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2020年度杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局部門決算公開
2020年度
杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市科技工作法律、法規(guī)和方針、政策;牽頭擬訂實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力的規(guī)范性文件、規(guī)劃和政策措施,并組織實(shí)施。
(二)統(tǒng)籌推進(jìn)自主創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制,優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
(三)建立統(tǒng)一的縣級科技管理信息系統(tǒng)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制;會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)。會同有關(guān)部門統(tǒng)籌管理縣級財政科技計劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。促進(jìn)科技金融緊密結(jié)合。
(四)擬訂全縣基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施,牽頭組織縣(重點(diǎn))實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新平臺建設(shè),推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。負(fù)責(zé)自然科學(xué)基金管理相關(guān)工作。
(五)編制縣重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
(六)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施;組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出關(guān)鍵核心技術(shù)需求并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體平臺建設(shè)。支持安全生產(chǎn)領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)研究。
(七)牽頭全縣科技服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。
(八)統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè);開展創(chuàng)新政策先行先試和體制機(jī)制改革創(chuàng)新;指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等科技園區(qū)建設(shè);承擔(dān)科技扶貧相關(guān)工作。
(九)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,推進(jìn)科技評價機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè);組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,指導(dǎo)全縣科技保密工作。
(十)負(fù)責(zé)全縣對外科技合作與交流工作。
(十一)負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力和全縣出國(境)培訓(xùn)工作。
(十二)會同有關(guān)部門擬訂全縣科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策措施,組織實(shí)施相關(guān)科技人才計劃。擬訂科技普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
(十三)負(fù)責(zé)杞縣科學(xué)技術(shù)獎勵相關(guān)工作。
(十四)貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)工業(yè)和信息化的法律、法規(guī)和方針政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,擬訂并組織實(shí)施全縣工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃以及推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。
(十五)擬訂并組織實(shí)施全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)政策建議;引導(dǎo)與扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
(十六)監(jiān)測分析全縣工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全等相關(guān)工作。
(十七)擬訂并組織實(shí)施全縣制造業(yè)服務(wù)化、平臺化發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺建設(shè);促進(jìn)供應(yīng)鏈管理技術(shù)推廣應(yīng)用,協(xié)同推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。
(十八)負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資),省市對口部門和本縣用于工業(yè)和信息化財政性建設(shè)資金安排的意見,按照國務(wù)院和省、市、縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)以及年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
(十九)貫徹國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施國家和省、市、縣有關(guān)科技重大專項(xiàng),推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動全縣軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(二十)擬訂并組織實(shí)施全縣工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色化改造促進(jìn)政策,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色化改造促進(jìn)規(guī)劃、政策,組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
(二十一)負(fù)責(zé)全縣振興裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作,組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新的規(guī)劃、政策,依托國家和省、市、縣重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施,推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化,指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。
(二十二)負(fù)責(zé)全縣中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),擬訂并組織實(shí)施中小企業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃;負(fù)責(zé)推動建立完善中小企業(yè)服務(wù)體系,協(xié)調(diào)解決重大問題;會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二十三)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣工業(yè)領(lǐng)域信息化工作,組織擬訂相關(guān)政策并協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題;促進(jìn)電信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合應(yīng)用,指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)電子商務(wù)平臺建設(shè),配合推動跨行業(yè)等互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用共享;協(xié)調(diào)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等基于信息技術(shù)的新興業(yè)態(tài)發(fā)展。
(二十四)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献魇聞?wù),研究擬訂支持政策措施;擬訂并組織實(shí)施全縣制造業(yè)對外合作年度行動計劃,編制發(fā)布我縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)合作指南;研究協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)發(fā)展中的重大問題,提出政策建議。
(二十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個,包括:包括辦公室(掛行政審批股牌子)、規(guī)劃運(yùn)行監(jiān)測股(掛行業(yè)管理股牌子)、信息化工作辦公室(掛科技信息股牌子)、科技開發(fā)股、國防動員委員會科技動員辦公室。
從決算單位構(gòu)成看,杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局部門決算包括:本級決算。
2020年度,杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局為一級決算單位,部門決算為杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局機(jī)關(guān)本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 14294.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | 0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
| 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
| 14284.85 |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 18 | 0.00 |
八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 19 | 9.55 |
| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計 | 9 | 14294.53 | 本年支出合計 | 22 | 14294.40 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.13 |
| 12 |
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| 25 |
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總計 | 13 | 14294.53 | 總計 | 26 | 14294.53 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||||
部門: |
| 杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 |
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| 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計 | 14,294.53 | 14,294.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 14,284.99 | 14,284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 289.59 | 289.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060101 | 行政運(yùn)行 | 222.45 | 222.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 67.13 | 67.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20603 | 應(yīng)用研究 | 6,515.00 | 6,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060399 | 其他應(yīng)用研究支出 | 6,515.00 | 6,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 6,087.40 | 6,087.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060702 | 科普活動 | 1,987.40 | 1,987.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060799 | 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門: |
| 杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 |
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| 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 14,294.40 | 5,064.40 | 9,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 14,284.85 | 5,054.85 | 9,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 289.45 | 289.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2060101 | 行政運(yùn)行 | 222.45 | 222.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20603 | 應(yīng)用研究 | 6,515.00 | 1,285.00 | 5,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2060399 | 其他應(yīng)用研究支出 | 6,515.00 | 1,285.00 | 5,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 6,087.40 | 2,087.40 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2060702 | 科普活動 | 1,987.40 | 1,987.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2060799 | 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 4,100.00 | 100.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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部門:杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 |
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| 單位:萬元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 14294.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | 14284.85 | 14284.85 |
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| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 21 |
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| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 9.55 | 9.55 |
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本年收入合計 | 9 | 14294.53 | 本年支出合計 | 23 | 14294.4 | 14294.4 |
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年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.13 | 0.13 |
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一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 |
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| 26 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 13 |
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| 27 |
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總計 | 14 | 14294.53 | 總計 | 28 | 14294.53 | 14294.53 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門: |
| 杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 |
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| 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 14,294.40 | 5,064.40 | 9,230.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 14,284.85 | 5,054.85 | 9,230.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 289.45 | 289.45 | 0.00 | ||
2060101 | 行政運(yùn)行 | 222.45 | 222.45 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | ||
20603 | 應(yīng)用研究 | 6,515.00 | 1,285.00 | 5,230.00 | ||
2060399 | 其他應(yīng)用研究支出 | 6,515.00 | 1,285.00 | 5,230.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 66.00 | 66.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | ||
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 6,087.40 | 2,087.40 | 4,000.00 | ||
2060702 | 科普活動 | 1,987.40 | 1,987.40 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 4,100.00 | 100.00 | 4,000.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門: | 杞縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 |
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| 單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 222.45 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 6154.40 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 109.30 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1593.80 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 47.44 | 30202 | 印刷費(fèi) | 4464.40 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 4.59 | 30205 | 水費(fèi) | 2.50 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) | 36.23 | 30206 | 電費(fèi) | 9.70 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.40 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 11.60 | 30208 | 取暖費(fèi) | 14.60 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.50 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 9.67 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.62 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 9.55 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.20 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 7908.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 9.55 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 9.87 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 7908.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 18.44 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 31302 | 對社會保險基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 31303 | 補(bǔ)充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 33.99 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 | 232.00 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 14062.40 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收總計為14294.53萬元、支總計為14294.40萬元。與上年度相比,收、支總計各增加7249.53萬元、7249.40萬元,增長102.9%、102.9%。主要原因是:一是政策性增資;二是財力追加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計14294.53萬元,其中:財政撥款收入14294.53萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計14294.40萬元,其中:基本支出5064.40萬元,占35.4%;項(xiàng)目支出9230.00萬元,占64.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收總計為14294.53萬元、支總計為14294.40萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加7249.53萬元、7249.40萬元,增長102.9%、102.9%%。主要原因是:一是政策性增資;二是財力追加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14294.40萬元,占支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7249.40萬元,增長102.9%。主要原因是:一是政策性增資;二是財力追加。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14294.40萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出14284.85萬元,占99.9%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出9.55萬元,占0.1%;抗疫特別國債安排的支出0萬元,占0%。
(三)具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為329.00萬元,支出決算為14294.40萬元,完成年初預(yù)算的4344.8%。其中:
1.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為212.00萬元,支出決算為222.45萬元,完成年初預(yù)算的104.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:政策性增資。
2.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為60.00萬元,支出決算為67.00萬元,完成年初預(yù)算的111.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:政策性增資。
3.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6515.00萬元,超額完成年初預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
4.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)(項(xiàng))。年初預(yù)算為40萬元,支出決算為66.00萬元,完成年初預(yù)算的165.0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
5.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(項(xiàng))。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為1987.40萬元,完成年初預(yù)算的24837.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
6.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4100.00萬元,超額完成年初預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
7.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1327.00萬元,超額完成年初預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:財力追加。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為9萬元,支出決算為9.55萬元,完成年初預(yù)算106.1%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是: 政策性增資。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出14294.40萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)232.00萬元,主要包括:基本工資109.30萬元、津貼補(bǔ)貼47.44萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資4.59萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)36.23萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.00萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)11.60萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出3.62萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金萬元、生活補(bǔ)助9.55萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金9.67萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元;公用經(jīng)費(fèi)14062.40萬元,主要包括:辦公費(fèi)1593.80萬元、印刷費(fèi)4464.40萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)2.50萬元、電費(fèi)9.70萬元、郵電費(fèi)1.40萬元、取暖費(fèi)14.60萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)5.50萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)9.87萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)18.44萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出33.99萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元、費(fèi)用補(bǔ)貼7908.00萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為4.00萬元,支出決算為0.20萬元,完成預(yù)算的5.0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:一是因新冠疫情影響,上級部門來我部門調(diào)研指導(dǎo)工作次數(shù)減少;二是我部門壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.20萬元,完成預(yù)算的5.0%,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無存在差異。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無存在差異。其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺,其中0車0輛、0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要是本單位車改后,沒有保留公務(wù)用車。2020年期末,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為4.00萬元,支出決算為0.20萬元,完成年初預(yù)算的5.0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:一是因新冠疫情影響,上級部門來我部門調(diào)研指導(dǎo)工作次數(shù)減少;二是我部門壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。其中:
外賓接待支出0萬元。主要是本單位無外賓來訪。2020年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來訪人員主要包括:0,0等。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.20萬元。主要用于上級部門來我部門調(diào)研指導(dǎo)工作。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組8個、來賓26人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,杞縣科學(xué)技術(shù)局對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
(二)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
一級項(xiàng)目1個,二級項(xiàng)目0個,共涉及預(yù)算資金9230.00萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
人員經(jīng)費(fèi)取得“保工資、保民生,保穩(wěn)定”,促進(jìn)了社會和諧發(fā)展。公用經(jīng)費(fèi)積極推進(jìn)了單位行政運(yùn)行及科技服務(wù)持續(xù)開展,完成了縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)促進(jìn)了縣域“四個一批”建設(shè)及制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,促進(jìn)全縣科技創(chuàng)新戰(zhàn)略和制造立縣實(shí)施。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。主要是我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,無用于任何支出,其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大,主要原因:主要是我部門沒有政府性基金用于項(xiàng)目支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為329萬元,支出決算為14294.40萬元,完成年初預(yù)算的4344.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:一是政策性增資;二是財力追加。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額31.2萬元,其中:政府采購貨物支出31.2萬元,占政府采購支出總額的100%;政府采購工程支出0萬元,占政府采購支出總額的0%;政府采購服務(wù)支出0萬元,占政府采購支出總額的0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末,我單位共有車輛0輛,其中:省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指單位使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出:單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。