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2022年度杞縣城管局執(zhí)法大隊預(yù)算公開

來源:杞縣財政局 2022-05-26

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第一部分 杞縣城管局管理執(zhí)法大隊概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣城管局執(zhí)法大隊2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件:?杞縣城管局執(zhí)法大隊2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣城管局執(zhí)法隊概況

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一、部門職責(zé)

杞縣城市管局理執(zhí)法大隊的職責(zé)是對城市市容市貌,市容秩序,環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理。行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律,法規(guī),規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。


二、結(jié)構(gòu)設(shè)置

杞縣城市管理執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)13個執(zhí)法中隊和6個業(yè)務(wù)股室。在職職工383人。事業(yè)全供205人;自收自支178人。

城市管理執(zhí)法為城管局二級預(yù)算單位。

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第二部分

杞縣城市管理執(zhí)法大隊2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理執(zhí)法大隊2022年收入總計1360.04萬元,支出總計1360.04萬元,與2021年相比,收、支總計各減少18.76萬元,下降13.6%。主要原因:縣級預(yù)算不足。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理執(zhí)法大隊2022年收入合計1360.04萬元,其中:一般公共預(yù)算1360.04萬元;?政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理執(zhí)法大隊2022年支出合計1360.04萬元,其中:基本支出1360.04萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理執(zhí)法大隊2022一般公共預(yù)算收支預(yù)算1360.04萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少18.76萬元,下降13.6%,主要原因:機構(gòu)合并;政府性基金收入預(yù)算減少0萬元,下降0%

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

城市管理執(zhí)法大隊,2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1360.04萬元。主要用于以下方面:機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險費支出127.62萬元占9.39%。事業(yè)單位醫(yī)療支出43.85占3.22%;機關(guān)服務(wù)支出1188.57萬元占87.39%

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計1360.04萬元,其中:

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類:(1)單位醫(yī)療費43.85萬元。(2)社會保障繳費127.62萬元。(3)其他機關(guān)服務(wù)費支出1188.57萬元。 ?????

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類:(1)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127.62萬元;(2)職工基本醫(yī)療保險繳費43.85萬元;(3)工資津貼補貼47.36萬元;(4)其他工資福利支出0.27萬元;(5)其他社會保障費5.89萬元;(6)工資福利支出862.05萬元;(7)績效工資232萬元;(8)辦公費10萬元;(9)其他商品和服務(wù)支出27.5萬元;(10)電費2萬元;(11)租賃費1.5萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年減少0萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因:2022年本單位無此項預(yù)算安排。

(二)公務(wù)用車購置及運行費0元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元,主要原因:2022年本單位無此項預(yù)算安排。

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2021年減少0萬元,主要原因:縣級預(yù)算不足。

(三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因:2022年本單位無此項預(yù)算安排。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣城市管理執(zhí)法2022機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1360.04萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年,我單位共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我單位擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標,涉及資金0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件:杞縣城管局城市管理執(zhí)法大隊2022年度部門預(yù)算表

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