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2021年杞縣計劃生育服務站單位預算公開說明
2021年杞縣計劃生育服務站單位預算公開說明
目?錄
第一部分?杞縣計劃生育服務站概況?
一、主要職責
二、預算單位構成
第二部分??2021年杞縣計劃生育服務站單位預算情況說明?
第三部分?名詞解釋
附件:2021年杞縣計劃生育服務站單位預算表
一、收支預算表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九、政府性基金支出預算表
十、項目支出預算表
十一、整體績效目標表
??十二、預算項目績效目標表
第一部分
杞縣計劃生育服務站概況
一、杞縣計劃生育服務站主要職責
(一)杞縣計劃生育指導站是事業(yè)單位,主要職責是組織并落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育工作,負責開展人口和計劃生育政策法規(guī)、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等方面的宣傳教育工作。
(二)負責避孕藥具的計劃、發(fā)放工作。指導基層開展人口和計劃生育宣傳教育工作,提高出生人口素質。
二、杞縣計劃生育服務站預算單位構成
杞縣計劃生育服務站內設科室有:檢驗室、彩超室、放射科、婦產(chǎn)科、外科、男性科、女性科、產(chǎn)房、手術室、護理部、孕優(yōu)咨詢室、產(chǎn)后康復科、理療室、辦公室、統(tǒng)計科、財務室、體操室、瑜伽室、嬰兒游泳館、藥庫、藥房、收費室、醫(yī)保科、婦科門診。
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第二部分
2021年杞縣計劃生育服務站單位預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
杞縣計劃生育服務站2021年收入總計179.23萬元,支出總計179.23萬元,與2020年相比,收、支總計各減少20.77萬元,下降10%。主要原因:因與婦幼保健院合并,有些收支款項在保健院賬戶上。
二、收入預算總體情況說明
杞縣計劃生育服務站2021年收入合計179.23萬元,其中:一般公共預算179.23萬元;?政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
杞縣計劃生育服務站2021年支出合計179.23萬元,其中:基本支出179.23萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
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四、財政撥款收支預算總體情況說明
杞縣計劃生育服務站2021年一般公共預算收支預算179.23萬元,政府性基金收入預算0萬元。與?2020年相比,一般公共預算收入預算減少20.77萬元,下降10%,主要原因:因與婦幼保健院合并,有些收支款項在保健院賬戶上。政府性基金收入預算增加0萬元,增長0%,主要原因無。
五、一般公共預算支出預算情況說明
杞縣計劃生育服務站2021年一般公共預算支出年初預算為179.23萬元(含財政性結轉資金0萬元)。其中:基本支出179.23萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
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六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。我單位2021年一般公共預算基本支出179.23萬元,按部門預算經(jīng)濟分類支出179.23萬元。(一)工資福利支出172.62萬元,其中:基本工資117.69萬元、津貼補貼4.52萬元、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費12.59萬元、績效工資32.15萬元、其他工資福利支出5.67萬元;(二)商品服務支出0萬元,其中:辦公費0萬元。(三)對個人和家庭的生活補助6.61萬元;按政府預算經(jīng)濟分類支出179.23萬元。(一)機關工資福利支出172.62萬元,其中:工資獎金補貼160.03萬元,社會保障繳費12.59萬元;(二)機關商品服務支出0萬元;其中:辦公經(jīng)費0萬元。(三)社會福利和救助6.61萬元。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我單位2021年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年減少0萬元。
具體支出情況如下:
因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年減少0萬元。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元,主要原因:無此項支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年減少0萬元,主要原因:無。
(三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因:無此項支出。
十、其他重要事項情況說明
????(一)行政(事業(yè))單位機構運轉經(jīng)費
杞縣計劃生育服務站2021年機關運行經(jīng)費支出預算0萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出預算情況
2021年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2021年,我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,我單位已對0個項目設立了預算績效目標,涉及資金0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2020年期末,我單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我單位2021年無負責管理的專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、行政(事業(yè))單位機構運轉經(jīng)費情況:是指為保障行政單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
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