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2023年度杞縣縣委巡察工作辦公室部門預(yù)算公開 說明

來源:杞縣財政局 2023-04-03

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第一部分 杞縣縣委巡察工作辦公室概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣縣委巡察工作辦公室  2023年部門預(yù)算情說明 

第三部分 名詞解釋

附件: 杞縣縣委巡察工作辦公室2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門(單位)整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表


第一部分

杞縣縣委巡察工作辦公室概況

 

一、杞縣縣委巡察工作辦公室主要職責

杞縣縣委巡察工作辦公室主要職能為指導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織巡察組開展各項常規(guī)巡察和專項巡察。

 

二、杞縣縣委巡察工作辦公室所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣縣委巡察工作辦公室部門預(yù)算機關(guān)本級預(yù)算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

杞縣縣委巡察工作辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2023年收入總計354.62萬元,支出總計354.62萬元,與2022年相比,收、支總計各增加34.22萬元,增長10.68%。主要原因:人員增加,業(yè)務(wù)增加

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2023年收入合計354.62萬元,其中:一般公共預(yù)算354.62萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2023年支出合計354.62萬元,其中:基本支出249.72萬元,占70.4%;項目支出104.9萬元,占29.6%

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2023一般公共預(yù)算收支預(yù)算354.62萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加34.22萬元,增長10.68%,主要原因:人員增加,業(yè)務(wù)增加;政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為354.62萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出319.35萬元,占90.05%社會保障和就業(yè)支出24.82萬元,占6.9%;衛(wèi)生健康支出10.45萬元,占2.9%,住房保障(類)支出0萬元,占0%

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局(委)《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計249.72萬元,其中

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類:

1機關(guān)工資福利支出共計228.41萬元,其中:(1)工資獎金津補貼188.7萬元;(3)社會保障繳費39.66萬元;(4)住房公積金0萬元;(5)其他工資福利支出0.05萬元。

2機關(guān)商品和服務(wù)支出共計15.1萬元,其中:(1)辦公經(jīng)費11.6萬元;(2)培訓(xùn)費0萬元;(3)公務(wù)用車運行維護費3.5萬元;(4)維修(護)費0萬元;(5)其他商品和服務(wù)支出0萬元。

3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助6.21萬元,其中:工資福利支出6.21萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類:

1、工資福利支出共計234.62萬元,其中:(1基本工資135.87萬元;(2津貼補貼52.83萬元;(3)績效工資6.21萬元;4機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.82萬元;(5職工基本醫(yī)療保險繳費10.71萬元;(6其他社會保障繳費4.13萬元;(7其他工資福利支出0.05萬元

2、商品服務(wù)支出15.1萬元,其中:(1)辦公費11.6萬元;(2印刷費0萬元;(3郵電費0萬元;(4差旅費0萬元;(5工會經(jīng)費0萬元;(6培訓(xùn)費0萬元;(7公務(wù)用車運行維護費3.5萬元;(8維修(護)費0萬元;(9其他商品和服務(wù)支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2023“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元。2023“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因:本年度無此項工作安排

(二)公務(wù)用車購置及運行費3.5元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元,主要原因:本年度無此項工作安排。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元,主要原因:無

(三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因:本年度無此項工作安排

十、其他重要事項的情況說明(以下各項內(nèi)容如金額為0,仍需進行說明)

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣縣委巡察工作辦公室2023機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算120萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年,共組織對4個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金111.3萬元。2023年,擬組織對4個項目進行預(yù)算績效評價,涉及資金104.9萬元。2023,我已對4個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標,涉及資金104.9萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末,我共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元;我局(委)將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。


第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:2023年中共杞縣縣委巡察工作辦公室部門預(yù)算公開表

 

 

 

 

 

 


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