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2023年度杞縣地方史志辦公室部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 杞縣地方史志辦公室概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 杞縣地方史志辦公室2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 杞縣地方史志辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一、部門(單位)整體績效目標表
十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表
第一部分
杞縣地方史志辦公室概況
一、杞縣地方史志辦公室主要職責
(一)主要職責是(1)編修縣志,把全縣的歷史沿年、人口、土地、物產(chǎn)、人物、重大事件及各行各業(yè)發(fā)展變化情況記錄下來,并加以整理,以便代代相傳,起到“存史、資治、教化”的作用。(2)指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門編修鄉(xiāng)鎮(zhèn)志或部門志。(3)完成縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
杞縣地方史志辦公室設(shè)內(nèi)設(shè)1個辦公室。
(二)杞縣地方史志辦公室事業(yè)編制10人,其中單位領(lǐng)導1正1副,工勤人員不超過1人。屬于縣政府財政歸口預(yù)算管理單位。
二、杞縣地方史志辦公室預(yù)算單位構(gòu)成
杞縣地方史志辦公室部門預(yù)算包括杞縣地方史志辦公室本級預(yù)算屬單位預(yù)算。杞縣地方史志辦公室為縣本級的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由杞縣縣志管理辦公室本級組。
第二部分
杞縣地方史志辦公室2023年部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣地方史志辦公室2023年收入總計53.21萬元,支出總計53.21萬元,與2022年相比,收、支總計各減少2.69萬元,下降4.8%。主要原因:業(yè)務(wù)量減少。
二、收入預(yù)算總體情況說明
杞縣地方史志辦公室2023年收入合計53.21萬元,其中:一般公共預(yù)算53.21萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
杞縣地方史志辦公室2023年支出合計53.21萬元,其中:基本支出53.21萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣地方史志辦公室2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算53.21萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少2.69萬元,下降4.8%,主要原因:業(yè)務(wù)量減少;政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因:無此項預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣地方史志辦公室2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為53.21萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出49.75萬元,占93.5%;社會保障和就業(yè)支出1.26萬元,占2.4%;衛(wèi)生健康支出2.2萬元,占4.1%,住房保障(類)支出0萬元,占0%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計53.01萬元,其中:
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類:
1、機關(guān)工資福利支出共計10.3萬元,其中:(1)工資獎金津補貼6.92萬元;(2)社會保障繳費3.36萬元;(3)其他工資福利支出0.02萬元。
2、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出共計41.45萬元,其中:(1)工資福利支出38.65萬元;(2)商品和服務(wù)支出2.8萬元。
3對個人和家庭的補助支出共計1.26萬元,其中:(1)離退休費1.26萬元。
按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類:
1、工資福利支出共計48.95萬元,其中:(1)基本工資29.24萬元;(2)津貼補貼6.92萬元;(3)績效工資3.99萬元;(4)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.42萬元;(5)職工基本醫(yī)療保險繳費2.33萬元;(6)其他社會保障繳費1.03萬元;(7)其他工資福利支出0.02萬元。
2、商品服務(wù)支出2.8萬元,其中:(1)其他商品和服務(wù)支出2.8萬元。
3、對個人和家庭的補助支出共計1.26萬元,其中:(1)退休費1.26萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣地方史志辦公室2023年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下:杞縣地方史志辦公室2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
杞縣地方史志辦公室2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下:我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
杞縣地方史志辦公室2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。
具體支出情況如下:無此項預(yù)算安排。
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因:無此項預(yù)算安排。
(二)公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元,主要原因:無此項預(yù)算安排。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元,主要原因:無此項預(yù)算安排。
(三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因:無此項預(yù)算安排。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
杞縣地方史志辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算3萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2023年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2022年,我單位共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2023年,我單位擬組織對1個項目進行預(yù)算績效評價,涉及資金0.2萬元。2023年,我單位已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標,涉及資金0.2萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
2022年期末,杞縣地方史志辦公室共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
xxx負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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