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2020年度中共杞縣縣委宣傳部部門決算公開

來源:杞縣財政局 2021-11-15

字號: |

 

 

 

 

 

 

2020年度

中共杞縣縣委宣傳部

部門決算公開

 

 

 

 

 

二〇二一年十一


目  錄

第一部分 中共杞縣縣委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共杞縣縣委宣傳部

概況

 

一、部門職責(zé)

(一)貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策,貫徹落實中央、省委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府部署,研究擬訂全宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究擬訂全網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展的規(guī)范性文件和規(guī)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)的組織實施。按照縣委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

(二)貫徹落實黨中央及省委、市委縣委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全黨的意識形態(tài)工作,組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。

(三)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全哲學(xué)社會科學(xué)的規(guī)劃發(fā)展。

(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全思想政治工作,組織全重大先進(jìn)典型的選樹、宣傳、學(xué)習(xí),配合委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

(五)統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全新聞單位工作。組織全突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

(六)擬訂全新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán),管理出版物進(jìn)出口等。負(fù)責(zé)全新聞記者證的監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全“掃黃打非”工作。

)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。

)負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內(nèi)容進(jìn)行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大電影活動。

)對新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化企業(yè)監(jiān)督管理工作。

(十)統(tǒng)籌指導(dǎo)輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展全輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

(十)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全對外宣傳工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂對外宣傳工作政策措施和對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)對外文化交流工作。會同有關(guān)部門做好境內(nèi)外媒體記者在我采訪的服務(wù)引導(dǎo)工作。

(十)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作,承擔(dān)縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

(十)貫徹落實黨中央關(guān)于加強社會主義精神文明建設(shè)的方針政策和省委、市委縣委有關(guān)部署,在精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會指導(dǎo)下統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推動全精神文明建設(shè)工作,組織開展全群眾性精神文明創(chuàng)建活動,評選表彰精神文明建設(shè)先進(jìn)典型,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗。

(十)受縣委委托,協(xié)同縣委組織部管理新聞、文化、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面直宣傳思想文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)人才工作和干部教育培訓(xùn)。歸口領(lǐng)導(dǎo)縣融媒體中心。受縣委委托,代管文化藝術(shù)聯(lián)合會。指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化廣電和旅游局工作。

十五)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)融媒體的建設(shè)與管理。對互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)。

十六組織開展對涉及全政治、經(jīng)濟、文化、社會等各領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全重大問題研究,指導(dǎo)推進(jìn)全黨政部門、重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作,協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化;協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會的決定事項,推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強建設(shè)。

十七)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)有關(guān)工作,配合有關(guān)部門落實相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系,協(xié)調(diào)信息安全保護(hù)工作;統(tǒng)籌推進(jìn)全網(wǎng)絡(luò)安全和信息化軍民融合深度發(fā)展;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報,協(xié)調(diào)處置全網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急工作。

十八)依法履行全網(wǎng)絡(luò)安全和信息化行政管理職能。負(fù)責(zé)全互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全;研究擬訂全互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)全互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法,組織開展全網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理,處置網(wǎng)上有害信息,依據(jù)相關(guān)法律和規(guī)定查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。

十九)負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全網(wǎng)絡(luò)輿情工作,組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動態(tài),指導(dǎo)涉事部門和地方做好重大網(wǎng)絡(luò)輿情的應(yīng)對處置。

二十)推動網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè),指導(dǎo)全重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè),協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等相關(guān)業(yè)務(wù),推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展,依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)站新聞稿源的管理。

二十一)推動全網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè),發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織,指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。

二十二)依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)和具有新聞輿論及社會動員功能的網(wǎng)絡(luò)媒體平臺的審核及日常監(jiān)管;協(xié)調(diào)有關(guān)部門督促電信運營企業(yè)、接入服務(wù)企業(yè)、域名注冊管理和服務(wù)機構(gòu)等做好域名注冊、互聯(lián)網(wǎng)地址(IP地址)分配、網(wǎng)站登記備案、接入以及網(wǎng)絡(luò)行為主體身份信息核對等基礎(chǔ)管理工作;指導(dǎo)推進(jìn)新技術(shù)新應(yīng)用安全評估,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)移動互聯(lián)網(wǎng)管理。

二十三)組織開展全網(wǎng)信系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊伍建設(shè),依據(jù)管理權(quán)限規(guī)劃指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員教育和考評工作,組織開展網(wǎng)絡(luò)媒介素養(yǎng)教育。

二十四)指導(dǎo)、檢查、推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。

二十五)完成縣委政府及縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

縣委宣傳部內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,包括:辦公室 理論宣傳教育股、新聞出版股、文化藝術(shù)股、精神文明建設(shè)股  

  杞縣縣委宣傳部無所屬歸口預(yù)算單位,部門匯總決算為宣傳部本級決算。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:中共杞縣縣委宣傳部

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數(shù)

   

行次

決算數(shù)

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

385.35

一、一般公共服務(wù)支出

14

432.01

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

0

二、外交支出

15

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

0

三、國防支出

16

0.00

四、上級補助收入

 

0

四、公共安全支出

 

0.00

五、事業(yè)收入

4

0

五、教育支出

17

0.00

六、經(jīng)營收入

 

0

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

0.00

七、附屬單位上繳收入

5

0

七、文化旅游體育與傳媒支出

18

26.00

八、其他收入

6

0

八、社會保障和就業(yè)支出

19

2.06

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

385.35

本年支出合計

22

460.07

         使用非財政撥款結(jié)余

10

0.00

                結(jié)余分配

23

0.00

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

74.72

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0.00

 

12

 

 

25

 

總計

13

460.07

總計

26

460.07

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

中共杞縣縣委宣傳部

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

385.35

385.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

357.29

357.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務(wù)

357.29

357.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政運行

64.28

64.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013350

  事業(yè)運行

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務(wù)支出

239.00

239.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新聞出版電影

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新聞出版電影支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

中共杞縣縣委宣傳部

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

460.07

460.07

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

432.01

432.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務(wù)

432.01

432.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政運行

139

139

0.00

0.00

0.00

0.00

2013350

  事業(yè)運行

54

54

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務(wù)支出

239

239

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

26

26

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新聞出版電影

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新聞出版電影支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

 

部門:中共杞縣縣委宣傳部

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

385.35

一、一般公共服務(wù)支出

15

385.35

432.01

 

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

16

74.72

0.00

 

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

0.00

三、國防支出

17

74.72

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

460.07

0.00

 

 

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

21

26.00

26.00

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

22

2.06

2.06

 

 

本年收入合計

9

385.35

本年支出合計

23

460.07

460.07

 

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

74.72

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0.00

0.00

 

 

      一般公共預(yù)算財政撥款

11

74.72

 

25

 

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財政撥款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

       國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

13

0.00

 

27

 

 

 

 

總計

14

460.07

總計

28

460.07

460.07

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 



一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

中共杞縣縣委宣傳部

 

 

單位:萬元

   

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

460.07

460.07

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

432.01

432.01

0.00

20133

宣傳事務(wù)

432.01

432.01

0.00

2013301

  行政運行

139.00

139.00

0.00

2013350

  事業(yè)運行

54.00

54.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務(wù)支出

239.00

239.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

26.00

26.00

0.00

20706

新聞出版電影

26.00

26.00

0.00

2070699

  其他新聞出版電影支出

26.00

26.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2.06

2.06

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.06

2.06

0.00

2080599

  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.06

2.06

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門

中共杞縣縣委宣傳部

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

169.07

302

商品和服務(wù)支出

288.94

310

資本性支出

0.00

30101

  基本工資

138.03

30201

  辦公費

33.48

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

0.00

30202

  印刷費

7.92

31002

  辦公設(shè)備購置

0.00

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設(shè)備購置

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續(xù)費

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

  績效工資

2.86

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

7.85

30206

  電費

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費

3.94

30207

  郵電費

1.72

31008

  物資儲備

0.00

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

4.52

30208

  取暖費

6.50

31009

  土地補償

0.00

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

  物業(yè)管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

30112

  其他社會保障繳費

1.48

30211

  差旅費

4.25

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30113

  住房公積金

10.39

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30114

  醫(yī)療費

0.00

30213

  維修(護(hù))費

0.00

31013

  公務(wù)用車購置

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

2.06

30215

  會議費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓(xùn)費

0.00

31022

  無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務(wù)招待費

2.22

31099

  其他資本性支出

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

  救濟費

2.06

30226

  勞務(wù)費

88.86

31204

  費用補貼

0.00

30307

  醫(yī)療費補助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費

139.11

31205

  利息補貼

0.00

30308

  助學(xué)金

0.00

30228

  工會經(jīng)費

0.00

31299

  其他對企業(yè)補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

0.00

31302

  對社會保險基金補助

0.00

30399

  對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

3.50

31303

  補充全國社會保障基金

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

1.39

39906

  贈與

0.00

 

 

 

307

債務(wù)利息及費用支出

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

30702

  國外債務(wù)付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00

 

 

 

人員經(jīng)費合計

171.13

公用經(jīng)費合計

288.94

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。




 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為460.07萬元。與上年度相比,收、支總計各減少150.91萬元,減少32%。主要原因是壓縮業(yè)務(wù)量支出

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計385.35萬元,其中:財政撥款收入385.35萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計460.07萬元,其中:基本支出460.07萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為460.07萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各減少150.91萬元,減少32%。主要原因是壓縮業(yè)務(wù)量支出

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出460.07萬元,占支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少150.91萬元,減少32%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出460.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出432.1萬元,占100%;文化旅游體育與傳媒支出26萬元;社會保障和就業(yè)支出2.06萬元;外交(類)支出0萬元,占0%。

(三)具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為210萬元,支出決算為460.07萬元,完成年初預(yù)算的219%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為161萬元,支出決算為139萬元,完成年初預(yù)算的86%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費減少

2.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)年初預(yù)算為37萬元,支出決算為54萬元,完成年初預(yù)算的145%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費增加

3.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為10萬元,支出決算為239萬元,完成年初預(yù)算的239%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為26萬元,完成年初預(yù)算的260%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2.06萬元,完成年初預(yù)算的103%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出460.07萬元。其中:人員經(jīng)費171.13萬元,主要包括:基本工資138.03萬元、津貼補貼0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資2.86萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.85萬元、職業(yè)年金繳費3.94萬元、其他社會保障繳費1.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.52萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金10.39萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.06萬元:公用經(jīng)費288.94萬元,主要包括:辦公費33.48萬元、印刷費7.92萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.72萬元、取暖費6.5萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費4.25萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護(hù))費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費2.22萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費88.86萬元、委托業(yè)務(wù)費139.11萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用3.5萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.39萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11萬元,支出決算為2.22萬元,完成預(yù)算的2%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公經(jīng)費”支出

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)接待費支出決算2.22萬元,完成預(yù)算的55%,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。我單位不存在決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存差異

2.公務(wù)用車購置及運行費初預(yù)算為7萬元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車減少。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0臺,其中00輛、00輛。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于公務(wù)用車減少2020年期末,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3.公務(wù)接待費初預(yù)算為4萬元,支出決算為2.2萬元,完成年初預(yù)算的55%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公經(jīng)費”支出。其中:

外賓接待支出0萬元。主要用于我單位無外賓接待支出2020年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來訪人員主要包括:我單位無外賓接待人員。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.2萬元。主要用于上級檢查公務(wù)用餐。2020年共接待國內(nèi)來訪團組78個、來賓950人次(不包括陪同人員)。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,杞縣宣傳部2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

(二)項目績效自評結(jié)果。

一級項目0個,二級項目0個共涉及預(yù)算資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到0%。

(三)以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

人員經(jīng)費取得保民生,保穩(wěn)定,促進(jìn)了社會和諧發(fā)展.公用 經(jīng)費積極推進(jìn)了單位文化活動持續(xù)開展,完成了縣委,縣政府交辦的各項責(zé)任目標(biāo)。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因:我單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為161萬元,支出決算為139萬元,完成年初預(yù)算的86%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位人員減少

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末,我單位共有車輛0輛,其中:省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。


 

第四部分  名詞解釋

 


一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、基本支出:為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費,指單位使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。


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