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2023年度中共杞縣紀律檢查委員會部門預(yù)算公開說明
2023年度中共杞縣紀律檢查委員會
部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 中共杞縣紀律檢查委員會概況
一、主要職能
二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中共杞縣紀律檢查委員會 2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:中共杞縣紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一、部門(單位)整體績效目標表
十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表
第一部分
中共杞縣紀律檢查委員會概況
一、中共杞縣紀律檢查委員會主要職責(zé)
(一)主要職能
杞縣紀委監(jiān)委為中共杞縣紀律檢查委員會和杞縣監(jiān)察委員會的合稱。中共杞縣紀律檢查委員會是按照《中國共產(chǎn)黨章程》的有關(guān)要求設(shè)置的,在中共開封市紀委,中共杞縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,履行全面從嚴治黨監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)監(jiān)督責(zé)任的專責(zé)機關(guān),承擔著對全縣各級黨員干部的監(jiān)督執(zhí)紀和廉政教育重要職責(zé)。杞縣監(jiān)察委員會是根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國監(jiān)察法》設(shè)置的職能部門,按照部門職責(zé),主要承擔全縣行使公權(quán)力人員監(jiān)察工作,履行監(jiān)督、調(diào)查、處置工作職能。目前,中共杞縣紀律檢查委員會和杞縣監(jiān)察委員會合署辦公,實現(xiàn)黨內(nèi)監(jiān)督和行使公權(quán)力人員監(jiān)督全覆蓋。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
杞縣紀委監(jiān)委目前有辦公室、組織部、宣傳部、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、監(jiān)督檢查1-6室,審查調(diào)查7-10室,案件審理室、干部監(jiān)督室、機關(guān)黨委及廉政教育中心、紀檢監(jiān)察技術(shù)中心(紀委下屬的兩個事業(yè)單位)等21個內(nèi)設(shè)科室,承擔全縣紀檢監(jiān)察機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法工作。
二、中共杞縣紀律檢查委員會預(yù)算算單位構(gòu)成
中共杞縣紀律檢查委員會為縣本級的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由中共杞縣紀律檢查委員會本級組成。
第二部分
中共杞縣紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
中共杞縣紀律檢查委員會2023年收入總計2385.66萬元,支出總計2385.66萬元,與2022年相比,收、支總計各減少58.04萬元,下降2.38%。主要原因:節(jié)約開支。
二、收入預(yù)算總體情況說明
中共杞縣紀律檢查委員會2023年收入合計2385.66萬元,其中:一般公共預(yù)算2385.66萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
中共杞縣紀律檢查委員會2023年支出合計2385.66萬元,其中:基本支出1385.66萬元,占58.08%;項目支出1000萬元,占41.92%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
中共杞縣紀律檢查委員會2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2385.66萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少58.04萬元,下降2.38%,主要原因:節(jié)約開支;政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因:無政府性基金預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
中共杞縣紀律檢查委員會2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2385.66萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2203.93萬元,占92.38%;社會保障和就業(yè)(類)支出131.13萬元,占5.50%;衛(wèi)生健康(類)支出50.60萬元,占2.12%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我委《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計1385.66萬元,其中:
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類:
1、機關(guān)工資福利支出共計1131.46萬元,其中(1)工資獎金津補貼934.88萬元;(2)社會保障繳費196.27萬元;(3)其他工資福利支出0.31萬元。
2、機關(guān)商品和服務(wù)支出共計200萬元,其中:(1)辦公經(jīng)費179萬元;(2)公務(wù)用車運行維護費21萬元。
3、3、對個人和家庭補助支出共計7.3萬元,其中:離退休費4.75萬元,社會福利和救助2.55萬元。
4、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助46.9萬元,其中:(1)工資福利支出46.9萬元。
按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類:
1、工資福利支出共計1178.36萬元,其中:(1)基本工資668.3萬元;(2)津貼補貼266.58萬元;(3)績效工資46.9萬元;(4)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費123.83萬元;(5)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費52.16萬元;(6)其他社會保障繳費20.28萬元;(7)其他工資福利支出0.31萬元。
2、商品服務(wù)支出200萬元,其中:(1)辦公費179萬元;(2)公務(wù)用車運行維護費21萬元。
3、對個人和家庭補助支出共計7.3萬元,其中:退休費4.75萬元,生活補助2.55萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我委2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我委2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
中共杞縣紀律檢查委員會2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為21萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加17.5萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因:我單位無此項工作安排。
(二)公務(wù)用車購置及運行費21萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費21萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加17.5萬元,主要原因:案件增多,車輛使用頻繁。
(三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因:暫無公務(wù)接待活動。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中共杞縣紀律檢查委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1000萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2023年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2022年,中共杞縣紀律檢查委員會共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2023年,我委擬組織對3個項目進行預(yù)算績效評價,涉及資金1000萬元。2023年,我委已對3個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標,涉及資金1000萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
2022年期末,我委共有車輛6輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我委負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,我委將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。