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2022年度杞縣深改辦部門預(yù)算公開
2022年度杞縣深改辦部門預(yù)算公開
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目?錄
第一部分?杞縣深改辦概況?
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分?杞縣深改辦2022年度部門預(yù)算情況說明?
第三部分?名詞解釋
附件:?杞縣深改辦2022年度部門預(yù)算表
1.2022年單位收支總體情況表
2.2022年單位收入總體情況表
3.2022年單位支出總體情況表
4.2022年財政撥款收支總體情況表
5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表
8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
11.2022年項目支出表
12.2022年單位預(yù)算項目績效目標匯總表
第一部分
杞縣深改辦概況
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一、杞縣深改辦主要職責
(一)貫徹落實中央、省委、市委及縣委全面深化改革的決策部署,推動中央、河南、開封及杞縣各項改革舉措實施。(二)承擔中共杞縣縣委全面深化改草委員會(以下簡稱縣委深改委)日常工作,負責籌備和服務(wù)縣委深改委會議,組織實施縣委深改委會議決定的事項。(三)牽頭開展改革調(diào)查研究工作,負責起草全面深化改革的規(guī)劃、年度工作要點,經(jīng)縣委深改委批準后組織實施。(四)牽頭起草重要改革方案,對有關(guān)部門起草的改革方案進行審核把關(guān)。(五)協(xié)調(diào)組織開展改革試點工作,總結(jié)、集合、復(fù)制、推廣改革經(jīng)驗。(六)負責對全縣重點工作和重點項目進展情況進行督促檢查和反饋。(七)負責對中央和省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)同志批示、交辦事項進行督辦查辦和反饋。(八)負責縣委、縣政府目標管理和綜合考評工作。(九)完成市委深改辦、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、杞縣深改辦預(yù)算算單位構(gòu)成
杞 縣 深改辦為縣本級的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由杞縣縣委全面深化改革委員會辦公室本級組成。
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第二部分
杞縣深改辦2022年度部門預(yù)算情況說明
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一、收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣深改辦2022年收入總計101.6萬元,支出總計101.6萬元,與2021年相比,收、支總計各增加101.6萬元,增長100%。主要原因:單位新成立,首次編制預(yù)算。
二、收入預(yù)算總體情況說明
杞縣深改辦2022年收入合計101.6萬元,其中:一般公共預(yù)算101.6萬元;?政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
杞縣深改辦2022年支出合計101.6萬元,其中:基本支出101.6萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣深改辦2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算101.6萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加101.6萬元,增長100%,主要原因:單位新成立,首次編制預(yù)算。政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣深改辦2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為101.6萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出92.2萬元,占90.67%;社會保障和就業(yè)(類)支出6.7萬元,占6.61%;衛(wèi)生健康(類)支出2.8萬元,占2.72%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我辦《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計101.6萬元,其中:
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類:(1)機關(guān)工資福利支出81.4萬元,其中:工資獎金津補貼71萬元、社會保障繳費9.8萬元、其他工資福利支出0.1萬元;(2)機關(guān)商品和服務(wù)支出4.2萬元,其中:辦公費2.2萬元、其他商品服務(wù)支出2萬元。(3)對事業(yè)單位經(jīng)常性補助16萬元,其中:工資福利支出16萬元;
按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類:(1)工資福利支出97.4萬元,其中:基本工資61.7萬元、津貼補貼9萬元、其他工資福利支出0.1萬元、其他社會保障繳費0.3萬元、獎金0.9萬元、績效工資16萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.7萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.8萬元,(2)商品服務(wù)支出4.2萬元,其中:辦公費2.2萬元、其他商品服務(wù)支出2萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣深改辦2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
杞縣深改辦2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
杞縣深改辦2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因:2022年無此項工作安排。
(二)公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元,主要原因:無。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元,主要原因:2022年無此項工作安排。。
(三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因:2022年無此項工作安排。。
十、其他重要事項的情況說明(以下各項內(nèi)容如金額為0,仍需進行說明)
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
杞縣深改辦2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算4.2萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2021年,杞縣深改辦共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,杞縣深改辦擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,杞縣深改辦已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標,涉及資金0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
2021年期末,杞縣深改辦共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
杞縣深改辦負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;我辦將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
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第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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