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2023年度杞縣縣直工委部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 杞縣縣直工委概況
一、主要職能
二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 杞縣縣直工委 2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 杞縣縣直工委2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表
第一部分
杞縣縣直工委概況
一、杞縣縣直工委主要職責(zé)
(一)部門職責(zé):縣直工委是縣委的派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是圍繞黨的“六大”建設(shè),制定縣直機(jī)關(guān)黨建計(jì)劃,對機(jī)關(guān)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督。落實(shí)黨內(nèi)關(guān)愛和幫扶機(jī)制,開展“兩優(yōu)一先”表彰活動,慰問困難黨員和老黨員。負(fù)責(zé)縣直武裝工作。圍繞機(jī)關(guān)黨建“三大根本任務(wù)”開展活動,引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織和廣大共產(chǎn)黨員在我縣各項(xiàng)建設(shè)中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
杞縣縣直工委內(nèi)設(shè)辦公室、宣教室、組織室、縣直武裝部,歸屬組織部管理。
二、杞縣縣直工委所屬預(yù)算單位構(gòu)成
杞縣縣直工委部門預(yù)算包括杞縣縣直工委本級預(yù)算屬單位預(yù)算。杞縣縣直工委為縣本級的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由杞縣縣直工委本級組成。
第二部分
杞縣縣直工委2023年部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣縣直工委2023年收入總計(jì)51.37萬元,支出總計(jì)51.37萬元,與2022年相比,收、支總計(jì)各增加4.17萬元,增長8%。主要原因:人員增加,業(yè)務(wù)增加。
二、收入預(yù)算總體情況說明
杞縣縣直工委2023年收入合計(jì)51.37萬元,其中:一般公共預(yù)算51.37萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
杞縣縣直工委2023年支出合計(jì)51.37萬元,其中:基本支出51.37萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣縣直工委2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算51.37萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加4.17萬元,增長8%,主要原因:人員增加,業(yè)務(wù)增加;政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣縣直工委2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為51.37萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出41.25萬元,占80.3%;社會保障和就業(yè)支出8.24萬元,占16%;衛(wèi)生健康支出1.89萬元,占3.7%,住房保障(類)支出0萬元,占0%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,縣直工委《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)51.37萬元,其中:
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:
1、機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)44.13萬元,其中:(1)工資獎金津補(bǔ)貼36.4萬元;(2)社會保障繳費(fèi)7.72萬元;(3)其他工資福利支出0.1萬元。
2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)2萬元,其中:(1)辦公經(jīng)費(fèi)1.6萬元;(2)其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。
3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出共計(jì)1.01萬元,其中:(1)工資福利支出1.01萬元。
4、對個人和家庭的補(bǔ)助支出共計(jì)3.23萬元,其中:(1)社會福利和救助0.99萬元;(2)離退休費(fèi)2.24萬元。
按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:
1、工資福利支出共計(jì)45.14萬元,其中:(1)基本工資28.20萬元;(2)津貼補(bǔ)貼8.2萬元;(3)績效工資1.01萬元;(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.01萬元;(5)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.03萬元;(6)其他社會保障繳費(fèi)0.69萬元;(7)其他工資福利支出0.01萬元。
2、商品服務(wù)支出共計(jì)2萬元,其中:(1)辦公費(fèi)1.6萬元;(2)其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出共計(jì)3.23萬元,其中:(1)退休費(fèi)2.24萬元;(2)生活補(bǔ)助0.99萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我委2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我委2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
我委2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。
(二)(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元,主要原因:無此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元,主要原因:無此項(xiàng)預(yù)算。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因:用于業(yè)務(wù)招待。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
杞縣縣直工委2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3萬元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2023年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2022年,我委共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2023年,我委擬組織對1個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及資金1萬元。2023年,我委已對1個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo),涉及資金1萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
2022年期末,我委共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我委負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng),主要是:0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等;我委將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2023年中共杞縣縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會部門預(yù)算公開表