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2020年度 杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí)) 單位決算公開

來源:杞縣財(cái)政局 2021-11-15

字號(hào): |

 

 

 

 

 

 

2020年度

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))

單位決算公開

 

 

 

 

 

 

二〇二十一


目  錄

第一部分  杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

本級(jí)概況

 


一、單位職責(zé)

主要職能:對(duì)工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、排水、地下管線、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、裝飾裝修業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本決算為匯總決算納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共6個(gè),其中二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.城管所

2.墻改辦

    3.散裝辦

    4.質(zhì)檢站

    5.房管中心

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:杞縣住建局(本級(jí))

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

10739.93

一、一般公共服務(wù)支出

32

2.30

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

220.00

二、外交支出

33

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

34

0.00

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事業(yè)收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、經(jīng)營收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

0.00

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

39

13.40

 

9

 

九、衛(wèi)生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

3,400.04

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

44

7,700.00

 

14

 

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

51

0.00

 

21

 

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

2.00

 

24

 

二十四、債務(wù)還本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、債務(wù)付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

0.00

本年收入合計(jì)

27

10959.93

本年支出合計(jì)

58

11117.74

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

28

0.00

                結(jié)余分配

59

0.00

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

157.81

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

總計(jì)

31

11117.74

總計(jì)

62

11117.74

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:杞縣住建局(本級(jí))

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

10959.93

10959.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,242.24

3,242.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

394.12

394.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政運(yùn)行

178.47

178.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

215.65

215.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2,101.96

2,101.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

541.96

541.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

1,560.00

1,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

526.15

526.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

526.15

526.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

城市環(huán)境衛(wèi)生

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121303

公有房屋

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運(yùn)輸支出

7,700.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運(yùn)輸

7,700.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建設(shè)

7,700.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:杞縣住建局(本級(jí))

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

11117.74

789.62

10,328.12

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,400.04

771.93

2,628.12

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

551.93

551.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政運(yùn)行

336.28

336.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

215.65

215.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2,101.96

0.00

2,101.96

0.00

0.00

0.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

541.96

0.00

541.96

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

1,560.00

0.00

1,560.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

526.15

0.00

526.15

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

526.15

0.00

526.15

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

城市環(huán)境衛(wèi)生

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121303

公有房屋

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運(yùn)輸支出

7,700.00

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運(yùn)輸

7,700.00

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建設(shè)

7,700.00

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

 

部門:杞縣住建局(本級(jí))

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

收入

支出

項(xiàng)    

行次

金額

項(xiàng)    

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

10739.93

一、一般公共服務(wù)支出

33

2.3

2.3

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

220.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

40

13.40

13.40

0.00

0.00

 

9

 

九、衛(wèi)生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

3,400.04

3,180.04

220.00

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

45

7,700.00

7,700.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

2.00

2.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、債務(wù)還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、債務(wù)付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

27

10959.93

本年支出合計(jì)

59

11117.74

10897.74

220.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

157.81

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

29

157.81

 

61

 

 

 

 

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

總計(jì)

32

11117.74

總計(jì)

64

11117.74

11117.74

220.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:杞縣住建局(本級(jí))

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

10897.74

569.62

10328.12

201

一般公共服務(wù)支出

2.30

2.30

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

2.30

2.30

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

2.30

2.30

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.40

13.40

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

13.40

13.40

0.00

2080501

行政單位離退休

5.82

5.82

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.58

7.58

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,180.04

551.93

2,628.12

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

551.93

551.93

0.00

2120101

行政運(yùn)行

336.28

336.28

0.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

215.65

215.65

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2,101.96

0.00

2,101.96

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

541.96

0.00

541.96

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

1,560.00

0.00

1,560.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

526.15

0.00

526.15

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

526.15

0.00

526.15

214

交通運(yùn)輸支出

7,700.00

0.00

7,700.00

21401

公路水路運(yùn)輸

7,700.00

0.00

7,700.00

2140104

公路建設(shè)

7,700.00

0.00

7,700.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

2299901

其他支出

2.00

2.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:杞縣住建局(本級(jí))

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

504.25

302

商品和服務(wù)支出

59.55

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

30101

基本工資

304.43

30201

辦公費(fèi)

10.5

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

46.43

30202

印刷費(fèi)

0.81

30702

國外債務(wù)付息

0.00

30103

獎(jiǎng)金

0.00

30203

咨詢費(fèi)

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費(fèi)

0

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

153.39

30206

電費(fèi)

5.58

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30207

郵電費(fèi)

0.03

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.00

30208

取暖費(fèi)

36.05

31006

大型修繕

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

30211

差旅費(fèi)

2.77

31008

物資儲(chǔ)備

0.00

30113

住房公積金

0.00

30212

因公出國(境)費(fèi)用

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.00

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

0.00

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

5.82

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30301

離休費(fèi)

5.82

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

2.34

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費(fèi)

0.00

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30305

生活補(bǔ)助

0.00

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.00

399

其他支出

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

39906

贈(zèng)與

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

39907

國家賠償費(fèi)用支出

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

0.00

39908

對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

0.10

 

 

 

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

1.37

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

510.07

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

59.55

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為11117.74萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加7312.39萬元,增加192.16%。主要原因是項(xiàng)目支出增加

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)10959.93萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10959.93萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)11117.74萬元,其中:基本支出789.62萬元,占7.1%;項(xiàng)目支出10328.12萬元,占92.9%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11117.74萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加7312.39萬元,增加192.16%。主要原因是項(xiàng)目支出增加

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10897.74萬元,占本年支出合計(jì)的98.24%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9728.85萬元,增加383.02%。主要原因是項(xiàng)目支出增多

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10897.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2.3萬元,占0.02%社會(huì)保障和就業(yè)類支出13.4萬元,占0.12%城鄉(xiāng)社區(qū)類支出3180.04萬元,占29.18%;交通運(yùn)輸支出7700萬元,占70.66%其他支出2萬元,占0.02%

(三)具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3804萬元,支出決算為10897.74萬元,完成調(diào)整預(yù)算10897.74萬元完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,年終調(diào)整預(yù)算為2.3萬元,支出決算為2.3萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬元,年終調(diào)整預(yù)算為5.82萬元,支出決算為5.82萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為11萬元,年終調(diào)整預(yù)算為7.58萬元,支出決算為7.58萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為247萬元,年終調(diào)整預(yù)算為336.28萬元,支出決算為336.28萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為119萬元,年終調(diào)整預(yù)算為215.65萬元,支出決算為215.65萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。    

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,年終調(diào)整預(yù)算為541.96萬元,支出決算為541.96萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,年終調(diào)整預(yù)算為1560萬元,支出決算為1560萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算為189萬元,年終調(diào)整預(yù)算為526.15萬元,支出決算為526.15萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

9.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,年終調(diào)整預(yù)算為7700萬元,支出決算為7700萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

10.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1379萬元,支出決算為2萬元,完成調(diào)整預(yù)算的0.14%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財(cái)力不足

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出569.62萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)510.07萬元,主要包括:基本工資304.43萬元、津貼補(bǔ)貼46.43萬元機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153.39萬元離休費(fèi)5.82萬元;公用經(jīng)費(fèi)59.55萬元,主要包括:辦公費(fèi)10.50萬元、印刷費(fèi)0.81萬元、電費(fèi)5.58萬元、郵電費(fèi)0.03萬元、取暖費(fèi)36.05萬元、差旅費(fèi)2.77萬元、專用材料費(fèi)2.34萬元、其他交通費(fèi)用0.1萬元,其他商品和服務(wù)支出1.37萬元

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的100%,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于公務(wù)事項(xiàng)。2020年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次(不包括陪同人員)。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

(二)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為220萬元,支出決算為220萬元,完成年初預(yù)算的100%主要原因:我單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為59.55萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為59.55萬元,支出決算為59.55萬元完成年初預(yù)算的100%

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末,我部門共有車輛0輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛;單位價(jià)值0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財(cái)政撥款收入:單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。


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