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2022年度杞縣房屋管理中心部門預算公開
2022年度杞縣房屋管理中心部門預算公開
目 錄
第一部分 杞縣房屋管理中心概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 杞縣房屋管理中心 2022年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:杞縣房屋管理中心2022年度部門預算表
1.2022年單位收支總體情況表
2.2022年單位收入總體情況表
3.2022年單位支出總體情況表
4.2022年財政撥款收支總體情況表
5.2022年一般公共預算支出情況表
6.2022年一般公共預算基本支出表
7.2022年支出經濟分類匯總表
8.2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
9.2022年政府性基金預算支出情況表
10.2022年國有資本經營預算支出情況表
11.2022年項目支出表
12.2022年單位預算項目績效目標匯總表
第一部分
杞縣房屋管理中心概況
杞縣房屋管理中心主要職責
杞縣房屋管理中心是杞縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局下屬自收自支單位。中心承擔著全縣房屋交易登記、租賃、抵押、商品房預售及預售資金監(jiān)管、物業(yè)管理、保障性住房管理、縣直公房管理等各項工作。現(xiàn)有在冊職工81人,下設8個職能股室,分別為辦公室、住房保障辦公室、物業(yè)管理辦公室、公房股、租賃股、抵押股、房屋交易中心、房屋市場管理股。
二、機構設置
現(xiàn)有在冊職工81人,下設8個職能股室,分別為辦公室、住房保障辦公室、物業(yè)管理辦公室、公房股、租賃股、抵押股、房屋交易中心、房屋市場管理股。
第二部分
杞縣房屋管理中心2022年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
杞縣房屋管理中心2022年收入總計207.40萬元,支出總計207.40萬元,與2021年相比,收、支總計各增加88.90萬元,增加42.86%。主要原因:經營收入增加。
二、收入預算總體情況說明
杞縣房屋管理中心2022年收入合計207.4萬元,其中:一般公共預算0萬元; 政府性基金收入0萬元;經營收入207.4萬元。
三、支出預算總體情況說明
杞縣房屋管理中心2022年支出合計207.4萬元,其中:基本支出207.4萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
杞縣房屋管理中心2022年一般公共預算收支預算207.4萬元,政府性基金收入預算0萬元。與 2021年相比,一般公共預算收入預算增加88.9萬元,增加42.86%,主要原因:經營收入增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
杞縣房屋管理中心2022年一般公共預算支出年初預算為207.4萬元。主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出207.4萬元,占100%。
六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。2022年一般公共預算支出年初預算為207.4萬元。(一)按政府預算支出經濟分類:(1)機關工資福利支出0萬元:工資獎金津補貼0萬元,社會保障繳費84萬元,其他工資福利支出0.0萬元;(2)機關商品和服務支出9.1萬元:辦公經費6.7萬元,公務用車運行維護費0萬元;(3)對事業(yè)單位經常性補助0萬元:工資福利支出106萬元;(4)對個人和家庭補助1.6萬元。(二)按部門預算支出經濟分類:(1)工資福利支出0萬元:基本工資0萬元,績效工資0萬元,事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元,其他工資福利支出0萬元;(2)商品和服務支出0萬元:辦公費0萬元,公務用車運行維護費0萬元;(3)對個人和家庭的補助0萬元:生活補助0
萬元。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
杞縣房屋管理中心2022年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下:城市基礎設施配套費0萬元。
八、國有資本經營預算支出情況說明
杞縣房屋管理中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
杞縣房屋管理中心2022年“三公”經費預算為0萬元。2022年“三公”經費支出預算數(shù)比 2021年增加0萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2021年增加0萬元。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2021年增加0萬元,公務用車運行維護費預算數(shù)比 2021年增加0萬元,主要原因:與上年一致,環(huán)境保護檢查。
(三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2021年增加0萬元。主要原因:按要求實行公務灶招待。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
我單位2022年機關運行經費支出預算0萬元。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2021年,我局共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我局已對0個項目設立了預算績效目標,涉及資金0萬元。
(四)國有資產占用情況。
2021年期末,我局共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項;我局將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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