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2023年度河南省杞縣檔案局部門預(yù)算公開說明
2023年度河南省杞縣檔案局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第二部分 河南省杞縣檔案局概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 河南省杞縣檔案局2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 河南省杞縣檔案局2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表
第一部分
河南省杞縣檔案局概況
一、河南省杞縣檔案局主要職責(zé)
(一)部門職責(zé)
(一)部門職責(zé)
主要職責(zé)是履行全縣檔案事業(yè)行政管理和檔案保管利用兩種職能。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣檔案局內(nèi)設(shè)6個股室。機(jī)構(gòu)設(shè)置為辦公室、法制股、機(jī)關(guān)檔案股、企事業(yè)檔案股、征集編研股、檔案管理股。
杞縣檔案局歸口預(yù)算管理單位人員共有編制16人,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)5人,事業(yè)9人;在職職工14人,離退休人員2人。
二、河南省杞縣檔案局預(yù)算單位構(gòu)成
河南省杞縣檔案局預(yù)算為一級部門預(yù)算單位。部門預(yù)算單位為河南省杞縣檔案局本級預(yù)算。
第二部分
河南省杞縣檔案局2023年預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省杞縣檔案局2023年收入總計(jì)101.03萬元,支出總計(jì)101.03萬元,與2022年相比,收、支總計(jì)各增加22.4萬元,增長28.49%。主要原因:人員增加,開展重點(diǎn)檔案搶救與修復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入預(yù)算總體情況說明
河南省杞縣檔案局2023年收入合計(jì)101.03萬元,其中:一般公共預(yù)算101.03萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
河南省杞縣檔案局2023年支出合計(jì)101.03萬元,其中:基本支出94.03萬元,占93.1%;項(xiàng)目支出7萬元,占6.9%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省杞縣檔案局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算101.03萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加22.4萬元,增長28.49%,主要原因:人員增加,開展重點(diǎn)檔案搶救與修復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金收入預(yù)算增加0萬元,增長0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
河南省杞縣檔案局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為101.03萬元。主要用于以下方面:一般公共預(yù)算(類)支出85.01萬元,占84.15%;社會保障和就業(yè)(類)支出12.02萬元,占11.89%;衛(wèi)生健康(行政單位醫(yī)療)4萬元,占3.96%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,河南省杞縣檔案局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)94.03萬元,其中:
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:
1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)78.93萬元,其中:(1)工資獎金津補(bǔ)貼63.05萬元;(2)社會保障繳費(fèi)15.86萬元;(3)其他工資福利支出 0.02萬元。
2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)4.8萬元,其中:辦公經(jīng)費(fèi)4.15萬元,差旅費(fèi)0.65萬元。
3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助8.12萬元,其中:工資福利支出8.12萬元。
4.對個人和家庭補(bǔ)助2.18萬元,其中:離退休費(fèi) 2.18萬元。
按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:
1.工資福利支出共計(jì)87.05萬元,其中:(1)基本工資 53.61萬元;(2)津貼補(bǔ)貼9.44萬元;(3)績效工資8.12萬元;(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.84萬元;(5)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.22萬元;(6)其他社會保障繳費(fèi)1.8萬元;(7)其他工資福利支出0.02萬元。
2. 商品和服務(wù)支出4.8萬元,其中:辦公費(fèi)4.15萬元,差旅費(fèi)0.65萬元。
4.對個人和家庭補(bǔ)助2.18萬元,其中:退休費(fèi) 2.18萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
河南省杞縣檔案局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
河南省杞縣檔案局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
河南省杞縣檔案局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因:河南省杞縣檔案局2023年未安排因公出來國(境)費(fèi)用。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元,主要原因:河南省杞縣檔案局2023年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元,主要原因:河南省杞縣檔案局2023年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因:河南省杞縣檔案局2023年未安排公務(wù)接待費(fèi)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0,仍需進(jìn)行說明)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
河南省杞縣檔案局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.8萬元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2023年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2022年,河南省杞縣檔案局共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2023年,河南省杞縣檔案局?jǐn)M組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2023年,河南省杞縣檔案局已對1個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo),涉及資金7萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
2022年期末,河南省杞縣檔案局共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng),主要是:0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等;我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。