 

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

30211

  差旅費(fèi)

1.53

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30113

住房公積金

0.00

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

103.55

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

 

30199

其他工資福利支出

12.50

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

16,177.17

30215

  會(huì)議費(fèi)

0.00

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

 

30301

離休費(fèi)

29.19

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31022

  無形資產(chǎn)購(gòu)置

 

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

0.24

31099

  其他資本性支出

 

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

  專用材料費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30304

撫恤金

0.00

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31201

  資本金注入

 

30305

生活補(bǔ)助

5,381.76

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

 

30306

救濟(jì)費(fèi)

10,656.32

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.00

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

 

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31205

  利息補(bǔ)貼

 

30308

助學(xué)金

0.00

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.00

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

 

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.43

31302

  對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

 

30399

對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

109.90

30239

  其他交通費(fèi)用

0.00

31303

  補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

0.00

39906

  贈(zèng)與

 

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

 

 

 

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

 

 

 

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

0.00

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

16,813.52

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

144.76

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為16974.17萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1952.33萬元,下降10.3%。主要原因是各類保障人員數(shù)量減少

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)16906.16萬元,其中:財(cái)政撥款收入16906.16萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)16958.28萬元,其中:基本支出16958.28萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為16974.17萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各(減少)1952.33萬元,下降10.3%。主要原因是各類保障人員數(shù)量減少

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16958.28萬元,占支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1807.21萬元,下降9.6%。主要原因是各類保障人員數(shù)量減少。

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16958.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出93萬元,占0.55%;外交(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出16865.28萬元,占99.45%

(三)具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14815萬元,支出決算為16958.28萬元,完成年初預(yù)算的114.47%。其中:

1. 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)  其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算94萬元,年終預(yù)算調(diào)整數(shù)94萬元,完成年終預(yù)算的100%

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為291萬元,支出決算為331.99萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)  基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算109.9萬元,年終預(yù)算調(diào)整數(shù)109.9萬元,完成年終預(yù)算的100%。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為200萬元,支出決算為226.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為26萬元,支出決算為28.72萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算0.47萬元,年終預(yù)算調(diào)整數(shù)0.47萬元,完成年終預(yù)算的100%。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算50.97萬元,年終預(yù)算調(diào)整數(shù)50.97萬元,完成年終預(yù)算的100%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng))。年初預(yù)算為201.34萬元,支出決算為201.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng))。年初預(yù)算為1550.62萬元,支出決算為1550.62萬元,完成年預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))。年初預(yù)算為129.89萬元,支出決算為129.89萬元,完成年預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為732.89萬元,支出決算為732.89萬元,完成年預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為682.02萬元,支出決算為682.02萬元,完成年初預(yù)算的100%。 

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為9914.30萬元,支出決算為9914.30萬元,完成年初預(yù)算的100%。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為60萬元,支出決算為60萬元,完成年初預(yù)算的100%。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2557.88萬元,支出決算為2557.88萬元,完成年預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項(xiàng))。年初預(yù)算為130.96萬元,支出決算為130.96萬元,完成年預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))。年初預(yù)算為157.11萬元,支出決算為157.11萬元,完成年預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出16958.28萬元。按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類,其中:人員經(jīng)費(fèi)16813.52萬元,主要包括基本工資429.84萬元、津貼補(bǔ)貼73.04萬元、獎(jiǎng)金46.61萬元伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績(jī)效工資20.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.26萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.86萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.28萬元其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出12.5萬元、離休費(fèi)29.19萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助5381.76萬元、救濟(jì)費(fèi)10656.32萬元醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出109.9萬元;公用經(jīng)費(fèi)144.76萬元,主要包括:辦公費(fèi)8.96萬元、印刷費(fèi)4.72萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)7.65萬元、郵電費(fèi)1.26萬元、取暖費(fèi)11.44萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.53萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)103.55萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.43萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類,其中:人員經(jīng)費(fèi)16813.52萬元,主要包括資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼570.44萬元、其他工資福利支出12.5萬元、離退休費(fèi)29.19萬元、社會(huì)福利和救助16038.08萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)53.4萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助109.9萬元;公用經(jīng)費(fèi)144.76萬元,主要包括:辦公經(jīng)費(fèi)35.56萬元、設(shè)備購(gòu)置萬元維修(護(hù))費(fèi)103.55萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.43萬元公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.67萬元,支出決算為5.67萬元,完成預(yù)算的100%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.43萬元,完成預(yù)算的100%,占95.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬元,完成預(yù)算的100%,占4.2%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無因公出國(guó)任務(wù)

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為5.43萬元,支出決算為5.43萬元,完成年初預(yù)算的100%。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,購(gòu)置車輛0臺(tái)

公務(wù)用車運(yùn)行支出5.43萬元。主要用于下鄉(xiāng)核查工作。2020年期末,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0.24萬元,支出決算為0.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)公務(wù)接待不變

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.24萬元。主要用于公務(wù)接待2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組6個(gè)、來賓17人次(不包括陪同人員)。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

(三)以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%主要原因:我單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為43萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)144.76萬元,支出決算為144.76萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末,我單位共有車輛2輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。


 

第四部分  名詞解釋

 


一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。

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