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2021年度杞縣婦幼保健院單位預(yù)算公開說明
2021年度杞縣婦幼保健院單位預(yù)算公開說明
目?錄
????第一部分杞縣婦幼保健院概括
一、主要職責(zé)
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2021年杞縣婦幼保健院單位預(yù)算情況說明?
第三部分名詞解釋
附件:?2021年杞縣婦幼保健院單位預(yù)算公開表
一、收支總體情況表
二、收入預(yù)算總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算基本支出表
十一、整體績效目標表
十二、預(yù)算項目績效目標表
第一部分
2021年杞縣婦幼保健院單位預(yù)算情況說明
一、杞縣婦幼保健院主要職責(zé)
(一)為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)。
(二)婦幼保健及計劃生育服務(wù)。
二、杞縣婦幼保健院預(yù)算單位構(gòu)成
杞縣婦幼保健院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:產(chǎn)科、兒科、婦科、病理產(chǎn)科、ICU、康復(fù)科、收費室、辦公室、藥房、化驗室、財務(wù)室、護理部、醫(yī)政科、彩超室、人事科等。
從決算單位構(gòu)成看,杞縣婦幼保健院為二級預(yù)算單位,無所屬事業(yè)單位決算。
第二部分
2021年杞縣婦幼保健院單位預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣婦幼保健院2021年收入總計159.22萬元,支出總計159.22萬元,與2020年相比,收、支總計各增加57.22萬元,增長56%。主要原因無。
二、收入預(yù)算總體情況說明
杞縣婦幼保健院2021年收入合計159.22萬元,其中:一般公共預(yù)算159.22萬元;?政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
杞縣婦幼保健院2021年支出合計159.22萬元,其中:基本支出159.22萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
杞縣婦幼保健院2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算159.22萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2020年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加57.22萬元,增長56%,主要原因無;政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因無。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣婦幼保健院2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為159.22萬元(含財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元)。其中:基本支出159.22萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我院《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。我院2021年一般公共預(yù)算基本支出159.22萬元,按部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出159.22萬元。(一)工資福利支出159.08萬元,其中:基本工資100.88萬元、津貼補貼17.77萬元、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費11.33萬元、職工基本醫(yī)療繳費5.95萬元、其他社會保障繳費0.57萬元、績效工資19.84萬元、其他工資福利支出2.75萬元。(二)商品服務(wù)支出0萬元,其中:辦公費0萬元。(三)對個人及家庭的補助支出0.14萬元,其中生活補助0.14萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出159.22萬元。(一)工資福利支出159.08萬元,其中:工資獎金補貼0萬元、社會保障繳費17.85萬元、工資福利支出141.23。(二)商品服務(wù)支出0萬元,其中:辦公經(jīng)費0萬元。(三)對個人及家庭的補助支出0.14萬元,其中社會福利和救助0.14萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣婦幼保健院2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下:我院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
杞縣婦幼保健院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下:我院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
杞縣婦幼保健院2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因無。
(二)公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元,主要原因無。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元,主要原因無。
(三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因無。
十、其他重要事項情況說明
????(一)事業(yè)單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費
杞縣婦幼保健院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出預(yù)算情況
2021年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2021年,杞縣婦幼保健院共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我院擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我院已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標,涉及資金0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2020年期末,我院共有車輛6輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我院2021年無負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金;包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、行政(事業(yè))單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況:是指為保障行政單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:
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