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2020年度杞縣人民檢察院部門決算公開
2020年度
杞縣人民檢察院部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣人民檢察院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣人民檢察院概況
一、部門職責(zé)
杞縣人民檢察院是依法履行法律職能的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,接受縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督,接受上級(jí)人民檢察的領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:
1、依法向縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案。
2、接受上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo),貫徹落實(shí)上級(jí)人民檢察院確定的檢察工作方針,部署本院檢察工作任務(wù)。
3、對(duì)轄區(qū)內(nèi)刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕,決定逮捕,提起公訴。
4、依法對(duì)轄區(qū)的刑事訴訟,民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
5、依法對(duì)刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。
6、依法對(duì)同級(jí)人民法院確有錯(cuò)誤的第一審判決、裁定,向上一級(jí)法院提出抗訴。
7、受理單位和個(gè)人的控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首;辦理刑事賠償事項(xiàng)。
8、對(duì)國(guó)家工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究,并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策;負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作。
9、在市檢察院的指導(dǎo)下,開展檢察技術(shù)工作和物證檢驗(yàn)、鑒定工作。
10、提出檢察工作改革意見,在市檢察院的指導(dǎo)下進(jìn)行理論研究工作。
11、對(duì)檢察工作中具體應(yīng)用法律的問題進(jìn)行研究,向立法機(jī)關(guān)和上級(jí)人民檢察院提出立法及司法解釋建議。
12、負(fù)責(zé)本院隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作,依法管理本院檢察官及其他檢察人員的工作。
13、協(xié)同機(jī)構(gòu)編制部門管理本院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。制定相關(guān)人員的管理辦法。
14、負(fù)責(zé)本院司法警察的管理工作。
15、提請(qǐng)縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任免本院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。
16、在市檢察院的指導(dǎo)下,組織本院干警的教育培訓(xùn)工作,檢察宣傳工作。
17、在市檢察院的規(guī)劃指導(dǎo)下,管理財(cái)務(wù)裝備工作,檢察技術(shù)信息工作。
18、規(guī)劃、組織本院的黨紀(jì)檢查、政紀(jì)監(jiān)察工作。
19、負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)有縣人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),包括:辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、綜合業(yè)務(wù)部。
從決算單位構(gòu)成看,杞縣人民檢察院部門決算包括:本級(jí)決算。
納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位為杞縣人民檢察院本級(jí)
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:杞縣人民檢察院 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1932.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 16 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
| 四、公共安全支出 |
| 1683.3 |
五、事業(yè)收入 | 4 |
| 五、教育支出 | 17 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18 | 36.22 |
八、其他收入 | 6 |
|
| 19 |
|
| 7 |
| …… | 20 |
|
| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 1932.51 | 本年支出合計(jì) | 22 | 1719.52 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 203.35 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 416.35 |
| 12 |
|
| 25 |
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總計(jì) | 13 | 2135.86 | 總計(jì) | 26 | 2135.86 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||||
部門: |
| 杞縣人民檢察院 |
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| 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計(jì) | 1,932.51 | 1,932.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,898.01 | 1,898.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20404 | 檢察 | 1,898.01 | 1,898.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040401 | 行政運(yùn)行 | 931.13 | 931.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040410 | 檢察監(jiān)督 | 760.40 | 760.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 82.49 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040499 | 其他檢察支出 | 123.99 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開03表 | ||||
部門: |
| 杞縣人民檢察院 |
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| 單位:萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合計(jì) | 1,719.52 | 1,310.25 | 409.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1,683.30 | 1,274.03 | 409.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20404 | 檢察 | 1,683.30 | 1,274.03 | 409.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040401 | 行政運(yùn)行 | 1,077.43 | 1,077.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040409 | “兩房”建設(shè) | 34.83 | 0.00 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040410 | 檢察監(jiān)督 | 374.44 | 0.00 | 374.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 75.37 | 75.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040499 | 其他檢察支出 | 121.24 | 121.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政單位離退休 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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部門:杞縣人民檢察院 |
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| 單位:萬元 |
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收入 | 支出 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1932.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
|
|
|
| ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
|
| ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 17 |
|
|
|
| ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 1683.3 | 1683.3 |
|
| ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| ||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 36.22 | 36.22 |
|
| ||
| 8 |
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| 22 |
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| ||
本年收入合計(jì) | 9 | 1932.51 | 本年支出合計(jì) | 23 | 1719.52 | 1719.52 |
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| ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 203.35 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 416.35 | 416.35 |
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| ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 203.35 |
| 25 |
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| ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
|
| 26 |
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| ||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 |
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| 27 |
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總計(jì) | 14 | 2135.86 | 總計(jì) | 28 | 2135.86 | 2135.86 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門: |
| 杞縣人民檢察院 |
|
| 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 1,719.52 | 1,310.25 | 409.27 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,683.30 | 1,274.03 | 409.27 | ||
20404 | 檢察 | 1,683.30 | 1,274.03 | 409.27 | ||
2040401 | 行政運(yùn)行 | 1,077.43 | 1,077.43 | 0.00 | ||
2040409 | “兩房”建設(shè) | 34.83 | 0.00 | 34.83 | ||
2040410 | 檢察監(jiān)督 | 374.44 | 0.00 | 374.44 | ||
2040450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 75.37 | 75.37 | 0.00 | ||
2040499 | 其他檢察支出 | 121.24 | 121.24 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門: | 杞縣人民檢察院 |
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| 單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,184.40 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 89.63 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 309.48 | 30201 | 辦公費(fèi) | 28.89 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 415.91 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.06 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 18.18 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 24.38 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 103.39 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 149.79 | 30206 | 電費(fèi) | 13.38 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.12 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 38.66 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 3.37 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 13.96 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 121.24 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 36.22 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 23.19 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.14 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 12.88 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 20.48 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.75 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,220.62 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 89.63 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為2135.86萬元,與上年度相比,收、支總計(jì)各增加429.49萬元,增長(zhǎng)25.17%。主要原因是人員增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)1932.51萬元,其中:財(cái)政撥款收入1932.51萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)1719.527萬元,其中:基本支出1310.25萬元,占76.2;項(xiàng)目支出409.27萬元,占23.8%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2135.86萬元,與上年度相比,收、支總計(jì)各增加429.49萬元,增長(zhǎng)25.17%。主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1719.52萬元,占支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加財(cái)政撥款支出總計(jì)增加了394.55萬元,增長(zhǎng)29.78%,主要原因?yàn)?019、2020年政法轉(zhuǎn)移支付資金撥付使用。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1719.52萬元,主要用于以下方面:公共安全支出類1683.3萬元,占97.89% ;社會(huì)保障和就業(yè)支出36.22萬元,占2.11%。
(三)具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1045萬元,支出決算為1719.52萬元,完成年初預(yù)算的164.5%。其中:
1.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為615萬元,支出決算為1077.43萬元,完成年初預(yù)算的175.19%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)、部分事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)計(jì)入行政運(yùn)行項(xiàng)。
2.公共安全支出(類)檢察(款)兩房建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為34.83萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是該項(xiàng)支出使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
3.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬元,支出決算為374.44萬元,完成年初預(yù)算的748.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政法轉(zhuǎn)移支付資金未納入預(yù)算。
4.公共安全支出(類)檢察(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為169萬元,支出決算為75.37萬元,完成年初預(yù)算的44.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)計(jì)入行政運(yùn)行項(xiàng)。
6.公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為96萬元,支出決算為121.24萬元,完成年初預(yù)算的126.29%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為24萬元,支出決算為36.22萬元,完成年初預(yù)算的150.92%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離退休文明獎(jiǎng)未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1719.52萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1220.62萬元,主要包括:基本工資309.48萬元、津貼補(bǔ)貼415.91萬元、獎(jiǎng)金18.18萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)24.38萬元、績(jī)效工資103.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)149.79萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.66萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.37萬元、其他工資福利支出121.24萬元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金23.19萬元、生活補(bǔ)助0.14萬元、救濟(jì)費(fèi)12.88萬元,醫(yī)療費(fèi)0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金0元、采暖補(bǔ)貼0元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元;公用經(jīng)費(fèi)89.63萬元,主要包括:辦公費(fèi)28.89萬元、印刷費(fèi)1.06萬元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)13.38萬元、郵電費(fèi)0.12萬元、取暖費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)13.96萬元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.48萬元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、稅金及附加費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出11.75萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、專用設(shè)備購(gòu)置0元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0元、無形資產(chǎn)購(gòu)置0元、其他資本性支出0元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為77.60萬元,支出決算為55.94萬元,完成預(yù)算的72.09%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是1、加強(qiáng)了車輛的運(yùn)行管理 2、嚴(yán)格管控接待事宜,加強(qiáng)了對(duì)接待費(fèi)用的管理。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算55.94萬元,完成預(yù)算的76%,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,完成預(yù)算的0%,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為73.60萬元,支出決算為55.94萬元,完成年初預(yù)算的76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是加強(qiáng)了車輛的運(yùn)行管控。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出為38.53萬元,購(gòu)置車輛3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出17.41萬元。主要用于車輛維修與運(yùn)行。2020年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為4萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格管控接待事宜,加強(qiáng)了對(duì)接待費(fèi)用的管理。其中:
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于接待上級(jí)單位及同級(jí)單位業(yè)務(wù)往來。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
2020年我單位通過與本院相關(guān)業(yè)務(wù)部門充分論證,根據(jù)本院工作實(shí)際情況合理測(cè)算,設(shè)定了一定的目標(biāo),為確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),我單位高度重視、周密部署,做好績(jī)效目標(biāo)管理相關(guān)工作。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年我單位項(xiàng)目支出409.27萬元,完成目標(biāo)1、認(rèn)真履行審查逮捕審查起訴職能,全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;2、 認(rèn)真履行刑事訴訟監(jiān)督職能,有力維護(hù)司法公正和法制權(quán)威;3、認(rèn)真開展民事行政檢察和公益訴訟工作,有效維護(hù)群眾合法權(quán)益和社會(huì)公共利益;4、站位全局,認(rèn)真履行法律監(jiān)督主責(zé)主業(yè);5、通過履行憲法和法律賦予的職責(zé),推進(jìn)各項(xiàng)檢察工作健康發(fā)展;6、本年度公訴案件審結(jié)率達(dá)到98.21%,出庭支持公訴722件,批準(zhǔn)和決定逮捕698人,信訪群眾滿意度達(dá)到90%。
(三)以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。主要原因:我單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為141萬元,支出決算為89.63萬元,完成年初預(yù)算的63.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末,杞縣人民檢察院共有車輛13輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。