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2022年度杞縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算公開
2022年度杞縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算公開
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目?錄
第一部分?杞縣文廣旅局概況?
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分?杞縣文廣旅局?2022年度部門預(yù)算情況說明?
第三部分?名詞解釋
附件:?杞縣文廣旅局2022年度部門預(yù)算表
1.2022年單位收支總體情況表
2.2022年單位收入總體情況表
3.2022年單位支出總體情況表
4.2022年財政撥款收支總體情況表
5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表
8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
11.2022年項目支出表
12.2022年單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表
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第一部分
杞縣文廣旅局概況
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一、杞縣文廣旅局主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、著作權(quán)管理工作的方針、政策;研究制訂全縣文化藝術(shù)、廣播電視宣傳、創(chuàng)作的政策規(guī)定,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向;推動全縣文化廣電新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。
(二)研究制訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施;協(xié)調(diào)文化事業(yè)發(fā)展比例,監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目接收和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽節(jié)目。
(三)管理全縣社會文化、文學(xué)藝術(shù)事業(yè),研究、指導(dǎo)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動各類社會文化藝術(shù)事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展;組織管理全縣性重大文化活動;推進(jìn)全縣公共文化服務(wù),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)。
(四)參與研究、制訂文化經(jīng)濟和文化產(chǎn)業(yè)政策,調(diào)控、調(diào)整文化藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營的投資方向和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向;統(tǒng)籌安排文化事業(yè)經(jīng)費,規(guī)劃、指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè);歸口管理全縣文化市場,擬定文化市場的發(fā)展規(guī)劃;研究文化市場發(fā)展態(tài)勢,指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場稽查工作。
(五)管理全縣電影和圖書館工作,研究、指導(dǎo)電影發(fā)行、放映和圖書文獻(xiàn)資源的標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化建設(shè)及開發(fā)利用工作。
(六)組織、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)教育、科技研究,推動文化科技技術(shù)進(jìn)步;負(fù)責(zé)全縣對外文化交流和對港、澳、臺文化交流工作。
(七)擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實施,貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀名族文化的傳承普及工作。
(八)負(fù)責(zé)對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,指導(dǎo)對從事演藝活動民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。
(九)負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理,對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。
(十)負(fù)責(zé)審核申報全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級廣播電視播出機構(gòu)和廣播電視節(jié)目、(電視劇)制作單位的建立和撤銷;組織審查在廣播電視中播出的電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;負(fù)責(zé)全縣電視制作單位的審批和電視劇制作許可證的管理工作;負(fù)責(zé)對從事廣播影視節(jié)目制作民辦機構(gòu)的監(jiān)管管理工作。
(十一)按照國家廣播電影電視總局和省、市廣播電影電視局的規(guī)劃、有關(guān)政策和法律法規(guī),對全縣廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行具體規(guī)劃、建設(shè)并進(jìn)行管理;制訂全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)章;貫徹執(zhí)行國家、省、市頒布的廣播電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)廣播電視網(wǎng)絡(luò)的分級建設(shè)和開發(fā)工作,保證廣播電視節(jié)目的安全播出;按照有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)審查、申報使用廣播電視專用頻段、廣播電視頻率(頻道)功率等技術(shù)參數(shù),負(fù)責(zé)審查、申報全縣廣播電臺、電視臺、廣播電視轉(zhuǎn)播臺、衛(wèi)星地面接收臺的建立和撤銷;會同有關(guān)部門審查、申報教育電視臺、教育電視收轉(zhuǎn)臺的建立和撤銷;參與制訂全縣信息網(wǎng)絡(luò)的總體規(guī)劃。
(十二)研究全縣廣播電視系統(tǒng)內(nèi)部管理體制改革,按照全縣廣播電視事業(yè)改革的需要,培養(yǎng)各種專業(yè)人才,組織系統(tǒng)內(nèi)以崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育為主的職工教育。
(十三)領(lǐng)導(dǎo)杞縣廣播電視總臺,對其宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。
(十四)負(fù)責(zé)對出版活動和從事出版活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)出版活動和開辦手機書刊、手機文學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管;負(fù)責(zé)擬訂全縣出版市場“掃黃打非”規(guī)范性文件,制定出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施,組織協(xié)調(diào)查處非法出版物和非法出版活動的大案要案;擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策并組織實施,承擔(dān)對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作。
(十五)負(fù)責(zé)全縣廣播電視系統(tǒng)記者證的核發(fā)管理工作,負(fù)責(zé)駐杞記者站的監(jiān)管,組織查出違規(guī)違紀(jì)的新聞采訪活動。
(十六)負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)和印刷業(yè)的監(jiān)督管理,組織查出著作權(quán)侵權(quán)案件和涉外侵權(quán)案件,負(fù)責(zé)處理涉外著作權(quán)關(guān)系,調(diào)解著作權(quán)糾紛。
(十七)負(fù)責(zé)文化廣電新聞出版行業(yè)的行政審批相關(guān)工作。
(十八)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、杞縣文廣旅局預(yù)算算單位構(gòu)成
杞縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和局屬二級單位預(yù)算。
1.?杞縣文化廣電和旅游局機關(guān)本級
杞縣文化廣電和旅游局部門本級
2.?杞縣文化廣電和旅游局機關(guān)服務(wù)中心
1、文化館
2、圖書館
3、文物管理所
4、電影院
5、于鎮(zhèn)文化館。
第二部分
杞縣文廣旅局2022年度部門預(yù)算情況說明
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一、收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣文廣旅局2022年收入總計385.87萬元,支出總計385.87萬元,與2021年相比,收、支總計各增減少30.45萬元,下降1%。主要原因:壓縮各項支出。
二、收入預(yù)算總體情況說明
杞縣文廣旅局2022年收入合計385.87萬元,其中:一般公共預(yù)算385.87萬元;?政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
杞縣文廣旅局2022年支出合計385.87萬元,其中:基本支出385.87萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣文廣旅局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算385.87萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少30.45萬元,下降1%,主要原因:壓縮各項支出;政府性基金收入預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣文廣旅局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為385.87萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出385.87萬元,占100%,住房保障(類)支出0萬元,占0%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局(委)《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計385.87萬元,其中:
杞縣文化廣電和旅游局2022年按部門預(yù)算支出385.87萬元,其中:工資福利支出333.94萬元,主要包括基本工資201.68萬元,績效工資32.79萬元,津貼補貼37.01萬元,其他社會保障繳費1.51萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.07萬元,職工基本醫(yī)療保險16.57萬元,其他工資福利支出0.11萬元,獎金5.2萬元;商品服務(wù)支出19.9萬元:辦公費3萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費10.5萬元,其他商品服務(wù)支出3.5萬元,差旅費2.9萬元;對其他個人和家庭補助32.03萬元:生活補助9.03萬元,離休費13.63萬元,退休費9.37萬元。
杞縣文化廣電和旅游局2020年按政府預(yù)算支出385.87萬元,其中:機關(guān)工資福利支出333.94萬元:工資獎金津補貼276.68萬元;社會保障繳費57.15萬元;其他工資福利支出0.11萬元;機關(guān)商品和服務(wù)支出19.9萬元:辦公經(jīng)費5.9萬元,商品服務(wù)支出3.5萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費10.5萬元;對事業(yè)單位經(jīng)常性補助32.03萬元:工資福利支出32.03萬元;離退休費32.03萬元。?
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我局2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下:我局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下:我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
我局(委)2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為10.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年減少3萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加(減少)0萬元。主要原因:我局2022年沒有因公出國(境)費安排的支出。
(二)公務(wù)用車購置及運行費10.5萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費10.5萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2021年增加(減少)0萬元,主要原因:我單位2022年無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2021年減少3萬元,主要原因:壓縮支出。
(三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加(減少)0萬元。主要原因:我單位2022年無公務(wù)接待費支出。
十、其他重要事項的情況說明(以下各項內(nèi)容如金額為0,仍需進(jìn)行說明)
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
杞縣文廣旅局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算19.9萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2021年,我局共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我局?jǐn)M組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo),涉及資金0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
2021年期末,我局共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
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第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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