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2022年度看守所預(yù)算公開

來源:杞縣財政局 2022-05-26

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第一部分看守所概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?看守所?2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件:?看守所2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

看守所概況

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一、看守所主要職責

(一)看守所是羈押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人的機關(guān)。被判處有期徒刑、剩余刑期三個月以下或者被判處拘役的罪犯,由看守所負責監(jiān)管。

(二)看守所的任務(wù)是依據(jù)國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人、罪犯實行武裝警戒看守,保障安全;對被羈押人員進行教育;管理被羈押人員的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進行。

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二、看守所預(yù)算單位構(gòu)成

看守所部門預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算。

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第二部分

看守所2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

看守所2022年收入總計380.7萬元,支出總計380.7萬元,與2021年相比,收、支總計各增加30萬元,增長7.88%。主要原因:武警中隊無零余額賬戶,其30萬元的辦公經(jīng)費的收入、支出均歸看守所賬戶代管

二、收入預(yù)算總體情況說明

看守所2022年收入合計380.7萬元,其中:一般公共預(yù)算380.7萬元;?政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元

三、支出預(yù)算總體情況說明

看守所2022年支出合計380.7萬元,其中:基本支出14.7萬元,占3.86%;項目支出366萬元,占96.14%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

看守所2022一般公共預(yù)算收支預(yù)算380.7萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加30萬元,增長7.88%,主要原因:武警中隊無零余額賬戶,其30萬元的辦公經(jīng)費的收入、支出均歸看守所賬戶代管;政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

看守所2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為380.7萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%公共安全支出380.7萬元,占100%住房保障(類)支出0萬元,占0%

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局(委)《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計14.7萬元,其中

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類:(1)機關(guān)工資福利支出0萬元;2)機關(guān)商品和服務(wù)支出14.7萬元;其中:辦公經(jīng)費14.7萬元;(3)對個人和家庭的補助0萬元

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類:(1工資福利支出0萬元;(2商品和服務(wù)支出14.7萬元;其中:水費14.7萬元;(3)對個人和家庭的補助0萬元

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我所2022沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2022“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2022“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因:沒有此項預(yù)算

(二)公務(wù)用車購置及運行費0元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元,主要原因:沒有此項預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元,主要原因:沒有此項預(yù)算

十、其他重要事項的情況說明(以下各項內(nèi)容如金額為0,仍需進行說明)

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

看守所2022機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算14.7萬元,此項費用用于管理被羈押人員生活、衛(wèi)生費用

(二)政府采購支出情況

看守所2022年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元0

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年,單位共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,單位擬組織對2個項目進行預(yù)算績效評價,涉及資金366萬元。2022年,我單位已對2個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標,涉及資金366萬元。

2021年期末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是0;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

四)國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是0;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?附件:2022年看守所部門預(yù)算公開表


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