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2023年度杞縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算公開說(shuō)明

來(lái)源:杞縣財(cái)政局 2023-04-03

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2023年度杞縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算公開說(shuō)明

 

 

第一部分 杞縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣鄉(xiāng)村振興局 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件:杞縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表


第一部分

杞縣鄉(xiāng)村振興局概況

 

一、杞縣鄉(xiāng)村振興局主要職責(zé)

1)組織擬訂全縣扶貧開發(fā)工作政策、規(guī)劃、年度計(jì)劃并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2)研究擬訂貧困退出機(jī)制并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣貧困人口建檔立卡、精準(zhǔn)扶貧工作。

3)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)扶貧工作,動(dòng)員組織推進(jìn)社會(huì)扶貧工作,聯(lián)系協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體定點(diǎn)扶貧。

4)指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧工作,負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、扶貧干部教育培訓(xùn),負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作,負(fù)責(zé)組織全縣脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作。

二、杞縣鄉(xiāng)村振興局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

杞縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2023年收入總計(jì)13690.94萬(wàn)元,支出總計(jì)13690.94萬(wàn)元,與2022年相比,收、支總計(jì)各增加5704.76388萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.43%。主要原因:納入預(yù)算的項(xiàng)目資金增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2023年收入合計(jì)13690.94萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算13690.94萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2023年支出合計(jì)13690.94萬(wàn)元,其中:基本支出163.94萬(wàn)元,占1.2%;項(xiàng)目支出13527萬(wàn)元,占98.8%

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2023一般公共預(yù)算收支預(yù)算13690.94萬(wàn)元,政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2022年相比,一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加5704.76388萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.43%,主要原因:納入預(yù)算的項(xiàng)目資金增加;政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為13690.94萬(wàn)元。主要用于以下方面:農(nóng)林水事務(wù)(類)支出13663.61萬(wàn)元,占99.8%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出20.68萬(wàn)元,占0.15%。衛(wèi)生健康(類)支出6.65萬(wàn)元,占0.05%

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)163.94萬(wàn)元,其中:

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)137.03萬(wàn)元,其中:(1)社會(huì)保障繳費(fèi)26.17萬(wàn)元;(2)工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼110.82萬(wàn)元;(3)其他工資福利支出0.04萬(wàn)元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)11.50萬(wàn)元,其中:(1)其他商品和服務(wù)支出1.2萬(wàn)元;(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元;(3)公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元;(4)辦公經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)4.31萬(wàn)元,其中:(1)社會(huì)福利和救助2.55萬(wàn)元;(2)離退休費(fèi)1.76萬(wàn)元。

4.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共計(jì)11.1萬(wàn)元,其中:工資福利支出11.1萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:

1.工資福利支出共計(jì)148.13萬(wàn)元,其中:1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.37萬(wàn)元;(2)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.91萬(wàn)元;(3)其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.89萬(wàn)元;(4)基本工資87.95萬(wàn)元;(5)津貼補(bǔ)貼22.87萬(wàn)元;(6)績(jī)效工資11.10萬(wàn)元;(7)其他工資福利支出0.04萬(wàn)元。

2. 商品服務(wù)支出11.5 萬(wàn)元,其中:1)其他商品和服務(wù)支出1.20萬(wàn)元;(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元;3)公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元;4)電費(fèi)1.00萬(wàn)元;(5)印刷費(fèi)1.80萬(wàn)元;(6)辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元。

3. 3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)4.31萬(wàn)元,其中1)生活補(bǔ)助2.55萬(wàn)元;(2)退休費(fèi)1.76萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.5萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬(wàn)元。主要原因:無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元,主要原因:確保最基本的費(fèi)用支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因:確保最基本的費(fèi)用支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣鄉(xiāng)村振興局2023機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.5萬(wàn)元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(三)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2022年,我局共組織對(duì)121個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金18456萬(wàn)元。2023年,我局?jǐn)M組織對(duì)30個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金7800萬(wàn)元。2023年,我局已對(duì)18個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo),涉及資金2340萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末,我局共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng),主要是:0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等;我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。


第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件:杞縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門預(yù)算表 

 

 

 

 

 


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