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2021年度杞縣城管局執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開說明
2021年杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì) 單位預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:2021年杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算公開表
一、收支總體情況表
二、收入預(yù)算總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算基本支出表
十一、整體績效目標(biāo)表
十二、預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
第一部分
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)概況
一、單位職責(zé)
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)的職責(zé)是對(duì)城市市容市貌,市容秩序,環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理。行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律,法規(guī),規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
二、結(jié)構(gòu)設(shè)置
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)13個(gè)執(zhí)法中隊(duì)和6個(gè)業(yè)務(wù)股室。在職職工383人。事業(yè)全供205人;自收自支178人。
城市管理執(zhí)法為杞縣城市管理局二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
2021年杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)
單位預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年收入總計(jì)1378.8萬元,支出總計(jì)1378.8萬元,與2020年相比,收、支總計(jì)各增加0萬元,增長0%。主要原因:無預(yù)算變化。
二、收入預(yù)算總體情況說明
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年收入合計(jì)1378.8萬元,其中:一般公共預(yù)算1378.8萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年支出合計(jì)1378.8萬元,其中:基本支出1378.8萬元,占100%;
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1378.8萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加1378.8元,增長0%,政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:無預(yù)算變化。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1378.8萬元。主要用于以下方面:其他工資福利支出1378.8萬元,占100%。
六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算基本支出1378.8萬元,按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出1378.8萬元。(一)工資福利支出1378.8萬元,其中:其他工資福利支出1378.8萬元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類支出1378.8萬元。(一)機(jī)關(guān)工資福利支出1378.8萬元,其中:其他工資福利支出1378.8萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下:杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下:杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi) 0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因:2021年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi) 0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因:節(jié)約開支,壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,主要原因:2021年無預(yù)算安排。
(二)政府采購支出情況
2021年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2020年,杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià),涉及資金0萬元。2021年,杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià),涉及資金0萬元。2021年,杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo),涉及資金0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2020年期末,杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是作業(yè)車;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng);杞縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
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